201512111620-企业内部控制管理制度 流程手册 实施细则汇编【共三个分册,含130个内控制度 118条内控流程 110份内控细则】--群友27492759分享
1.在实施审计期间,不得参加可能影响公正执行任务的宴请。 2.到外地或有关单位调查研究时,食宿应执行公司规定的接待标准。 3.不受贿、索贿,不利用职权为个人谋私利。 4.不得隐瞒查出的被审计单位违反财经法纪的问题。
2019-02-21
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