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 QJ013内部质量审核报告

鹤山彪福金属制品有限公司 内部质量审核报告 审核背景 审核依据 审核组长 审核日期 内审员 审核范围 受审核部门 受审核人员 陪同人员 规定条款内容与不符合事实记录: 审核组长: 管理者代表 日 期 本文档由香当网(https://www

2011-10-09    2499    0
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 hsf管理审核后的反馈报告

尊敬的**公司及**先生:      首先讓我代表公司向你以及貴司一直以來對理文公司工作的支持和關愛,表示衷心的感謝。    貴司於7月底來我們公司進行了一次關於HSF管控的審核,由於本司目前在產品化學物質管理方面工作確實做得較少,工作不系統,所以審核工作未達到貴司預計的目的,不盡如意。但貴司審核后,針對我們公司目前情況,就化學物質管理向我們提出許多中肯的意見,以及提供了貴司的一些文件資料給

2010-12-06    14089    0
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 内部审核的现状和思考

内部审核的现状和思考 **市疾病预防控制中心检验科卢明波 【摘要】按照内审实施步骤:内审的策划和准备,内审的实施,编写内审报告,跟踪审核验证,内审总结,结合本单位今年来的内审工作;总结内审工作的经验

2013-12-31    8889    0
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 内部审核的一般步骤

件 名 内部审核的一般步骤 电子文件编码 ZLNS001 页 码 2-1 ●审核策划 按照内审程序规定,制订年度审核计划,管理者授权成立审核组,由审核组长制订专项审核 活动计划,准备审核工作文件,通知

2013-05-18    925    0
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 内部审核计划

内部审核计划 编号:CX/QR-49- 审核组长 审核组成员 审核时间 2002年 7月14日 至 2002年7月15日 目 的 审核范围 审核准则 方 法 审核人员 日 期 时 间 受审核部门 审

2011-03-11    5493    0
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 传票审核职权划分办法

传票审核职权划分办法   一、各部经办人员:    审核单据之性质、金额与本公司规定是否相符,并编制传票控制预算及成本费用之报支。    二、财务部:    1.承办人员:    (1)核对传票收付

2013-01-11    716    0
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 工程进度计划审核要点

工程进度计划审核要点 序号 计划项目 审核要点 1 工程总体进度计划(工程部编制) 工程总体进度计划应符合《项目总体开发计划》。 2 计划包含主要的分部分项节点:开工时间、桩基完成时间、基础完成时间

2022-09-11    563    0
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 报销审核制度

报销审核制度      一、原则    1、严格财务收支审批制度,公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单,注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核、总经理签字后,出纳方可付款。

2014-09-19    7798    0
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 2018年开题报告审核意见

2018年开题报告审核意见   该生对于所开课题进行了较为详尽的市场调研,参考了许多文献,最后确定的课题具有一定的实用价值。本课题是学生所学专业知识的延续,符合学生专业发展方向,对于提高学生的基本知

2018-06-03    691    0
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 审核检查表

ISO9001:2000 审核检查表(一) 受审核方: 陪同人: 审核员: 审核日期: 审 核 要 点 结果 客观证据(面谈、查文件、观察) 4 质量管理体系 4.1 总要求 1、组织是否按本标准的

2009-02-01    18402    0
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 财务审核职责步骤

财务审核职责步骤 1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定,在预算范围内,严格掌握费用开支标准,坚持原则,节约费用,不该支付的费用不予报销; 2、认真审核各种费用单据,授权审批人和经手人签字齐全

2021-12-29    536    0
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 谈谈公文文稿的审核

谈谈公文文稿的审核   公文文稿的审核是文稿送交领导人签发前的关键性程序。它前承拟稿环节,后启签发环节,在整个公文处理过程中有着十分重要的地位,直接影响着公文的质量。公文文稿的审核工作一般由办公室主

2013-02-10    609    0
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 土建工程审核报告

审核报告 一、           工程概况及范围: 1、工程名称:某工程工程。 2、工程范围:本工程包括土建签证、安装签证。 二、           审核编制依据及原则: (一)依据某公司提供的本工程以下报送资料进行编审:

2011-09-07    13267    0
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 工程结算审核定案表

 工 程 结 算 审 核 定 案 表 工程项目 名称 建筑面积 送审金额 审核核增 金额 审核核减 金额 审定金额 小写: 大写: 施工单位意见: 项目负责人: (签章) 年 月 日 建设单位意见:

2021-07-19    929    0
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 内部质量审核管理程序

1目的 為确保品質保証系統,能有效的落實執行,使產品質量服務符合客戶之要求,特制定此程序。 2范圍 本公司質量管理体系所有過程,均屬于本程序管理范圍。 3權責 3.1管理代表:審核需求的提出;審核計划的審批;審核執行情況的監督。 3.2 品管部:審核計划之制作。 3.3 審核小組:審核執行及改善事項跟蹤。 4定義 無 5作業內容 5.1 內部品質審核管理

2011-03-15    25952    0
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 人员增补审核

 人员增补审核表 申请部门   经理   拟增加/补充职位 名称   增/补额   拟到职日期   增加/补充理由   拟增加/补充人员 资格及技能要求   综合管理部核准   主管领导审核 总经理批准

2021-07-18    541    0
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 内部质量体系审核

内部质量体系审核 文件编号: NP403100 生效日期: 2000.3.20 受控编号: 密级:秘密 版次:Ver2.1 修改状态: 总页数 10 正文 7 附录 3 编制:马云生 审核:孟莉 批准:孟莉

2009-02-10    11886    0
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 入党考察审核情况报告

         XXX同志入党考察审核情况报告   XXX,女,汉族,1980年08月14日出生,现为XXX大学经济与管理学院2012级会计学专业学生。该同志于2012年10月向党组织递交入党申请

2015-10-13    7298    0
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 内部运作审核管理程序

内部运作审核管理程序 文件编号:QP8-1 版次:1.0 生效日期:04 06 18 页次:1/4 归档 管理评审 记录 确认 纠正措施 记录报告 实施审核 审核通知 成立审核小组 批准 制定审核计划

2013-05-19    585    0
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 谈谈上行文的审核把关

谈谈上行文的审核把关   谈谈上行文的审核把关 闫训立 (山东黄河河务局) [文摘]  本文分析了加强上行文审核把关的必要性,对文秘部门在上行文审核把关中应把握的重点进行了剖析,并提出了做好审核把关的具体措施。

2015-05-15    533    0
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