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 行政事业单位内部审计制度(最新版)

行政事业单位内部审计制度 第一条:为了加强对本局所属单位的内部审计工作,进一步发挥内部审计的监督作用,规范内部审计工作程序,提高内部审计质量,根据《中华人民共和国审计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位

2021-07-24    1639    0
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 审计问题整改闭环管理制度

审计问题整改闭环管理制度 一、目的 为了促进审计发现问题及提出的建议及时整改落实,提升管理执行力和执行效率,问题整改工作规范化、程序化,结合公司的闭环管理制度,建立从问题发现到整改、从立项到销项的全过程的管理闭环。

2022-05-05    644    0
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 关于审计部门负责人的相关工作责任制度

关于审计部门负责人的相关工作责任制度   (一)职务   1.在厂长、总会计师领导下,认真贯彻审计法。根据上级审计部门的要求,结合厂部的方针目标,制定审计工作的方针目标,编制年、月度审计工作计划。   2

2013-11-12    442    0
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 2017年机关内部账务审计管理制度

机关内部账务审计管理制度   第一条 为了加强委机关和所属单位的务管理,使委内部务管理进一步规范化、制度化,最大限度地发挥所有资金的效能,更好地为委内部建设和发展服务,特制定务内部审计制度。   第二条

2017-01-04    456    0
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 集团管理人员经济责任审计制度

集团管理人员经济责任审计制度 第一章 总则 第一条 为健全和完善xx集团(以下简称“公司”)经济责任审计制度,加强对公司中高层管理人员和其他关键岗位人员的管理监督,推进风清气正建设,根据《中华人民共和国审计法》、《

2024-05-11    215    0
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 某县审计局保密工作制度

 某县审计局保密工作制度 为加强审计保密工作,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》,结合我局实际,特制定本制度:   第一条  全局人员必须严格遵守保密制度,保密文件、资料的收发、传阅一律由办公室承

2023-08-15    210    0
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 审计局反腐倡廉制度建设方案(市)

审计局反腐倡廉制度建设方案(市)   为认真贯彻党的xx大和xx届中央纪委二次全会、省纪委八届三次全会及市纪委四届三次全会精神,大力推进反腐倡廉制度建设,努力形成反腐倡廉制度体系,充分发挥制度在惩治

2014-07-13    509    0
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 企业审计工作管理制度

企业审计工作管理制度 第一章总则 第一条为了充分发挥审计工作,提高企业管理水平,根据国务院审计署(1985)审研217号文《关于内部审计工作的若干规定》,结合我厂的具体情况,特制定规定,作为审计工作的依据。

2021-01-09    415    0
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 某县国有企业总审计制度

某县国有企业总审计制度 为进一步提高国有企业内部审计监督质效,充分发挥内部审计在规范国有企业内部管理、防范风险和完善治理中的作用,推进企业管理体系和管理能力现代化建设,根据相关规定要求,特制定本制度。  第一章  组织地位

2023-08-15    349    0
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 勘测设计院内部审计工作制度

勘测设计院内部审计工作制度   为了建立健全本院内部审计监督制度,加强内部审计工作,提高经营管理水平,保障国有资产保值增值,根据《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规和厅、局关于进一步做好

2015-06-10    408    0
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 企业内部审计制度范文

企业内部审计制度范文 第一章 总 则 第一条 为了规范本___集团股份有限公司(以下简称公司)内部审计工作,加强现代企业制度建设,根据《公司法》、《审计法》、《企业内部控制基本规范》和审计署《关于内

2021-12-07    462    0
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 企业审计工作制度

企业审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了充分发挥审计工作,提高企业管理水平,根据国务院审计署(1985)审研217号文《关于内部审计工作的若干规定》,结合我厂的具体情况,特制定规定,作为审计工作的依据。

2020-11-18    503    0
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 区审计局印章管理制度

区审计局印章管理制度 为加强局印章管理,保证用印的合法、及时、安全、正确,特制定本制度。 第一条本制度所指局印章包括:“中共市任城区委审计委员会”印章、“中共市任城区委审计委员会办公室”印章、“中国

2021-11-03    603    0
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 XX集团监察审计工作联动制度

XX集团监察审计工作联动制度 第一章 总则 第一条 为更好服务公司业务健康运营、长远发展,进一步整合公司内部监督力量,加强监察和审计工作联动协作,充分发挥监管合力,形成监督协同效应,实现良性的监管循环,制定本制度。

2023-07-18    279    0
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 审计局完善制度机制工作汇报—工作汇报

审计局完善制度机制工作汇报—工作汇报     市审计局在上半年的工作中,注重强化机关建设,健全完善制度机制,重点抓了以下四方面工作:   一是我局针对目前机关工资改革后的实际与绩效考核之间存在的矛盾

2014-06-15    545    0
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 村镇银行内部审计制度

建信村镇银行内部审计制度 第一章   总则 第一条 为加强建信村镇银行(以下简称“本行”)经营管理,完善内部控制制度,规范审计监督行为,确保国家的方针政策、金融法律法规和本行各项管理制度的贯彻执行,依据

2013-07-03    10354    0
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 某药业公司供应商审计管理制度

产企业进行审计;另一种是由商业单位供货,这种情况除了审计商业单位的经营资质外还需要对生产企业进行审计。 2. 评估部门的职责及选择原则 2.1质量部应当对A级、B级物料的供应商进行质量审计、评估,会同

2021-07-28    580    0
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 某县审计项目审核复核审理制度

某县审计项目审核复核审理制度 为进一步加强审计项目质量管理,全面落实审计质量分级控制,规范审核、复核和审理行为,提升审计质量和价值,依据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国国家审计准则》等有关规

2023-08-15    265    0
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 浅谈现代企业制度下内部审计的职能

浅谈现代企业制度下内部审计的职能 时间:2005年11月25日15:34 随着现代企业制度的建立、健全和完善,内部审计的理论框架需要重构,内部审计的业务范围需要拓广,因而,对于内部审计的研究,又重新成为一个比较热门的领域。

2012-03-13    581    0
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 全市内部审计制度建立情况的调查与思考

全市内部审计制度建立情况的调查与思考 习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上指出,要努力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,更好发挥审计监督在党和国家监督体系中的重要作用。要加强对内部

2022-06-05    257    0
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