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 集团公司内部审计个人工作总结

集团公司内部审计个人工作总结 集团公司内部审计个人工作总结和明年工作计划 一、今年工作总结 时间一晃而过,弹指之间,2014年已接近尾声。本公司内审岗位于2014年12月11日成立,并且招聘了2位内

2019-06-17    3759    0
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 公司内部审计工作优秀事迹

公司内部审计工作优秀事迹   随着港口快速发展和港口竞争的日趋激烈,公司对内部审计在发挥“自我完善、自我监督”的核心作用方面提出了更高要求,同时树立新的审计理念,探索新的审计路子,加快内部审计工作的

2015-10-05    521    0
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 某集团公司内部审计操作规程细则

广东省某集团有限公司 内部审计操作规程细则 第一章 总则 第一条 为了实现审计工作法制化、制度化、规范化,根据《中华人民共和国审计法》和审计署《关于实施审计工作规程的若干规定》,结合广东省某集团有限公司(以

2012-12-01    19458    0
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 公司内部审计工作计划模板

公司内部审计工作计划模板   一、集团公司内部审计工作总体思路:   1、今后5年公司审计工作的总体目标是:由传统的务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。   2、201

2013-09-24    710    0
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 房地产集团公司内部审计作业指引4

房地产集团公司内部审计作业指引4 1.目的加强对集团公司各职能部门及各下属公司的审计,促进审计工作的系统化、规范化,保证审计质量,明确审计责任,控制审计风险,促进被审计单位加强和改善经营管理,有效控

2020-01-09    1246    0
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 务管理_查帐审计_审计

审计表 编号: 审计事项 审计部门 审 计 记 录 单 据 金 额 正 确 性 说 明 评 语 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

2012-10-22    600    0
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 工程有限公司务管理制度

工程有限公司务管理制度 第一章 报销审批权限和程序 一. 开支类别: 1. 日常费用:主要是指正常经营发生的、且无法划入项目项下的费用,包括工资、福利费、水电费、电话费、交通费、维修费等。 2.

2021-07-08    494    0
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 《工程有限公司务管理制度

工程有限公司务管理制度 第一章 报销审批权限和程序 一. 开支类别: 1. 日常费用:主要是指正常经营发生的、且无法划入项目项下的费用,包括工资、福利费、水电费、电话费、交通费、维修费等。 2.

2021-07-04    506    0
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 xx基因技术有限公司制度

 湖南家辉基因技术有限公司 制度 新华信管理咨询 2001年12月31日 目录 第一章 固定资产管理制度 1 一 总则 1 二 固定资产的标准与分类 1 三 固定资产的管理体系 2 四 固定资产的交付使用

2014-06-18    6331    0
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 XX有限责任公司务管理制度

XXX有限公司 务管理制度 公司发展日益壮大,为满足公司发展需求,规范公司日常务行为,加强公司务管理,根据国家有关法律、法规,结合公司具体情况,特制定本务管理制度。   第一部分:务部门的职能

2021-09-02    481    0
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 股份有限公司制度

股份有限公司务管理制度 目录 一、 总则 二、 年度务预算 三、 资金筹集 四、 存货 五、 固定资产 六、 无形资产 七、 投资性房地产 八、 金融资产 九、 长期股权投资 十、 非货币性资产交换

2012-11-19    485    0
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 担保有限公司制度

为了规范企业的会计核算,提高会计信息质量,根据公司的实际发展和需要,特制定本公司的会计制度 一、会计制度:公司执行《企业会计制度》 < < 担保企业会计核算办法>>及其补充规定。 二、会计年度:公司

2009-05-04    18314    0
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 有限公司制度

xxxx 有限公司制度手册 - 1 - 目 录 01、务部日常工作制度 ……………………………………………….. 4 02、务部内部稽查审核制度 ………………………………………………7 03、

2020-02-10    2597    0
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 审计核对催款工作制度

审计核对催款工作制度   收入审计工作程序   收入核数工作是在收银夜审的工作基础上,再次进行审核、分类、汇总,最终反映到务帐户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序,

2012-09-20    582    0
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 《务管理内控制度审计方案》

 务管理内控制度审计方案 为规范企业务管理工作,推进企业务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司****年审计工作计划,对****开展务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展,制定本方案。

2021-06-16    533    0
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 工程审计审计相结合审计思路探讨

工程审计审计相结合审计思路探讨 新形势下,面对社会经济的不断进步与发展,各级党委政府为了更好地改善基础设施建设,对基础设施建设的投入越来越大。工程审计作为项目完结资金把关的重要环节,必须辅以务审

2024-06-07    125    0
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 离任审计制度

业务的顺利交接和进行,特制定本离任审计制度。 第二条   离任审计的对象 一、公司董事长、总裁、副总裁、务总监、总裁助理拟离任的; 二、证券营业部总经理或负责人、务部负责人和电脑部负责人拟离任的;

2011-09-26    14067    0
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 内部审计制度

齐齐哈尔北兴特殊钢有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为建立健全公司内部审计制度,加强内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》,制定本制度。 第二条 内部审计是实施

2016-04-03    13898    0
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 内部审计制度

 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范集团内部审计工作,加强内部控制,保障集团经营活动稳定、健康发展,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》及其他相关法律法规,结合集团实际情况制定本制度。

2021-07-28    858    0
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 某市审计审计业务例会制度

某市审计审计业务例会制度  第一条  为推动审计创新,进一步提高审计工作的质量和效率,促进审计人员的沟通与交流,全面提升审计管理的科学化、规范化水平,结合本局实际,特制定本制度。     第二条 

2023-01-17    428    1
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