职业健康管理制度汇编
职业健康管理制度汇编 目 录 1、职业危害防治责任制度…┄┄…………………………3 2、职业病危害警示与告知制度……………………………5 3、职业病危害项目申报制度………………………………10 4
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职业健康管理制度汇编 目 录 1、职业危害防治责任制度…┄┄…………………………3 2、职业病危害警示与告知制度……………………………5 3、职业病危害项目申报制度………………………………10 4
公司职业健康管理制度 1.总则 1.1为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”“预防为主、防治结合”的安全生产和职业病防治工作方针,有效防止和减少事故发生,建立安全生产事故隐患排查治理长效机制,落实国
职业健康检查管理制度 一、目的 为建立本院职业健康检查管理体系,确保职业健康检查的科学、公正、 优质、高效、便民,同时考虑本院的工作特点和要求,形成以下制度,加 以保持和实施。 二、适用范围 适用于
管理评审会议记录 编号:CBEA/QF5.6-03 序号: 时 间 地 点 主持人 记录人 参加人员: 评审内容: 评审小结: 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传
管理评审签到表 编号:CX/QR-12- 会议日期 会议时间 地点 序号 部 门 姓 名 职 务 签 到 备 注 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传
项目评审费用管理办法 第一章 总则 第一条 为实现对中心项目的顺利实施,规范项目评审过程中所发生的各项费用支出标准,参照《**市财政局关于印发 < **市市值机关会议费管理办法>的通知》(长财行【2
深圳市顶晶视讯电子有限公司 管 理 评 审 实 施 计 划 编号:DK–QR - 009 1.评审目的: 评价现有质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,包括质量方针的适宜性和质量目标的实现状况,质量体系的改进机会和变更需求。
系统集成部管理评审资料 1、内审情况:首次内审本部门没有发现不合格项,但没有查到并证明不存在问题,本部门从体系运行开始接到的系统集成任务也较少,随着体系的不断运行,我部门仍需认真研读程序文件并执行。
关于下达2012年-2013年管理评审计划 暨召开管理评审会的通知 公司领导及各相关部门、分厂: 定于2013年4月26日上午09:00,在公司综合楼一会议室召开2012-2013年管理评审会议。现就有关事项通知如下:
版号: A 标题: 管理评审程序 页码: 1/2 1.0 目的 评价现有质量体系的适宜性、有效性以确定是否需要对质量体系加以改进。 2.0 适用范围 本程序适用于公司质量保证体系的评审。 3.0 职责 3
管理评审控制流程 编制管理评审计划 计划审批 计划分发并准备评审资料 管理评审会议 编制管理评审报告 N N 报告批准 分发报告和质量改进措施通知单 实施质量改进措施 措施验证 必要时修改质量管理者代表体系文件
开发部管理评审资料 1、内审情况:首次内审本部门没有发现不合格项,但没有查到并证明不存在问题,本部门从体系运行开始接到的开发任务也较少,随着体系的不断运行,我部门仍需认真研读程序文件并文件执行。 2
实验室认可管理评审报告 自实验室认可管理体系建立运行以来,为确保检测部检验全过程,包括人、机、料、法、环、原始记录和报告等,始终处于受控状态,按照质量手册中有关质量监督员的职责,对本检测部进行监督,现将质量监督方面的工作做如下小结:
管理评审会议议程 1、 主持人汪总宣布开会:开场白 2、 内审组长代表内审组作《内部审核报告》。 3、 管理者代表做质量管理体系运行总体情况汇报 4、 各部门做质量管理体系运行情况汇报 a. 操作部质量体系运行总体情况汇报
审核目的: 检查公司质量管理体系的运行是否符合标准和公司质量手册、程序文件、作业文件的要求,是否持续有效;是否具备第三方审核的条件。 审核范围: 漆包线生产和销售及其涉及的管理层、综合管理部、生产技术科(含车间)、质检科、供销科〔仓库〕。
生产技术部提交2013年度HSE管理评审报告 ———— HSE管理体系运行情况总结 自从我司实行HSE管理体系以来、在公司正确领导下,认真贯彻落实公司2013年安全环保工作,按照“以人为本、
工作内容 备注 最高管理者(杨总) 1、了解GB/T19001-2000标准的内容 2、在质量管理体系的建立健全过程中您参与了什么工作(对应条款5.5.1和4.2.3) 3、从运用质量管理体系的结果来看我公司哪些方面受益了(对应条款4
浙江盾安精工股份有限公司 管理评审程序 编 号 -EP20 版 次 A0 EMS程序文件 页 次 1/3 1 目的 按计划的时间间隔评审环境管理体系,以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2 范围
管理评审总结报告 为检讨公司在过去一年里环境管理状况,并全面评估公司环境管理体系的有效性、充分性和适宜性,公司于3月1日召开了管理评审会议,由各部门就本部在ISO14001环境管理体系运行中的工作和
客户服务部管理评审资料 1、内审情况:首次内审本部门没有发现不合格项; 2、关于顾客满意度:根据试发的客户满意度调查表看来目前顾客对本公司的产品及服务还是比较满意的,具体情况请见客户满意度调查表和客户满意度分析报告;