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 给营业室内控组织管理及各项重要登记薄建议

给营业室内控组织管理及各项重要登记薄建议 1、      当班柜员负责自己柜面所要登记的各种登记薄,以及中间柜员每天所要打印的大小额支付来帐等; 2、      如果当天有代发工资的,必须在登记薄上

2014-01-07    8902    0
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 2021年公司现金管理内控制度

2021年公司现金管理内控制度 (1)钱账分管制度。注意出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作; (2)库存现金开支的审批制度; (3)库存现金日清月结; (4)库存

2021-11-19    417    0
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 谈高校工程项目的内控管理

谈高校工程项目的内控管理   〔摘要〕内控管理为高校装饰修缮工程管理之根本。它包括静态内控和动态内控 , 静态内控是指管理制度的设计和管理机构的设置 , 而动态内控是静态内控的具体实现过程 , 它包

2015-03-02    351    0
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 操作风险控制及内控管理评价

操作风险控制及内控管理评价 众所周知,银行业是一个高风险行业,其良好运行对于经济平稳健康发展起着至关重要的作用。大到整个行业,小到每家银行网点,员工的操作风险控制以及网点的内控管理均不容忽视。而主管

2018-06-09    2797    0
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 财务内控管理制度汇编

 财务内控管理制度汇编 (修订稿) 财务管理部 2018年05月 目 录 第一部分 部门组织架构 第二部分 部门岗位职责 第三部分 财务管理制度 第四部分 业务审批流程 第一部分 部门组织架构 全面预算管理

2020-01-16    503    0
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 2021年公司现金管理内控制度模板

2021年公司现金管理内控制度模板 第一条为了加强公司现金的内部控制和管理,提高现金的使用效率,保证公司的现金安全,依据《会计法》、《内部会计控制基本规范》等法律法规,制定本制度。 第二条本制度所称现金包括银行存款和其他货币资金。

2021-11-19    346    0
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 财务内控管理制度

财务内控管理制度 1、目的    1.1 为加强公司内部管理,规范公司财务报销及款项支付行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制成本费用支出,特制定本制度。     1.2 本制度根据国家相关财

2016-06-03    5900    0
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 2021年公司无形资产内控管理制度

2021年公司无形资产内控管理制度 第一章总则 第一条为了加强无形资产、其他资产的内控管理,对企业资源进行计划、___、控制,使之发挥最佳效益。特制定本规定。 第二条无形资产、其他资产内控管理制度一般应包括。

2021-11-19    394    0
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 设备管理内控专项审计实施方案

  设备管理内控专项审计实施方案 一、设备管理内控审核审计工作目的 ****港有限责任公司经过稳健发展,现已进入加速发展时期,目前正实施转型升级,组建集团化公司,向港口上下游产业链延伸。在实施转型升

2017-08-22    3664    0
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 2017年内控制度建设管理办法

内控制度建设管理办法   目   录   目   录 1   第一章 总  则 2   第二章 内控制度分类及部室职责 2   第三章 内控制度的制定、修订和废止 3   第四章 内控制度的督导执行 4

2017-03-08    471    0
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 **小学经费内控管理制度

  **小学经费内控管理制度 根据国家及上级主管部门制订的有关规章制度,结合学校的实际情况而制定的学校内部财务工作的行为规范、行为准则,是学校财务工作统一要求、协调行动、健全网络的依据。按照财政部、

2016-06-02    4706    0
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 外发加工及内控管理制度

外发加工及内控管理 总 则   第一条 为满足客户货期、产品质量,加强对公司物料管理与付款等环节的内部控制,使外发加工业务更符合公司的最大利益,特制定此制度。   第二条 外发加工业务内部控制制度的

2021-08-14    829    0
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 《财务管理内控制度审计方案》

 财务管理内控制度审计方案 为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司****年审计工作计划,对****开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展,制定本方案。

2021-06-16    540    0
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 《办公用品管理内控制度》

办公用品管理内控制度 一、业务目标 1.规范公司办公用品管理与使用,倡导勤俭节约、绿色环保的现代办公理念。 2.明确办公用品管理与使用权属,确保实物与卡、财务账表相符,保障公司各项经营活动的正常开展。

2021-06-15    575    0
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 企业内控手册

MOTOROLA内部控制标准 1.0一般控制要求 2.0收人周期 3.0采购周期 4.0工资周期 5.0制造周期 6.0融资周期 8.0计算机系统控制 一、序言 自1979年,摩托罗拉就已正式阐明一

2010-11-26    12295    0
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 内控部门工作总结

内控2019年工作总结 一、内控方面 (一)内部体系建设 企业内部控制是有效、合法、合规开展业务的保障,建立健全有效的内部控制体系对企业管理尤为重要。内控具体工作如下: 1.持续跟踪了解内控体系运行

2019-12-08    1271    0
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 银行内控心得

内控强化年,点滴用心 银行内控心得     鸡蛋在外力的作用下,很快就会被击碎,而如果是内力破壳而出时,却是一个新的的生命。我们就如同鸡蛋,如果把内控合规看成是外力的话,那我们办理工作时,只能是畏手

2012-09-02    12294    0
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 财务内控职责要求

财务内控职责要求 1、审核各类原始单据,无误后根据各种单据编制记帐凭证。 ___月末结账,按时编制各种会计报表,做到数字真实,计算准确,内容完整,说明清楚,报送及时。 3.负责检查、核实库存材料,对各种库存材料的购入、领用情况进行监督

2021-12-29    638    0
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 银行内控总结

银行内控总结   xxxx年以来,结合个人金融业务特点,我部着重在相关业务品种的业务流程整合、相关制度建设、业务和政策学习等方面加强了管理,并召开了主任办公会和部门全体会议,就相关内控工作做出了部署。现将我部近期内控工作报告如下:

2014-07-18    510    0
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 《资金内控制度》

结算中心统一管理银行账户及各类资金,具体实施细则参见《结算中心管理办法》第六章。 2. 第1章 企业内部控制规范——资金 1.1 岗位责任与授权批准制度 1.1.1 资金岗位责任制度 内控制度名称 资金岗位责任制度

2021-09-02    650    0
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