香当网——在线文档分享与服务平台

您在香当网中找到 134373个资源

P4

 集团财务审计主管的职责概述

集团财务审计主管的职责概述 职责: 1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计; 2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;

2022-01-01    501    0
P2

 企业审计工作规定

企业审计工作规定 □ 总则 第一条 为了充分发挥审计工作,提高企业管理水平,根据国务院审计署(1985)审研字217号文《关于内部审计工作的若干规定》,结合我厂的具体情况,特制定本规定,作为审计工作的依据。

2016-01-22    20844    0
P3

 审计厅加强作风建设汇报材料

审计厅加强作风建设汇报材料 省审计厅坚持人民至上、执审为民,结合“能力作风建设年”活动开展,制定持续加强审计机关作风建设的具体举措,以机关作风的有效提升推动审计工作的高质量发展。 一是聚焦急难愁盼,

2022-09-14    516    0
P8

 在集团审计业务培训班上讲话

在集团审计业务培训班上讲话 同志们: 今天,我们在这里召开审计业务培训班,邀请X审计厅、企业审计领域的专家,为大家授课,目的是通过培训形式,进一步加强集团审计队伍自身建设,全面提高审计工作的科学化制

2021-11-09    1182    1
P3

 老旧小区改造项目审计问题及建议

老旧小区改造项目审计问题及建议 老旧小区改造是全面提升城市功能品质的重要举措,今年年初我局开展了某地老旧小区改造专项审计调查,实地走访调查了多个老旧小区,向市委、市政府提交审计专报*期,在推动老旧小

2024-08-02    101    0
P14

 2021年审计专业实习报告自我总结

 2021年审计专业实习报告自我总结 撰写人:___________ 日 期:___________ 2021年审计专业实习报告自我总结 在这次实训中,我深刻地体会到“什么是团队合作精神”,因为对一

2021-10-22    286    0
P4

 县审计局年度工作总结

县审计局年度工作总结   xxxx年县审计局在县委、县政府的直接领导和上级审计部门的指导下坚持以******同志“三个代表”重要思想为指导认真贯彻执行xx届六中全会和中央经济工会议以及全国、省、市审

2012-10-14    630    0
P9

 审计工作体会(精选多篇)

审计工作体会(精选多篇) 第一篇:浅谈做好会计审计工作的体会 会计是反映和监督一个单位经济活动的经济管理工作。会计工作对于加强经济管理和财务管理,提高经济效益,维护社会主义市场经济秩序,有着不可或缺的作用。

2013-10-07    412    0
P2

 建筑工程结算审计工作总结

建筑工程结算审计工作总结 时间过得真快,转眼又快一年了,从去年到现在这个阶段,先后承接的业务有结算审计、清单编制及清单控制价组价,明细如下: 通过前期的业务自己也总结了工作经验和业务知识,首先是**

2018-07-31    5531    0
P11

 审计工作制度

审计工作制度 企业内部审计工作规定   □ 总则 (一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。 (二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。

2015-01-22    4840    0
P31

 2017年审计实习报告4篇

2017审计实习报告4篇 本文目录 1. 2017审计实习报告 2. 最新审计专业实习报告范文 3. 内部审计实习报告模板 4. 关于暑期审计实习报告范文   一、实习目的   通过实习过程中对审计的相关

2017-04-14    357    0
P3

 2017年工程审计年终个人总结

2017工程审计年终个人总结   20xx年审计工作即将告一段落,在近些年中,2017年是北辰业务部人力最为鼎盛的时候,在领导的带领下大家同心同德,较圆满的完成了预期任务。现将我半年来的工作做一番总结,并从中找出不足,明确今后工作方向。

2017-11-20    420    0
P1

 08有价证券-审计程序表

表4-38 索引号: (审计机关名称) 有价证券审计程序表 审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号   1.取得或编制有价证券明细表,检查:  

2017-08-04    27959    0
P12

 审计发现问题的整改报告

关于审计发现问题的整改报告 本次审计对规范工投公司管理,遵守各项法律法规和规定起到了促进和警示作用。本次审计将公司存在的问题进行了全面、客观、真实的反映,针对本次审计问题,我公司进行了认真整改,具体报告如下:

2023-11-18    257    0
P2

 审计报告-1无保留意见@

 表6-11 标准无保留意见范本 审 计 师 意 见 XXXX省农业项目开发办公室: 我们审计了你办管理的农业开发项目(9999-CHA)1999年度12月31日的资金平衡表及截至该日止同年度的项目

2015-11-15    11948    0
P5

 xx年内部审计个人年终总结

 xx年内部审计个人年终总结 撰写人:___________ 日 期:___________ xx年内部审计个人年终总结 一年来,在市委、市政府的正确领导下,在上级审计部门的正确指导下,紧紧围绕市委

2021-01-20    653    0
P16

 调研报告:经济责任审计调研报告

经济责任审计调研报告 为了继续深入贯彻落实中央纪委等七部委《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》,进一步加强和推进我县经济责任审计工作转型升级,结合全县近三年经济责任履行和机

2020-09-05    945    0
P7

 XX公司总经理离任审计报告

XX公司总经理离任审计报告 按照已发布的《离任审计制度》,应集团人力资源中心《关于XXX离职审计的工作函》委托,监察审计委员会对公司原总经理XXX先生开展离任审计。监察审计委员会根据《离任审计制度》及公司相

2023-06-04    335    0
P3

 审计助理岗位职责精编

审计助理岗位职责精编 1.协助制定、完善内部控制/审计计划,规范财经法规、公司制度的执行,预防内控风险 2.负责内部审计及监督,开展制度执行及重点工作专项督查。 3.完善内部审计制度体系建设,制定和修订反舞弊机制

2021-12-16    448    0
P3

 单位内部审计意见建议整改落实规定

单位内部审计意见建议整改落实规定   为及时纠正审计发现的问题,切实提高审计效能,进一步规范内部审计工作,单位制定了《内部审计意见建议整改落实规定》,现下发给你们,请遵照执行。 第一章 总 则   第一条

2022-05-12    466    0
1 ... 46 47 48 49 50