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 优秀的审计实习总结

优秀的审计实习总结   一,实习目的   专业实习是我们完成专业基础课和专业课程的学习之后,综合运用知识的重要的实践性教学环节,是本专业必修的实践课程,在实践教学体系中占有重要地位. 通过专业实习使自己在实践中验证

2014-07-26    574    0
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 内部审计的职责和权限

内部审计的职责和权限 1、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证,分析,提交初步审计结论,编制整理审计工作底稿等; 2、对内部控制实施有效性测试; 3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、应对和监控;

2021-12-10    4266    0
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 审计机关项目工作打算

审计机关项目工作打算   XX年是全面贯彻党的xx大精神的开局之年,我县审计工作的基本思路是:深入贯彻落实xx大精神,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,坚持审计

2014-01-06    552    0
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 技术评审计

   技术评审计划 来自:http://www.原链接已经失效或不安全 作者:林锐 电子工业出版社出版发行 { 项目名称 }  技术评审计划 文件状态: [√] 草稿 [ ] 正式发布 [ ] 正在修改

2016-10-25    12368    0
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 审计员的工作职责

审计员的工作职责 1、参加并拟定专项审计前期准备工作(计划、方案、提纲等); 2、现场实施审计,以及审计证据的有效性; 3、编制审计工作底稿,核理审计发现问题,并能识别业务风险、给出审计建议; 4、

2021-12-15    1788    0
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 村干部审计通知

关于认真做好村干部任期和离任经济责任审计工作的通知  各村党总支、村委会,乡属有关站所: 为客观、真实反映村干部在任期内各项经济指标完成情况和财务制度执行情况,正确评价干部,确保今年我乡村级党组织和

2013-03-08    10975    0
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 审计述职报告

审计的述职报告 各位领导:     一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度,确保各

2019-04-15    1178    0
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 内部审计制度

齐齐哈尔北兴特殊钢有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为建立健全公司内部审计制度,加强内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》,制定本制度。 第二条 内部审计是实施内部监督

2016-04-03    13951    0
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 审计业务约定书(一)

审计业务约定书(一)   兹由__________________公司(以下称甲方)委托__________________会计师事务所有限公司(以下称乙方)对甲方的会计报表进行审计,经双方充分协商,将有关事项约定如下:

2013-12-25    705    0
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 关于审计主管的工作职责

关于审计主管的工作职责 1、编制完整合理的审计项目工作计划; 2、维护客户关系,与客户进行良好的沟通; 3、作为项目负责人指导、监督、检查项目组人员的工作开展,保证项目顺利实施; 4、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;

2021-12-10    654    0
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 审计员实习报告

审计员实习报告   实习时间:2011.2.16—2011.3.6   实习单位:朔州诚信会计师事务所有限公司   实习岗位:审计员   实习目的:会计专业作为应用性很强的一门学科、一项重要的经济管

2014-08-24    706    0
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 审计培训心得

审计培训心得   连续两天参加了内部审计实战高级班的培训,感受到了现任武钢审计部部长谭丽丽女士(培训讲师)的开朗、泼辣,也让我直面了审计前辈的艰辛和毅力,更加清楚的认识到学无止境,知识能改变现状。

2012-05-05    517    0
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 委托审计合同

委托审计合同   合同编号:_________   委托人:_________     法定住址:_________   法定代表人:_________   职务:_________   委托代理人:_________

2013-06-23    503    0
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 审计人员工作职责

审计人员工作职责 ① 担当客户的审计、会计、税务及相关事项的咨询工作; ② 能够提出并协助公司发展现有及开拓新业务; ③ 在审计经理的指导下带领团队开展审计工作,并撰写相关的报告; ④ 能胜任一定数量外地项目的出差工作;

2021-12-15    689    0
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 007-审计报告

     独立审计具体准则第7号——审计报告   第一章 总则     第一条 为了规范注册会计师编制和出具审计报告,根据《独立审计基本准则》,制定本准则。   第二条 本准则所称审计报告,是指注册会

2012-10-01    9755    0
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 内部审计管理办法

内部审计管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化、法制化,根据国家审计法规结合实际情况,特制定本办法。 第二章审计机构和人员 第二条内部审计机构和人员方案有: 1.设立审计部,配置若干专职人员;

2014-09-16    20444    0
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 审计业务约定书(二)

审计业务约定书(二)   委托方:________________   法定代表人:____________   地址:__________________   电话:__________________

2014-07-17    664    0
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 决算审计业务约定书

兹由甲方委托乙方对工程进行竣工决算审计。现经双方协商,达成以下约定: 一、委托审计工程概况 (一)审计工程项目名称: (二)工程建设地点: (三)工程建设规模:                     二、委托审计的范围和要求

2010-11-20    15521    0
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 内部审计准则(1)

中国内部审计准则 ABSTRACT 本手册包括内部审计基本准则、内部审计人员职业道德规 范、22 个内部审计具体准则及内部审计质量评估办法。是 内部审计人员从事内部审计工作的工作准则和指引。 Wen Hui

2019-11-20    2578    0
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 专项审计业务约定书

专项审计业务约定书   委托单位:_________              联系人:_________       地址:_________                 电话:_________   

2015-09-24    872    0
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