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 关于加强内控工作的做法与思考

关于加强内控工作的做法与思考 为全面贯彻落实党“加强对政府内部权力的制约,对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权

2020-11-23    981    0
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 内控优先 促进发展

内控优先 促进发展 金融是现代经济的核心,它作为国民经济的神经系统,是经济发展和资源配置的第一推动力和持续推动力。国有商业银行作为我国金融业的重要支柱,其在支持我国国民经济建设中的地位和作用可见一斑

2018-12-19    1672    0
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 XX内控风险评估范文

优化。 1、风险控制目标 内部控制是为实现组织的目标,因而,风险控制是为实现组织的目标服务的。行政事业单位要根据管理和服务要实现的目标,评估影响目标实现的相关风险,分析原因。 为有效实施风险控制,我单位

2022-05-24    820    0
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 内控防案工作述职报告

内控防案工作述职报告 (公司业务一部——戴杰) 各位领导,大家下午好,我是公司业务一部戴杰,根据上级行有关文件精神,本人结合实际工作情况就09年来的内控防案履职情况向在坐各位行领导作述职报告,不妥之处还请各位领导批评指正。

2013-04-16    11982    0
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 银行内控机制工作总结

筑内控长城  从你我做起   银行内控机制工作总结         人体的免疫系统是抵御病毒侵害,保障人体安全的最关键系统,没有运行良好的免疫系统,人体将会遭受各种病毒的侵害,最终导致死亡。对于一个

2011-08-20    13464    0
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 金螳螂内控自我评价报告

16%]建筑装饰股份〔以下简称“公司〞〕?内部审计制度?的相关规定,公司董事会对公司2021年度内部控制情况进行了全面深入的检查,在查阅了公司的各项内控管理制度,了解公司有关单位和部门在内部控制实施工作的根

2022-06-25    163    0
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 筹资内控业务流程

批复 筹资业务内控流程 董事会 是 否 是否超过董事会授权额度 资金分析 具体实施 办理筹资事宜 指令 财务部 财务副总裁 决策 筹资规模方式 筹资决策组 各总监 各副总裁 常务副总裁 总 裁 本文档由香当网(https://www

2012-10-10    29233    0
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 安永给外资上市公司做的内控循环

預付費用應經過權責主管核准。 2.2 預付費用之發生及收回時,應附有核准單據及原始憑證,攤銷及轉帳之核准程序,應與會計制度規定相符。 2.3 每月應清查預付費用部份是否仍具有預付性質,如有錯誤應儘快查明。 2.4 每月或會計年度結束時編列預付費用餘額明細表。

2015-08-14    525    0
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 农信社内控建设外文翻译

 本科生毕业设计〔论文〕外文翻译 题 目: 强化农村信用社内控建设积极防化金融风险 学 院: 经济与管理学院 系 专 业: 会计学 班 级: 学 号: 1100080090 姓 名: 赵臻 指导教师:

2022-08-25    413    0
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 单位内控风险评估报告

单位内控风险评估报告 根据财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》和单位《内部控制实施办法》有关规定,我们组织开展了对单位各部门的风险评估活动,现将结果报告如下: 一、风险评估活动组织情况 (一)工作机制

2020-05-28    2246    0
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 企业内控精细化管理全案

企业内控精细化管理全案 第1章 企业内部控制—资金 1.1 资金支付授权审批制度 制度名称 资金支付授权审批制度 受控状态 文件编号 执行部门 监督部门 考证部门 第1章 总则 第1条 为有效执行企

2015-10-17    22142    0
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 内控评审信息综合报表

  内控评审信息综合报表   评审期间:2013年1月1日-2013年6月30日 填报单位 XX分行 填报时间 2013年7月19日  评审期内发现的风险隐患 劳动合同、绩效考核、考勤管理等文件制度、办

2013-07-21    9614    0
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 《内控合规风险案例》序言

做好内控,抵御风险 《内控合规风险案例》序言 随着银行业竞争日益激烈化,银行内部经营管理的压力日益提升,尤其在社会经济环境复杂化的背景下,异常的不良贷款事件、理财业务消费者群体投诉、存单诈骗、信用卡

2014-01-11    9877    0
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 内控体系学习心得

内控体系学习心得   1、内部控制十一哥完整的系统,一个好的运作体系对于企业运作的风险降低有很大的帮助。调查结果表明,企业内部偷窃行为中,主管员工占了很大一部分。   2、内部控制基本准则、规范,作

2014-11-17    551    0
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 财政内控内审调研总结汇报

财政内控内审调研总结汇报 X县财政局按照“阳光财政”建设要求,紧密结合工作实际,以强化资金管理为主线,规范权力运行为核心,健全内控机制为重点,将预防关口前移,不断完善廉政风险防控机制,构建起权责清晰

2020-12-24    564    0
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 银行支行行长内控总结

银行支行行长内控总结   银行支行行长内控总结一   自20XX年总行开展内部控制综合评价以来,我行十分重视内部控制管理工作,把内控工作作为一项重要的工作来抓,在严格执行上级行制度、办法的前提下,针

2022-11-22    502    0
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 2019年XX小学内控“三定”方案

2019年**小学内控“三定”方案 一、主要职责 根据国家事业单位登记管理局登记的内容,学校的宗旨和业务范围是承担小学生的义务教育。 (一)按照《条例》和《实施细则》的要求规范运作,规范使用印章、证书。

2020-07-27    1331    0
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 浅议财务内控

浅议财务内控 企业内部控制的重要地位,容易给人造成一种假象:企业内控无所不为,企业内控无所不包,其实这种认识并不正确,容易将企业管理聚焦于财务内控,而忽略了企业的市场、技术等方面的管理和拉制,需要加以澄清。

2017-04-20    3440    0
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 XXX学校采购内控管理办法

XXX学校采购内控管理办法 一、总则 1.1 为规范学校采购管理工作,提高资金使用效益,维护学校合法权益,加强内部控制管理,促进廉政建设,根据国家有关法律法规,结合学校实际情况,制定本办法。 1.2

2023-03-20    343    0
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 财政内控内审总结汇报

财政内控内审总结汇报 X县财政局按照“阳光财政”建设要求,紧密结合工作实际,以强化资金管理为主线,规范权力运行为核心,健全内控机制为重点,将预防关口前移,不断完善廉政风险防控机制,构建起权责清晰、流

2020-12-25    915    0
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