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 报销审核制度

报销审核制度      一、原则    1、严格财务收支审批制度,公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单,注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核、总经理签字后,出纳方可付款。

2014-09-19    7797    0
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 员工费用报销流程及办法

员工费用报销流程及办法 为规范本公司报销程序,提升报销流转速度和精确度,充分发挥会计核算及监督职能,提高管理效益,特制定本办法,请各位同仁配合执行;本办法适用于合富集团全体员工;本办法经总经理批准后

2013-12-27    1016    0
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 费用报销规定 (2)

费用报销规定 第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。(附流程)。 第二条 申购物品须事先填制物品申购单,经部

2017-04-08    4662    0
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 产品报销合同范文

本合同约定,达到包销目标。合作过程中,乙方有权在授权区域内自行进行代理或经销商招募、市场销售及运营管理等。甲方负责产品研发、生产、仓储、物流配送,并承担相关的费用。乙方负责通过投入自身的资源和平台,投

2019-06-22    829    0
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 公司日常费用报销规定

公司日常费用报销规定   第一章  总  则   第一条  为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况制定本规定。   第二章 

2013-08-24    808    0
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 报销催办单

报销催办单     姓名   部门   职务   借 款 记 录 借款时间 事由 金额        请於 年 月 日前来报销处理完毕 否则,采取措施为 1. 扣除工资 2. 扣除奖金 3. 其他 财务主管

2009-02-02    1903    0
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 现金报销制度

为了进一步严格执行公司财务制度。现针对现金报销部分特做如下规定: (一)费用报销单的填写方法: 1. 报销部门,日期,报销人,报销金额大小写必填 ,字迹必须工整,金 额不许涂改。 2. 用途填写明确,不可模梭两可。 3. 所报销的费用若

2020-06-16    1176    0
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 费用报销制度

公司费用报销制度 一、目  的 为了加强对费用、支出报销管理和便于本公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展,结合本公司的实际经营情况特制定本制度。本制度中所称费用是指差旅费、业务招待费、通讯费、办公费及其他费用。

2020-05-11    1130    0
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 费用报销统计单

费用报销统计单 填报日期:2021年6 月20日 合计报销金额 12928 员工姓名 部门 职务 费用项目 内容说明 报销金额 经办人 姓名1 部门1 职务1 出差 住宿费 1000 林小丽 姓名2

2021-06-18    819    0
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 各类成本分析及管理模板 费用报销管理制度

费用报销管理制度 本着开源节流,勤俭节约的原则,差旅费报销特作出如下规定,望各位员工遵守,合理开支,提高办事效率。 一、费用报销程序 ①所有发生的费用必须于事后5日内到财务部审核报销,逾期财务部将

2020-04-19    789    0
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 收报销发票须知及报销表格范例

                  收报销发票须知及报销表格范例 1. 每月22号,应按时发短信给主席团成员及各部门部长(秘书处、社联、勤工、公寓、就创、心理、膳管会除外)提醒他们该月报销工作的开始,并告知他们要在

2013-08-31    11434    0
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 员工出差旅费支给办法

员工出差旅费支给办法 (一)总则 第一条 本办法依据机械工业股份有限公司(以下简称本公司)人事管理规则之规定订定之。 第二条 本公司员工出差旅费之支给概依本办法办理。 第三条 本公司员工出差分为: 1

2012-12-14    23866    0
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 出差旅费清单

出差旅费清单 姓名   出差日期   出差是由   职称   年月日 起始地点 交通工具 交通费用 住宿费 膳食费用 总额                                      

2013-03-15    425    0
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 出差旅费清单

出差旅费清单 姓 名 所属部门 职 位 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 交通工具 交通费用 住宿费 膳食费用 总额 合 计 经记人民币(大写):           核准: 复核:主管:出差人:

2014-02-18    6445    0
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 出差旅费清单

出差旅费清单 姓 名 所属部门 职 位 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 交通工具 交通费用 住宿费 膳食费用 总额 合 计 经记人民币(大写):           核准: 复核:主管:出差人:

2015-07-26    518    0
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 某公司差旅费制度

某公司差旅费制度   差旅费报销管理制度(修改稿)      为压缩管理费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,使企业各项管理形成规范化和制度化,特制定本制度:一、 因公出差的办理程序1、 因公出差

2012-07-07    423    0
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 公司差旅费标准

公司差旅费报销标准 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。出差必须按规定报经公司有关领导批准。为了规范公司出差报销经费,特制定一下规则:

2019-11-04    1316    0
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 出差旅费清单

出差旅费清单   出差旅费清单                             年 月 日填姓 名 出 差 日 期年 月 日起至 年 月 日出 差 事 由 职 称 年月日起讫地点交通工具交 通

2013-07-15    471    0
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 出差旅费清单

出差旅费清单 姓 名 所属部门 职 位 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 交通工具 交通费用 住宿费 膳食费用 总额 合 计 经记人民币(大写):           核准: 复核:主管:出差人:

2014-01-23    549    0
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 X县党政机关事业单位差旅费管理办法

X县党政机关事业单位差旅费管理办法   X县党政机关事业单位差旅费管理办法之相关制度和职责,第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要,规范差旅费管理,完善公务活动接待制度,参照《中央国家机关

2023-05-18    433    0
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