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 网站规章制度文件分类一览表

综合 龙岩卷烟厂安全管理制度2.doc 综合 龙岩卷烟厂安全管理制度3.doc 财务 龙岩卷烟厂差旅费报销管理规定(ISO).doc 人劳 龙岩卷烟厂关于调整机关科室作息时间.doc 人劳 龙岩卷烟厂关于下发《职工工作餐用餐管理规定》

2014-05-07    5595    0
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 西南交通大学关于公务接待、公务用车、公务出国(境)、会议等经费管理若干规定

、转移或者套取预算资金。 第五条 学校严格控制“三公”经费和会议费报销,各单位应按照规定审核程序、开支范围、开支标准进行报销,不得报销任何超范围、超标准以及与公务、会议活动无关的费用。学校“三公”经费

2019-02-26    1238    0
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 考勤管理

2 凭《出差申请单》向财务部借支差旅费备用金,返回后一周内填写《出差旅费报销单》连同《出差申请单》《出差报告》送部门主管审批后报销差旅费,并结清借款。 2.3 差旅费报销标准按财务管理的有关标准执行。参见《财务管理》。

2009-10-03    18708    0
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 《内部控制─货币资金》

******集团公司财务部 2006年 月 日 附件:支出管理流程图 附件:支票使用登记簿 附件:借款单 附件:差旅费报销单 附件:收入凭证 附件:支出凭证 附件:盘点表 附件:内部资金往来确认单 附件:银行存款及现金余额日报表

2021-09-22    458    0
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 教师进修学校关于巡察整改进展情况的报告(十三页)

进行谈话提醒。   (3)健全完善制度不到位。   整改情况:一是修改完善了《xx区教师进修学校差旅费管理办法》《xx区教师进修学校培训费管理办法》《xx区教师进修学校会议费管理办法》《xx区教师进修

2023-06-16    307    0
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 公司财务管理规定

3、购置固定资产,必须有经批准的购置计划;购置时,经领导批准,可借用限额支 票在计划范围内使用。 4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。 四、印章使用的管理 1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同

2021-12-09    497    0
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 县财务管理定期监督检查工作实施方案

件核算,是否按照财务管理制度的规定制定相应的分工管理职责。重点检查单位内部控制制度、稽核制度和财务报销制度是否健全。 3.单位银行账户开设管理情况:银行账户是否符合开设账户的规定,银行账户批复书是否保

2020-03-21    1215    0
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 出纳个人工作总结

  二、负责支票、汇票、发票、收据管理。   三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。   四、负责报销差旅费的工作。   1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

2014-01-15    485    0
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 财务费用审批规定

部门经理级签单限额10000元以内,副经理级签单限额5000元以内。超过限额的支出均请报总经理批准后再来财务部办理报销手续。各成本中心负责人不得代其它成本中心签单。 4.预算外开支,一律由各成本中心另填预算外开支表。

2014-07-06    7670    0
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 2023年住建局落实巡察组巡察集中整改情况报告

责。完成整改。   15.关于“差旅费管理不到位”的问题。   (1)未按标准报销差旅费。   整改情况:已按照差旅费报销标准,于20xx年11月4日将多报销差旅费总计580元退回住建局基本户。整改完毕。

2023-09-07    322    0
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 某镇2023年度工作总结汇报

,严禁公车私用。班子成员实行差旅费包干制度,平时开会出差下村办事的差旅费一律不再报销,普通干部出差严格按照报销 标准实行,杜绝随意包车的现象,这样就有效控制了全镇的差旅费总量。 3、严格开展各种党员干

2023-10-28    261    0
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 采购成本管理办法

采购作业过程中的通讯费 采购部 财务部 办公费 采购作业过程中的办公费 采购部 财务部 差旅费 拜访供应商时发生的差旅费 采购部 财务部 食宿费 拜访供应商时发生的食宿费 采购部 财务部 招待费 (邀请)供应商来访时的招待费

2018-07-05    2326    0
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 三公经费自查报告

二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的一定要简化。 三是加强对考察及差旅费的管理。控制出市、区参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动。 四是加强对公务车辆的

2022-08-30    188    0
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 国家开放大学电大专科《基础会计》2021期末试题及答案(试卷号:2003)

)。 A.现金收款凭证 B.现金付款凭证 C.转账凭证 D.银行存款收款凭证 6.企业用现金支付某职工报销的市内交通费78元,会计人员编制的付款凭证为借记管理费用87元,贷记现金87元,并登记入账。对当年发生的该项记账错误应采用的更正方法是

2020-06-20    854    0
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 公司行政工作业务流程图13张

,以便行政部做好考勤签注。 3、 出差完成任务,完成后归来在十日内完成差旅费用的报销手续。 借支差旅费审批手续 结束 差旅费报销手续 完成任务 出差申请表 出差申请 开始 考勤签注 审核 审批 本文档由香当网(https://www

2021-04-18    1027    0
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 乡镇街道关于组织镇村干部外出参观学习的建议方案精编版两篇

5:00到xx村参观学习。 四、经费保障 租车费、参观解说费、观光车费用均以实际开销为准,餐费由差旅费中的伙食补助人均xx元/人开支。 五、参观学习目的 通过参观学习,让镇村干部学到先进村乡村振兴的具

2022-07-14    743    0
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 学校财务公开工作方案范文

待费、会议费、差旅费、机动车费用,基本建设财务开支情况,大宗物品采购情况,单项费用在5000元以上的装、维修工程开支情况。上述各项均用表格公布。 填写表格时间:业务接待费、会议费、差旅费、机动车费用,

2022-09-05    353    0
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 202Z年度某镇纪检工作总结汇报

库,严禁公车私用。班子成员实行差旅费包干制度,平时开会出差下村办事的差旅费一律不再报销,普通干部出差严格按照报销标准实行,杜绝随意包车的现象,这样就有效控制了全镇的差旅费总量。 3、严格开展各种党员干

2022-01-27    475    1
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 2021年乡镇纪检监察党风廉政工作总结

库,严禁公车私用。班子成员实行差旅费包干制度,平时开会出差下村办事的差旅费一律不再报销,普通干部出差严格按照报销标准实行,杜绝随意包车的现象,这样就有效控制了全镇的差旅费总量。 3、严格开展各种党员干部违纪违法行为自查自纠专项工作

2021-09-27    570    0
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 商务文员的工作流程与职责

:气候:交通情况以及风土人情方面地资料。   5:物质准备。商务文员要携带:办公用具:常用药物:差旅费以及照相机:收录机等文化用品。    二::访问阶段   1:做好组织安排。上司商务访问免不了有察

2014-12-24    622    0
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