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 “三重一大”审计思路与方法

“三重一大”审计思路与方法 近年来,国有企业改革发展中暴露的重大资产损失、腐败问题等大多与决策管理合规性不强有关。作为企业内部管理的有力助手,在促进公司有效治理、防范经营管理风险、提升内部控制水平方

2022-10-08    583    0
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 工程审计经理岗位的主要职责

工程审计经理岗位的主要职责 职责: 1、依据安排执行工程审计工作,并出具审计报告及审计意见 2、依据审计权责,抽查或全面审核集团及下属子公司工程借宿那、联系单 3、参与实施工程建设方面的专项审计工作,对工程类业务进行抽查和监督

2021-12-17    404    0
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 XXX公司审计整改工作实施方案

XXX公司审计整改工作实施方案 根据XXX《关于进一步做好审计整改工作有关事项的通知》(XX审〔20XX〕117号)、公司《关于印发审计整改工作实施方案的通知》要求,为进一步深入推进审计整改工作,规

2022-04-16    426    0
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 某校校长审计工作总结

某校校长审计工作总结   一、加强学习,拒腐防变   一是强化自身素质,提高“防腐”免疫力。注重把廉政建设理论学习同政治理论学习有机结合起来,浓厚学习氛围,搞活学习形式,扩大学习范围,增强学习效果。

2014-11-22    560    0
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 2015审计工作总结范文

2015审计工作总结范文   xx年,按照中国气象局、江苏省气象局的工作部署,紧紧围绕我市气象部门的中心工作,坚持服务大局、强化监督、促进发展的工作思路,牢固树立科学审计理念,深化经济责任审计,全面进

2015-03-15    394    0
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 审计人员学法心得体会

审计人员学法心得体会   近一段,作为一名普通的审计人员,我通过对社会主义相关法制体系核心读物的学习,了解到社会主义法治理念概括为依法治国、执法为民、公平正义、服务大局、党的领导五个方面。这五个方面

2014-05-19    444    0
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 08有价证券-审计程序表

表4-38 索引号: (审计机关名称) 有价证券审计程序表 审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号   1.取得或编制有价证券明细表,检查:  

2017-08-04    27927    0
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 经济责任审计工作底稿

1、经济责任审计一般工作程序图 2、经济责任审计委托书 3、审计立项书 4、被审计单位基本情况表 5、任期内单位重大事项决策情况表 6、经济责任审计计划表 7、审计工作方案 8、审计通知书 9、审计进场会议纪要

2020-09-30    817    0
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 XX公司总经理离任审计报告

XX公司总经理离任审计报告 按照已发布的《离任审计制度》,应集团人力资源中心《关于XXX离职审计的工作函》委托,监察审计委员会对公司原总经理XXX先生开展离任审计。监察审计委员会根据《离任审计制度》及公司相

2023-06-04    296    0
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 社会保障资金审计整改情况的报告

社会保障资金审计整改情况的报告   xxx政府:   年初,xxx审计局对我县社会保障资金的归集、管理、使用情况进行了全面审计。针对财务管理及资金运行中存在的问题和薄弱环节,我们对审计整改工作进行了

2015-06-12    560    0
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 经济责任审计工作流程

经济责任审计工作流程 经济责任审计工作流程由我整理,希望给你工作、学习、生活带来方便。 经济责任审计工作流程 为规范经济责任审计业务的开展,规避和降低审计风险,提高审计工作质量,根据国家有关法律法规和教委有关规定制定本工作流程。

2023-05-12    304    0
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 某集团内部审计交流材料

建立信息化的闭环、实时审计监控流程 创新内部经济责任审计的增值效劳体系 海尔集团公司 前言 海尔集团创立于1984年,2 0年来持续稳定开展,已成为在海内外享有较高美誉的大型国际化企业集团。产品从1

2022-01-14    534    0
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 审计报告-1无保留意见@

 表6-11 标准无保留意见范本 审 计 师 意 见 XXXX省农业项目开发办公室: 我们审计了你办管理的农业开发项目(9999-CHA)1999年度12月31日的资金平衡表及截至该日止同年度的项目

2015-11-15    11894    0
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 省审计工作全年计划

省审计工作全年计划   省审计工作全年计划范文   为进一步促进宏观经济政策落实,保护国家经济安全,提升财政资金绩效,加强对重点建设项目造价、民生资金拨付和领导干部经济责任履行情况的审计监督,充分发

2015-03-12    492    0
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 委托审计合同范本

合同编号:         委托审计合同           甲方(委托人):                                     乙方(受托人):                                

2018-07-15    14659    0
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 单位内部审计意见建议整改落实规定

单位内部审计意见建议整改落实规定   为及时纠正审计发现的问题,切实提高审计效能,进一步规范内部审计工作,单位制定了《内部审计意见建议整改落实规定》,现下发给你们,请遵照执行。 第一章 总 则   第一条

2022-05-12    424    0
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 审计专员的具体职责范围

审计专员的具体职责范围 一、根据审计计划和审计方案,开展审计工作。 制定审计方案,选择适当的审计方法进行现场审计; 根据审计情况,收集相关的审计证据,编制审计工作底稿; 根据审计底稿,协助项目主管编制相关审计报告及审计意见书;

2021-12-15    452    0
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 XX区审计局2021年工作总结

XX区审计局2021年工作总结 2021年,XX区审计局根据上级审计部门的工作部署,紧紧围绕区委、区政府的中心工作,坚持在疫情防控常态化下发挥审计职能作用,紧盯考核目标,凝心聚力,锐意进取,圆满完成

2021-11-01    563    1
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 2017年工程审计年终个人总结

2017工程审计年终个人总结   20xx年审计工作即将告一段落,在近些年中,2017年是北辰业务部人力最为鼎盛的时候,在领导的带领下大家同心同德,较圆满的完成了预期任务。现将我半年来的工作做一番总结,并从中找出不足,明确今后工作方向。

2017-11-20    395    0
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 审计工作体会(精选多篇)

审计工作体会(精选多篇) 第一篇:浅谈做好会计审计工作的体会 会计是反映和监督一个单位经济活动的经济管理工作。会计工作对于加强经济管理和财务管理,提高经济效益,维护社会主义市场经济秩序,有着不可或缺的作用。

2013-10-07    389    0
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