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 信息技术有限公司近期项目汇总

****派普信息技术有限公司近期项目汇总 1.           斜坡管理系统 建设单位:**大鹏LNG有限公司 合同执行时间:2009.6-2009.11 项目介绍:建立斜坡管理数据库,输入斜坡

2011-01-10    14279    0
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 生活实用短信息,我们的时间有限

生活实用短信息,我们的时间有限   1、体健康信号灯之小便:喝完啤酒就想上厕所的人,是肾脏健康的证明。喝完啤酒,20岁的人在15分钟后,30岁的人在20分钟后,40岁的人在30分钟以内上厕所,就是健

2013-07-05    549    0
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 ××信息科技有限公司商业计划书

1. *XX信息科技有限公司商业计划书 2. *内容提要市场驱动——创业的起因 产品服务——成功的保证 浙大XX——公司的规划 务融资 创业团队 3. *什么是企业竞争情报? 竞争情报是关于竞争环境

2012-02-07    17272    0
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 石企有限公司信息管理项目方案

 石油企业集团有限公司 信息管理项目方案 目 录 第一章 项目背景 5 1.1. 外部环境 5 1.1.1. 新管理思想带来的管理变革 5 1.1.2. 信息技术的广泛应用及存在的一些问题 5 1.1

2012-02-26    6245    0
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 审计信息公开年度报告

审计信息公开年度报告   县审计局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,制定《县审计局2021年度政府信息公开年度报告》。   报告由组织建设、主动公开情况、依申请公开、公开形式、监督保障

2021-11-30    505    0
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 汉邦信息安全强审计系统应用案例-信息系统解决方案

汉邦信息安全强审计系统应用案例-信息系统解决方案   用户基本情况   某市工商行政管理局,是负责市场监管的行政执法机关和综合经济管理部门,掌握着本市各类企业的登记情况、市场活动交易行为等重要信息。现

2013-10-21    517    0
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 离岗离职审计制度

离岗离职审计制度 为严格劳动合同和各项规章制度执行,提高员工自身素质,所有员工在离岗离职前必须接受以下方面的审计: 1、劳动合同期是否期满,合同履约中是否有违约现象。 2、如一方提前申请辞职或遭辞退

2022-07-08    258    0
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 18制度19——内部审计

内部控制制度 ——内部审计 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部审计监督,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》,结合本公司的实际情况,制定本制度。

2017-03-11    4294    0
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 《医院内部审计制度

麻栗坡县人民医院内部审计制度 为了加强医院内部审计工作,建立健全单位内部审计制度,加强内部审计工作,提高经营管理水平,保障国有资产保值增值,完善内部监督制约机制,规范收支管理,促进医院各项工作健康发

2021-08-25    726    0
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 中国建筑股份有限公司内部控制手册

中国建筑股份有限公司 内部控制手册 (2009 年版) 目 录 第一章 总 则 1 编制《内部控制手册》目的、依据…………………………………………… 1 2 《内部控制手册》的适用范围……………………………………………………1

2019-03-19    3857    0
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 安徽蒙城凯文商贸有限公司内部控制问题研究

现企业现代化管理至关重要,可以用于保证生产经营活动顺利进行。认同度较高的一种定义是由1972年美国审计准则委员会对其进行的定义:“内部控制是在一定的环境下,单位为了提高经营效率、充分有效地获得和使用各

2021-01-11    468    0
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 xx电子股份有限公司内部管理诊断报告

1. caosen电子股份有限公司 管 理 诊 断 报 告北大纵横管理咨询有限公司 2001年8月一期咨询报告之二秘密 2. 本咨询项目的概要进度计划时 间8 月9 月内 容10 月管理诊断报告公司发展战略报告组织结构设计方案

2012-09-18    4939    0
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 ○○股份有限公司内部稽核总结报告表

○○股份有限公司 内部稽核总结报告表 稽核原因:□   年度 第   次例行内部稽核。      □特殊需求: 编号: 日期: 稽核日期:自  年  月  日 至  年  月  日 总页数: 稽核员

2016-10-04    3777    0
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 **萌校园文化传播有限公司内部股权分配方案

**萌校园文化传播有限公司 内部股权分配方案 为提高**萌校园文化传播有限公司的经济效益和市场竞争能力,吸引和保持一支高质量,高素质的经营管理团队,创造一个激励员工实现目标的工作环境,倡导以工作业绩

2019-11-12    855    0
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 caosen电子股份有限公司内部管理诊断报告

1. caosen电子股份有限公司 管 理 诊 断 报 告北大纵横管理咨询有限公司 2001年8月一期咨询报告之二秘密 2. 本咨询项目的概要进度计划时 间8 月9 月内 容10 月管理诊断报告公司发展战略报告组织结构设计方案

2012-01-22    5386    0
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 大数据背景下金融资产管理公司内部审计研究

大数据背景下金融资产管理公司内部审计研究 中国**资产管理公司**办事处 *** [摘要]大数据时代的到来对企业内部审计制度带来了强有力地冲击,本文通过简述大数据时代对于思维的变革,分析大数据时代中

2018-03-21    2491    0
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 2017年集团公司内部审计工作计划范文

2017集团公司内部审计工作计划范文   一、集团公司内部审计工作总体思路:   1、今后5年公司审计工作的总体目标是:由传统的务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。   

2017-09-25    457    0
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 浅谈如何开展公司内部的“三重一大”审计工作

浅谈如何开展公司内部的“三重一大”审计工作 “三重一大”源于第十四届中央纪委第六次全会公报,对党员领导干部在政治纪律方面提出的四条要求的第二条纪律要求:认真贯彻民主集中制原则,凡属重大决策、重要干部

2024-05-11    148    0
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 2015街办务报销监管制度

2015街办务报销监管制度   一、办事处所有行政支出一律执行务“一支笔”制度,同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到务报销。   二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开

2015-06-06    357    0
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 2015审计审计工作总结范文

2015审计审计工作总结范文   xx年,我局在区委、区府和市审计局的正确领导下,以“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,积极学习贯彻新的《审计法》和今年上级审计工作会议精神,认真履行

2015-11-14    560    0
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