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 订单审查程序

中山桑芭丝服装有限公司 程序文件 订单审查程序 编号:S-QP-07 版本/修改状态:A/0 生效日期: 年 月 日 页码:第1页,共2页 拟制: 审核: 批准: 1. 目的 为使本公司能在质量、价

2011-05-23    12573    0
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 公文审核程序

公文审核程序   为规范公文办理工作,提高公文质量,加强公文审核工作,特制定本规程。   一、审核范围   1.中共连云港师专委员会上报下发的各类公文;   2.连云港师专上报下发的各类公文。   二、审核内容

2013-02-03    858    0
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 产品审核

一、岗位标识信息 岗位名称: 产品审核员 隶属部门: 品质保证部 岗位编码: 直接上级: QC主管 工资等级: 直接下级: 无 可轮换岗位:抽验员 分析日期: 二、岗位工作概述 执行产品的最终审核,确保出厂产品的质量。

2012-02-23    707    0
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 一、会议审核

第一章 会议管理制度 一、 会议审核审核的要素 审核内容 审核审核意见 开会的目的 本次会议是否实际需要? 开会的目的是否明确? 设定要项方面 开会的时机、时间是否妥当? 开会的场所是否恰当?

2009-06-21    16244    0
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 公司会议审核

 公司会议审核表 注 意 要 点 查核栏 开会目的 本次的会议是否实际需要(是否只是流于形式的例会?有没有其他更好的解决办法?) 开会的目的是否明确 设定要项方面 开会的时机,时间是否恰当 开会的场所是否恰当

2020-11-22    746    0
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 内部审核报告

内部质量管理体系审核报告 审核目的: 审核范围: 审核依据: 审核日期: 受审核部门: 审核组长: 组 员: 审核过程综述: 不合格项统计与分析: 对质量管理体系的评价: 内审结论: 纠正措施要求: 审核报告分发对象:

2020-08-11    1104    0
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 内部质量审核

 内部质量审核 1. 质量审核定义 为获得审核证据,并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度,所进行的体系的、独立的并形成文件的过程。 审核准则:用作依据的一组方针、程序或要求。 审核证据:与审

2013-09-12    803    0
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 推优入党审核

 姓名 性别 出生年月 籍贯 族别 文化程度 工作单位 入团时间 何时递交入党申请书 何时取得入党积极分子合格证 推 荐 理 由 政治 表现 入党 动机 主要 表现 及 简要 事迹 团 支 部 意见 基层 团委 意见 党 支 部 意 见 基 层 党 委

2010-02-16    7754    0
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 HSE内部审核报告

**内部审核报告  编  制:张晟源 审  批:徐永平 受控号:001 保存部门(单位):安全环保科 保存期限:三年  **油田总医院集团**医院 2011年    11月    10日    我院

2012-12-11    12426    0
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 产品审核

一、岗位标识信息 岗位名称: 产品审核员 隶属部门: 品质保证部 岗位编码: 直接上级: QC主管 工资等级: 直接下级: 无 可轮换岗位:抽验员 分析日期: 二、岗位工作概述 执行产品的最终审核,确保出厂产品的质量。

2009-03-22    22281    0
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 内部质量审核报告

2013年第二次内部审核报告 1、审核目的:检查QES三体系的运行情况,改进和推进QES三体系的运行质量。 2、审核依据:GB/T19001-2008   GB/T24001-2004  GB/28001-2011

2013-12-23    9979    0
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 内部审核报告

内部审核报告 编号:CX/QR-54- 审核组长 审核组员 审核目的 审核范围 审核准则 审核日期 审核过程综述: 不合格项统计与分析: 对质量管理体系的评价: 结论: 纠正措施要求及审核报告分发对象:

2012-03-08    19547    0
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 内部质量审核

中山桑芭丝服装有限公司 程序文件 内部审核程序 编号:S-QP-16 版本/修改状态:A/0 生效日期:2002年3月 日 页码:第1页,共5页 拟制:朱文君 审核: \ 批准: 1.目的 为查明质量管

2015-07-21    24647    0
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 合同审核

附件2 合同审核单 合同编号: 合同名称 合同相对方 资金来源 中央财政( )地方财政( )课题( )创收资金( ) 基本支出( ) 项目支出( ) 项目名称: 承办部门 承办人 合同主要内容 合同金额(元)

2020-11-26    793    0
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 产品审核规范

产品审核规范 CAL QT 8-2 本规范规定了产品审核的目的、依据、计划、范围、频次、人员、缺陷分级和质量指数、目标值、未达标和缺陷处理措施、审核结果和报告、计划外审核以及审核流程等内容。 1 产品审核的目的

2022-07-18    640    0
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 内部审核的特点

文 件 名 内部审核的特点 电子文件编码 ZLNS004 页 码 2-1 ●内审的主要动力来自管理者 有时开展内审活动可能是为了达到标准要求在以便外部审核前纠正不足,但是最为重要的是 管理者的认识和

2013-02-06    640    0
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 合同会签审核

合同会签审核表 送审日期: 承办部门编号: 承办部门 承办人 电话 对方单位 名称 电话 合同名称 合同编号 合同主要内容及标的额 是否招标 承办部门 负责人意见 公司有关部门审查意见 公司法律顾问意见:

2020-11-26    695    0
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 内部审核实施

文 件 名 内部审核实施 电子文件编码 ZLNS006 页 码 37-1 内审首次会议 首次会议是实施审核的开端,是审核组全体成员与受审核方领导及有关人员共同参加的 会议 。首次会议由审核组长主持,向受

2015-02-04    527    0
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 审核案例分析289

计开发的工作。审核员在现场审核时看到一位技术员正在对某种新型高压硅堆进行测试,审核员问:“这是定型产品吗?”技术员回答:“这是我们刚刚由外单位引进的新产品,目前正在工艺调整阶段。” 审核员问:“对于工艺的转化你们做了哪些工作

2010-04-14    17133    0
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 结算审核报告写作指南

结算审核报告写作指南 第五章审核报告 第二十四条审核人员应当在实施必要的审核程序后,以经过核实的证据为依据,分析、评价审核结论,形成审核意见,出具审核报告。 第二十五条审核报告应当包括以下基本内容:

2012-11-11    659    0
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