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 审计局年终工作总结

审计局年终工作总结   ××年1-11月,xx县审计局共完成审计项目44个,在审10个,查处各类违规金额1852万元,经审计处理应上缴财政645万元,向纪检监察部门移送案件4起。审计监督为进一步促进

2015-10-08    597    0
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 学校校长离任审计报告

学校校长离任审计报告(一): 尊敬的领导:承蒙领导厚爱,让我担任xx小学校长之职。经过一年时间的实践,本人觉得自身难以继任该职务。原因如下: 其一,本人工作经验不足,管理能力低下,没有谋划学校全面工作的能力。

2022-05-15    809    0
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 财务收支审计方案

财务收支审计方案   为了认真落实《哈尔滨学院20xx年工作要点》,按时完成内部审计工作计划 任务,哈尔滨学院审计处定于20xx年3月至8月开展哈尔滨学院**年度财务收支审计工作。为了保证审计工作有序推进,特制定实施方案如下:

2022-12-18    281    0
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 2022审计科述职报告

2022审计科述职报告 各位领导:一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计科主任的岗位上,带领审计科的全体同仁严格按照审计计划,紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落

2022-07-20    325    0
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 审计组成员职责内容

审计组成员职责内容 1. 协助项目组完成各类项目的审计; 2. 承担中型项目的审计工作,包括报告编写及复核初级员工的工作底稿; 3. 主动发现客户公司审计风险点; 4. 对审计助理人员进行有效的指导和培训;

2021-12-15    766    0
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 职位说明书-审计

职位说明书-审计员 职位名称 审计员 职位代码 所属部门 审计部 职 系 职等职级 直属上级 审计主管 薪金标准 填写日期 核 准 人 职位概要: 协助上级实施各种经营、财务审计及专项审计,完成审计报告。 工作内容:

2011-12-04    24158    0
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 审计工作思路

审计工作思路   2011年审计工作要以科学发展观为统领,坚持全面审计,突出重点,大力加强审计机关队伍建设,切实发挥审计“免疫系统”功能,为促进项目建设、规范财经秩序、推进社会事业科学发展做出积极贡献。总的思路及措施是:

2012-08-10    762    0
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 内部审计的岗位职责

内部审计的岗位职责 根据公司整体战略规划,拟定并完善公司内部审计规章制度、工作流程和年度工作计划 制订单个审计(调研)项目工作方案和实施计划,并组织实施,起草审计报告和挂你建议书等审计文书 负责公司

2021-12-10    917    0
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 审计查帐操作实务指南

 审计查帐操作实务指南 (1)、长、短期投资类审计及投资收益审计 151长期投资审计 审计目的:以公司产权登记及重大投资工程决策等资料为线索,重点审查:长期股权投资会计核算方法是否符合国家会计制度规

2021-11-16    700    0
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 审计局工作要点汇总

审计局工作要点汇总 xxxx年审计工作的总体思路是:以___新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实______关于审计工作、x工作的重要指示批

2021-10-18    525    0
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 工程竣工结算的审计结果报告

                江审结〔2012〕104号 **县审计局关于**县农村信用合作联社积金综合营业用房工程竣工结算的审计结果报告  **县农村信用合作联社: 根据你单位申报,按照**县人民

2014-01-24    10698    0
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 审计局党组议事规则

**局党组议事规则   第一条党组会议是贯彻落实党的基本路线、方针、政策和上级的决定,讨论和决定本局重大问题的重要会议。党组会议规则制订的依据是《中国共产党党章》、《关于加强和改进党的作风建设的决定》、《党政领导干部选拔任用条件》等,充分体现党组工作的民主化、科学化、制度化。 第二条党组会议必须遵循以下基本原则: (一)集体领导原则。党组实行集体领导,党组成员强化集体领导意识,自觉维护党

2017-05-05    3702    0
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 会计事务所审计助理职责

会计事务所审计助理职责 1,协助会计办理财务事项,包括开票、税务开通等 2,协助会计审核资料、办理材料交接 3,协助打印整理装订凭证/报表 4,协助办理会计年度清算和年检 5,协助对接工商及税务事宜

2021-12-07    459    0
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 审计高校生实习报告五篇

审计高校生实习报告五篇 毕业实习是每一个高校毕业生必需拥有的一段经受,是一项实践性的教学环节,那么审计高校生实习报告怎么写?下面是我给大家整理的审计高校生实习报告【五篇】,欢迎大家来阅读。 审计高校生实习报告篇1

2022-11-05    178    0
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 公司内部审计制度

制度名 公司内部审计制度 电子文件编码 GLZD102 页码 6-1 一、总则 第一条 为进一步完善公司内部审计,增强公司自我约束,完善公司内部控制制度,优化公司业务流程,改善经营管理,提高经济效益

2012-06-21    30801    0
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 ××单位内部审计工作规定

××单位内部审计工作规定 第一章 总 则   第一条 为进一步开展××单位内部审计工作,建立健全内部审计工作制度,完善内部监督制约机制,提高服务效率,促进事业健康发展,根据《中华人民共和国审计法》、《中

2022-05-12    500    0
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 离岗离职审计制度

离岗离职审计制度 为严格劳动合同和各项规章制度执行,提高员工自身素质,所有员工在离岗离职前必须接受以下方面的审计: 1、劳动合同期是否期满,合同履约中是否有违约现象。 2、如一方提前申请辞职或遭辞退

2022-07-08    258    0
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 集团内部审计存在的问题及对策

集团内部审计存在的问题及对策 集团内部审计工作需要领导在管理过程中,坚持以风险为导向,将具有普遍性和倾向性的财务问题作为审计的主要切入点,以各种审计项目的有效开展来为集团营造良好的审计环境。集团加强

2024-06-27    58    0
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 审计报告和验资报告

验资报评估报告审计报告怎么用?有什么区别? 一、验资报告 验资报告是指经过注册的会计师事务所依法接受委托,对被审验单位的实收资本(股本)及其相关的资产、负债的真实性、合法性进行审验后出具的书面证明。

2022-09-25    663    0
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 生产与存货循环审计讲解

生产与存货循环审计讲解   前言 众所周知,财务审计两大重点领域就是收入和存货,其他项目包括一些特殊项目的审计相对来说更主要是在考察审计人员会计能力,但这两个项目则真正考验审计人员的审计业务能力。 收

2016-11-23    6383    0
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