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 经责审计常见的问题

审计常见问题定性及处理处罚依据     1.应缴未缴预算收入   表现形式:应纳入预算的各项基金、行政事业性收费等(不含罚没收入)未按规定上缴国库或财政,或者截留、动用应当上缴的预算收入。   定性

2014-09-16    11266    0
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 003-审计计划

  独立审计具体准则第3号——审计计划   第一章 总则    第一条 为了注册会计师编制审计计划,及时、有效地执行审计业务,根据《独立审计基本准则》,制定本准则。   第二条 本准则所称审计计划,是

2016-03-03    30292    0
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 审计主管的基本职责

审计主管的基本职责 职责 1、参与年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定工作; 2、参与制定、完善内部审计制度; 3、监督、审核集团预算的编制与执行; 4、根据部门工作安排审计监督集团的内部控制

2021-12-15    425    0
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 专项审计业务约定书

合同编号:__________ 专项审计业务约定书 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____年____月____日 专项审计业务约定书 委托单位:______

2020-07-14    934    0
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 日志审计管理规定

版本号 文件编号 机密等级 发布日期 生效日期 拟制 日期 审核 日期 批准 日期 XXXX 日志审计管理规定 创建/变更人 变化状 态 变更摘要(章节/内 容) 版本 创建/变更时 间 批准人 变化状态:新建,增加,修改

2021-03-26    1142    0
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 年度内审计

2004 年度内审计划 QR/QP-09-01 版本/修改次数:01/00 №:001 审核目的: 1、检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9001:2000标准以及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。

2012-12-10    915    0
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 《审计风云》观感影评

《审计风云》观感影评 第一篇:《审计风云》观感影评 《审计风云》观感影评 这个学期在老师的推荐下看了一部行业内电视剧《审计风云》,其所表达的主题还挺沉重的,但仍然充满着正能量,也让我这种未踏入社会的

2015-11-22    587    0
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 《独立审计准则》精华

请使用审计准则精华部分: 《独立审计准则》精华 1、《独立审计基本准则》   ①独立审计的目的是对被审计单位会计报表的合法性、公允性及会计处理方法的一贯性发表审计意见。   ②注册会计师对审计过程中知

2011-05-08    14354    0
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 管理评审计

管理评审计划 QR006A 时间 2003年4月4日 地点 公司会议室 目的 评价质量方针、目标的貫彻及达成情况、验证质量体系的适用性及有效性。 参 评 人 员 黄总、林志明、赖蓉、罗俊媚、高育坤、

2013-11-16    9759    0
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 KPI——审计部部长

审计部部长KPI组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 实际得分 集团整体 经营情况 年 100分 30% 集团财务报表 部门业绩与集团业绩挂钩 年度常规审计工作计划和执行情况报告

2014-01-24    773    0
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 审计专员的基本工作职责

审计专员的基本工作职责 职责: 1. 负责上海办公室所有行政事宜,包括采购办公用品、签订合同、缴纳社保以及公积金、招退工等等; 2. 负责公司日常出纳事宜,每月完成公司的现金日记账; 3. 负责每月___号前完成本公司的报税事宜;

2021-12-15    484    0
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 关于审计助理的工作职责

关于审计助理的工作职责 1、及时保质完成项目组负责人交办的任务; 2、具有良好的工作习惯,学习习惯; 3、有良好的沟通水平,沟通及时; 4、有丰富的财税知识; 5、有合作精神和团队意识。 审计助理工作职责2

2021-12-10    4555    0
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 工程审计部门职责

工程审计部门职责 1.参与营销相关业务制度审核、流程优化、信息系统权限梳理等工作,防范业务风险、提高业务效率; 2.负责营销相关重点事项日常跟踪,出具分析报表,合理管控过程风险; 3.开展营销相关项

2021-12-16    583    0
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 管理评审计

管理评审计划 评审时间 地点 评审目的 评审依据 评审范围 及 评审重点 各部门应 提供的相 应的评审 资料 参加评审 的部门及 人员 备注 编制: 审核: 批准: 日期: 本文档由香当网(https://www

2020-08-11    908    0
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 财政审计知识

财政审计知识   一、什么是财政审计? 财政审计又称财政收支审计,是审计机关依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国审计法》对政府公共财政收支的真实性、合法性和效益性所实施的审计监督,是政府审计的一

2018-10-30    1182    0
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 审计经理的基本工作职责

审计经理的基本工作职责 职责: 1、协助总经理开展各专项审计工作; 2、受理内外部举报投诉事件; 3、通过专业监察方法、工具,收集并分析相关证据; 4、涉嫌商业贿赂、职务侵占、诈骗类等及各类违规违纪

2021-12-15    521    0
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 审计经理的基本职责

审计经理的基本职责 职责: 1、审计监督 (1)协助编制审计年度计划; (2)组织人员开展审计项目,开展内部审计: (3)组织开展大型年度审计项目; (4)独立开展舞弊调查。 2、 审计整改 独立组

2021-12-15    448    0
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 审计部BSC指标

上实地产板块审计部BSC考核指标 指标 类型 指标 权重 指标说明 财务 维度 ① 部门费用控制率 5% 部门实际发生费用/部门预算费用 客户 维度 ② 相关单位满意度 5% 地产板块其他各部门和下属公司对审计部各项工作的满意度

2015-01-05    615    0
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 政府审计人员职责

政府审计人员职责 1、与客户建立良好的关系; 2、负责编制中英文财务报表,分析报表的合理性,合法性; 3、独立承担中、小型项目的审计工作; 4、协助出具审计业务报告和其他法定业务报告; 政府审计人员职责2

2021-12-20    574    0
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 内部审计制度

齐齐哈尔北兴特殊钢有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为建立健全公司内部审计制度,加强内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》,制定本制度。 第二条 内部审计是实施内部监督

2016-04-03    13913    0
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