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 审计经理的基本工作职责

审计经理的基本工作职责 职责: 1、协助总经理开展各专项审计工作; 2、受理内外部举报投诉事件; 3、通过专业监察方法、工具,收集并分析相关证据; 4、涉嫌商业贿赂、职务侵占、诈骗类等及各类违规违纪

2021-12-15    514    0
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 初步审计风险ppt

初步审计风险Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 2. 一、审计风险 在执行审计业务时,注册会计师应当考虑重要性及重要性与审计风险的关系。 重要性与审计风险之间存在反向关系。

2018-12-27    1657    0
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 销售审计方案

销售审计方案 第一篇:销售审计方案 销售审计方案 序号 项目 审计关注点 审计程序 参考资料 一、销售与应收款管理 1 货币资金管理 岗位职责是否分离? 审计程序 1)会计与出纳是否为同一人?(出纳

2013-03-16    712    0
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 审计部BSC指标

上实地产板块审计部BSC考核指标 指标 类型 指标 权重 指标说明 财务 维度 ① 部门费用控制率 5% 部门实际发生费用/部门预算费用 客户 维度 ② 相关单位满意度 5% 地产板块其他各部门和下属公司对审计部各项工作的满意度

2015-01-05    613    0
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 村干部审计通知

关于认真做好村干部任期和离任经济责任审计工作的通知  各村党总支、村委会,乡属有关站所: 为客观、真实反映村干部在任期内各项经济指标完成情况和财务制度执行情况,正确评价干部,确保今年我乡村级党组织和

2013-03-08    10934    0
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 政府审计人员职责

政府审计人员职责 1、与客户建立良好的关系; 2、负责编制中英文财务报表,分析报表的合理性,合法性; 3、独立承担中、小型项目的审计工作; 4、协助出具审计业务报告和其他法定业务报告; 政府审计人员职责2

2021-12-20    567    0
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 关于审计专员的工作职责

关于审计专员的工作职责 1. 负责参与公司内控体系及财务体系的建设和完善,组织健全规范内控体系风险预警和避险机制; 2.跟踪制度、流程的运行状况,及时发现风险并提出改进意见; 3.负责编制常规和专项

2021-12-10    581    0
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 技术评审计

   技术评审计划 来自:http://www.chinaspis.com 作者:林锐 电子工业出版社出版发行 { 项目名称 }  技术评审计划 文件状态: [√] 草稿 [ ] 正式发布 [ ] 正在修改

2016-10-25    12320    0
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 优秀的审计实习总结

优秀的审计实习总结   一,实习目的   专业实习是我们完成专业基础课和专业课程的学习之后,综合运用知识的重要的实践性教学环节,是本专业必修的实践课程,在实践教学体系中占有重要地位. 通过专业实习使自己在实践中验证

2014-07-26    539    0
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 审计述职报告

审计的述职报告 各位领导:     一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度,确保各

2019-04-15    1136    0
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 内部审计的职责和权限

内部审计的职责和权限 1、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证,分析,提交初步审计结论,编制整理审计工作底稿等; 2、对内部控制实施有效性测试; 3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、应对和监控;

2021-12-10    4198    0
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 审计机关项目工作打算

审计机关项目工作打算   XX年是全面贯彻党的xx大精神的开局之年,我县审计工作的基本思路是:深入贯彻落实xx大精神,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,坚持审计

2014-01-06    511    0
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 审计业务约定书(三)

审计业务约定书(三)   委托方:_________________(以下简称甲方)   受托方:_________________(以下简称乙方)   依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和

2012-06-27    622    0
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 审计员的工作职责

审计员的工作职责 1、参加并拟定专项审计前期准备工作(计划、方案、提纲等); 2、现场实施审计,以及审计证据的有效性; 3、编制审计工作底稿,核理审计发现问题,并能识别业务风险、给出审计建议; 4、

2021-12-15    1607    0
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 审计业务技能比武方案

审计业务技能比武方案 为进一步适应全方位、宽领域、深层次监督的要求,继续巩固提升业务技能比武成果,提升审计人员多元化知识结构,开阔工作思路,促进审计方式方法互融互通,特制定第三届审计业务技能比武方案如下。

2021-09-26    761    0
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 内部审计制度

齐齐哈尔北兴特殊钢有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为建立健全公司内部审计制度,加强内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》,制定本制度。 第二条 内部审计是实施内部监督

2016-04-03    13906    0
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 《审计定性及处理处罚》

《审计定性及处理处罚》 关于审计处理处罚依据的使用说明 审计处理处罚权是审计机关的享有的重要权限之一,审计处理处罚必须建立在准确的定性之上。为了便于各级审计机关和广大审计人员对审计查出的违规问题恰当

2016-11-19    25703    0
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 内部审计准则(1)

中国内部审计准则 ABSTRACT 本手册包括内部审计基本准则、内部审计人员职业道德规 范、22 个内部审计具体准则及内部审计质量评估办法。是 内部审计人员从事内部审计工作的工作准则和指引。 Wen Hui

2019-11-20    2456    0
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 内部审计部门职责

内部审计部门职责 1,违规、举报等行为的专项调查; 2,按照工作计划进行经营诊断; 3,实施内控评估; 4,正道经营宣传教育和相关事务处理。 内部审计部门职责2 1、负责实施例行审计工作,对常规业务

2021-12-10    802    0
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 审计业务约定书(一)

审计业务约定书(一)   兹由__________________公司(以下称甲方)委托__________________会计师事务所有限公司(以下称乙方)对甲方的会计报表进行审计,经双方充分协商,将有关事项约定如下:

2013-12-25    637    0
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