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 企业战略-企业内部控制评价指标体系构建

★★★文档资源★★★ 内容摘要:内部控制评价指标体系是对内部控制执行有效性的检验,是对企业内部各组织机构内部控制执行过程的监控。无论是企业管理还是公司审计,都需要对企业内部控制的状况做出科学客观的评价。因

2021-08-19    452    0
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 新形势下铁路企业内部控制存在的问题及对策建议思考

 新形势下铁路企业内部控制存在的 问题及对策建议思考 与欧美发达国家相比,我国的公司制度起步较晚,企业内部控制作为重要的管理手段和方法在行业中和企业内部并没有引起充分的重视。进入新时代,国家推进供给

2021-04-17    629    0
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 嘉兴市锡钢金属材料供应站采购业务的内部控制

企业名称: **市锡钢金属材料供应站 公司的主要产品: 锡,钢 公司所处行业 : 服务业 1、公司性质: □集团有限公司 □股份有限公司 □有限责任公司 þ其他 2、公司的年收入: þ1000万元以下 □1000-5000万元

2020-07-31    549    0
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 财务共享模式下企业内部控制研究——以四川长虹为例开题报告

,发展速度缓的问题,怎么有效管理企业集团来提高效率和竞争力、发挥规模优势成为需要考虑关键问题之一。财务共享服务中心的建立可以帮助公司提高效率,降低成本,加强内部控制,信息共享化,提高客户的满意度等很多

2020-06-09    2032    0
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 XX投资股份有限公司内部控制制度流程图终稿-20页

1. ******投资股份有限公司内部控制制度 流程图 – 终稿 二零零一年十月二十六日 2. 目录 3. 1. 总则及说明 4. (本页无文本内容) 5. (本页无文本内容) 6. (本页无文本内容)

2009-05-08    19316    0
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 烟草企业内部控制制度建设存在的问题及对策建议思考

 烟草企业内部控制制度建设存在的问题 及对策建议思考 随着社会发展进程的不断加快,各行各业都面临着瞬息万变的内部和外部环境。烟草业的发展也受到国际和国内政治经济形势变化的挑战。响应内部和外部环境的变

2021-04-15    651    0
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 财政局贯彻实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》的情况报告

财政局贯彻实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》的情况报告 xx财政局:   按照文件通知要求,现将我局贯彻实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》情况报告如下。   一、基本情况   《行政事业单位内部控制规范(试行

2019-05-07    1398    0
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 北京南洋林德投资顾问有限公司A公司现金流的财务内部控制分析

现金流是指企业生产经营过程中的现金流入、现金流出以及现金流入与现金流出之间的差额形成的现金净流量。这里,现金包括企业所拥有和控制的银行存款、库存现金、其他货币资金以及能随时变现为确定金额用于支付的其他资产。现金流是随着市场经济

2009-08-05    6114    0
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 企业基本情况-18会计系统内部控制调查问卷二会计电算化-2

索引号: (审计机关名称) 会计系统内部控制调查问卷 (二)会计电算化(2) 会计期间 被审计企业: 调 查 内 容 是 否 不适用 评价 1. 会计电算化系统软件是否为购买的正版软件? 2. 是否具有相应的软件维护和技术支持力量?

2013-01-07    6146    0
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 中小公司货币资金的内部控制调查——以海南国政实业有限责任公司为例

中小公司货币资金的内部控制调查 ——以海南国政实业有限责任公司为例 摘要:随着世界的不断发展,内部控制对每个公司都是必不可少的。简单来说就是重视公司内部的现金流,以确保公司的资金能够顺畅的流通和以确

2020-06-09    677    0
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 我国企业的内部控制研究以乐视网信息技术有限公司为例

我国企业的内部控制研究 --以乐视网信息技术有限公司为例 毕业论文题目 我国企业的内部控制研究--以乐视网信息技术有限公司为例 毕业论文主要内容和要求: 主要内容:本文主要分析企业内部控制的问题,首先

2022-03-10    365    0
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 2018年《小企业内部控制规范(试行)》详解继续教育答案

《小企业内部控制规范(试行)》详解 一、单选题 1、自(  )以来,《企业内部控制基本规范》、企业内部控制配套指引、《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》

2019-06-10    2649    0
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 存货-3存货业务循环内部控制符合性测试工作底稿

                    (审计机关名称)               存货业务循环内部控制符合性测试工作底稿                  ―――汇总工作底稿                     审计期间_____

2014-09-18    16107    0
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 浅淡如何加强现代商业银行内部控制制度—汇报材料

浅淡如何加强现代商业银行内部控制制度—汇报材料    随着中国的全面入世,金融业将面临前所未有的考验与挑战,想要在这场与“洋行”的较量中取得竞争的主动权,当务之急是要加快建立现代商业银行制度,而加强现代商业银行内部控制制度尤其重要。

2014-12-05    447    0
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 行政事业单位内部控制规范(试行)培训材料

第一章 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高行政事业单位内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《中华人民共和国会计法》、 《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定,制定本规范。

2020-05-15    761    0
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 浅谈目前我国国库电子化及内部控制机制—企业文化

  浅谈目前我国国库电子化及内部控制机制—企业文化   近几年,随着我国国库电子化的蓬勃发展,以及国库业务的不断创新,电子化已为我国国库内部控制广泛应用,控制的内容,由会计业务扩展到经营管理的各个方

2014-08-10    316    0
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 街道办事处关于加强政府采购活动内部控制管理制度

**街道办事处关于加强 政府采购活动内部控制管理制度   各科、所、队、中心、社区: 加强对政府采购活动的内部控制管理,是贯彻《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》的重要举措,也是深化政府采购制度改革的内在要求

2016-12-05    7716    0
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 ××市商业银行股份有限公司内部控制与风险管理的检查方案

××市商业银行股份有限公司 内部控制与风险管理的检查方案   为了建立、健全和规范本行各项内部控制制度,防范和降低本行的日常经营风险和流动性风险,根据××市商业银行监事会2011年度工作计划,本行监事会指派相关工作人员于2011年 

2019-04-08    1545    0
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 项目资金-3项目资金业务循环内部控制符合性测试工作底稿

表3-31                  索引号: (审计机关名称) 项目资金收支业务循环内部控制符合性测试工作底稿 ――汇总工作底稿 审计期间______ 项目名称: 项目执行单位: 序号 测试过程记录

2010-03-16    18075    0
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 我国企业内部控制存在问题及对策研究以万兴物业公司为例

 题目 我国企业内部控制存在问题及对策研究—以万兴物业公司为例 诚信承诺 本人慎重承诺和声明: 我承诺在毕业论文(设计)活动中遵守学校有关规定,恪守学术规范,在本人的毕业论文中不剽窃、抄袭他人的学术

2022-03-10    368    0
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