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 工程审计的职位职责

工程审计的职位职责 职责: 1、起草审计工作计划和审计方案; 2、根据计划完成审计事项,并出具审计报告及整改建议书; 3、组织实施公司内部工程范畴各项内部审计监督和检查; 4、参与公司各类工程施工项

2021-12-16    507    0
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 内部审计汇报

**东电厂筹备处内部审计汇报 按照分公司审计的通知,筹备处立即布置任务,明确职责分工,要求有关人员本着实事求是的态度认真准备资料,以利顺利开展审计工作。 ****东电厂筹备基本概况: 2006年4月

2012-09-28    12057    0
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 审计报告的格式

审计报告的格式   审计报告的格式      (一)审计报告应当具备《办法》规定的审计依据、被审计单位基本情况、被审计单位会计责任、实施审计的基本情况、审计评价意见、被审计单位违纪违规事实和定性处理处罚决定及依据、意见和建议等内容。

2022-09-25    491    0
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 审计专业实习总结

审计专业实习总结   篇一:审计专业实习报告   在广州正大中信的日子也是我大学里生活很充实的日子,每天挤公交车到北京路,吃早餐开始进公司上班,工作吃饭休息工作下班,生活很有规律。它检验了我在三年来

2013-09-16    640    0
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 专项审计的流程及要点

专项审计的流程及要点 目 录 ……………………………………………………………………………1 工作流程图 ……………………………………………………………………………2 专项审计的要点、重点环节 一、工程管理审计

2021-03-01    249    0
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 2022审计实习日记

2022审计实习日记 2022审计实习日记(精选15篇) 2022审计实习日记 篇1   星期二   今日起了个大早,急赶忙忙赶到单位,一大早我第一个来到办公室,办公室其他同事还没有来,我看闲着,就

2022-12-12    431    0
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 审计主要工作职责

审计主要工作职责 1、根据工程招标项目安排,监督工程项目开标工作; 2、根据中标通知书审核施工合同、监理合同等工程建设合同文件; 3、根据施工合同、监理合同实施过程管理审计;参加工程管理过程的各种会

2021-12-15    751    0
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 离任审计报告

离任审计报告 关于同志任公司总经理期间经济责任审计结果报告 总公司领导: 根据XXXX总公司人事部司人字[2002]第号“关于对公司原总经理同志进行离任审计的委托书”、审计处审通字第号“关于对公司原

2022-05-15    701    0
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 审计风险管理

1. 審計風險管理主講人:陳清祥 2004.12.272. 前   言 由於近年來一連串之會計舞弊掏空案件接踵發生,而主管機關及目前時勢潮流對會計師之專業角色要求越趨嚴格,面對如此嚴峻惡劣的外在執業環境,會計師如何作好審計風險管理,提升財務報表資訊品質及會計師查核簽證之品質,已成為大家必須面對的重要課題。<l

2011-06-03    27881    0
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 审计案例研究作业

一、判断正误并说明理由〔30分〕 1.如果审计人员已从被审计单位的开户银行获取了银行对账单和所有已支付支票清单,该审计人员就勿需再向银行进行函证。 答案:× 理由:证实银行存款是否存在就必须函证银行存款余额。

2021-11-16    653    0
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 内部审计职责说明

内部审计职责说明 1. 组织编制并实施公司年度审计工作计划; 2. 制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况,并提供咨询意见;

2021-12-10    654    0
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 审计鉴定合同

审计鉴定合同   委托方(以下简称甲方):_________   法定代表人:_________   地址:_________   电话:_________   税务登记号:_________   

2015-06-01    525    0
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 项目审计报告

计 报 告 荣东会审字[2004]第号 ××(项目执行单位名称)(以下简称委托人) 我们接受委托,审计了委托人××年××月至××年××月出口机电产品研究开发资金(以下简称研发资金)的收支使用情况和××

2015-09-17    2468    0
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 审计通知单

审计通知单   审计通知单   □定期  □不定期 月 日  审计单位 审计日期 审计内容 配合事项    总经理 制单 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

2014-04-22    766    0
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 审计报告表

审计报告表   审计报告表                                 审计人员  审 计 项 目审 计 类 别审 计 期 间抽 样 比 率审 计 结果备 注          

2012-10-17    850    0
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 审计主审职责内容

审计主审职责内容 1、建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划; 2、检查各部门业务流程的合理性、有效性; 3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况; 4、审计公司资金使用情况;

2021-12-15    1012    0
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 2022审计实习报告

2022审计实习报告 2022审计实习报告.(精选15篇) 2022审计实习报告. 篇1   一、实习目的   通过实习过程中对审计的相关软件的使用,了解审计业务的主要流程,以及每个步骤需要的程序,

2022-12-12    270    0
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 独立审计实务公告

独立审计实务公告 2002-10-11 独立审计实务公告第1号——验资 第一章 总则 第一条 为了规范注册会计师执行验资业务,明确工作要求,保证执业质量,根据《独立审计基本准则》,制定本公告。 第二条

2012-09-23    568    0
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 审计通知单

审计通知单 □日常 □定期 □不定期 年 月 日 审计对象 审计日期 审计内容 配合事项 董事长 总经理 财务总监 审计监察部经理 制单: 注:本单一式两联,第一联审计监察部留存,第二联送达审计对象。

2013-08-05    2252    0
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 会计改革与审计

1. 第一讲 会计改革与审计 2. 中国会计准则的发展历程 1、92—93年颁布《基本会计准则》和分行业的会计制度,基本确立与市场经济向适应的会计框架体系; 2、97年针对上市公司利用关联交易操纵利润

2012-12-05    13375    0
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