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 内部控制制度《生产循环》

 内部控制制度 ?生产循环? 文件管制等级: □管制文件 □非管制文件 文件履历纪要页 文 件 发 行 单 位 文 件 管 制 等 级 管理代表 □管制文件 □非管制文件 文  件  履  历  纪  录

2022-08-23    215    0
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 内部控制制度目录

内部控制制度目录 第一篇 内部控制的基础 第一章 总则 第二章 机构及岗位职责 第三章 内部控制方法 第四章 内部控制基础工作 第五章 授权体系概述 第六章 附则 第二篇 供应、生产、销售内部控制制度

2021-01-26    823    0
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 医院内部控制制度汇编

xxx县人民医院内部控制制度 内部控制是管理现代化的必然产物,是衡量现代企事业事物管理的重要标志。 当前,随着社会主义市场经济的不断深化,医疗体制改革日益深入,科学发展观的建立,医院的改革与发展日趋

2021-10-20    589    0
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 内部控制管理制度

内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为保障公司业务经营管理活动安全、有效、稳健运行,切实防范和化解经营风险,结合公司实际,特制定本制度。 第二条 公司内部控制是一种自律行为,是为实现经营目标、防

2021-07-28    1385    0
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 对外投资内部控制制度

 黑龙江省完达山股份有限公司 对外投资内部控制制度 第一节 总 则 第一条 为了加强对黑龙江省完达山股份有限公司(以下简称本公司或公司)对外投资活动的内部控制,保证对外投资活动的合法性和效益性,根据

2011-03-26    2365    0
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 生产内部控制制度

生产内部控制制度 一、定义与范围 生产是将包括原料、辅料、包装物等各种物料转化为产成品的过程。本制度所指的生产包括以下主要业务活动: 生产计划安排 生产管理部根据生产预算及销售管理部的订单确定月度生

2021-08-08    600    0
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 内部控制管理制度

 平遥县冠茗新能源有限公司 内部控制管理制度 编 制:办 公 室 审 批:董 事 办 二○一五年十二月 内部控制管理制度 目 录 1、 总则 2 1.1内部控制的目的和意义 2 1.1.1目的 2 1

2019-04-12    1343    0
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 XX镇内部控制制度

XX镇人民政府政府采购内部控制制度 第一章总则 第一条为加强行政事业单位政府采购业务内部控制工作,规范单位政府采购活动,提高政府采购资金使用效益,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招

2021-06-11    708    0
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 筹资内部控制制度

 黑龙江省完达山股份有限公司 筹资内部控制制度1稿) 第一节 总 则 第一条 为了加强对黑龙江省完达山股份有限公司(以下简称本公司或公司)筹资活动的内部控制,保证筹资活动的合法性和效益性,根据《中

2011-05-16    26627    0
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 内部控制制度汇编(38页)

内部控制制度汇编 差旅费报销管理制度 1 内部控制制度设计 3 财务部各岗位人员应知应会标准 14 原始凭证管理办法 16 会计基础工作标准 18 内部稽核制度 21 内部会计控制规范──采购与付款

2014-01-18    21241    0
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 学校业务管理内部控制制度

**小学业务管理内部控制制度 一、财务室业务的内部控制 1、由得到授权的业务经办人办理现金的收支业务或银行存款事项的有关业务,并在反映经济业务的原始凭证上签章。 2、由验收人或证明人审核经济业务的原

2021-08-25    655    0
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 《医院内部控制制度

######################内部控制制度 内部控制是管理现代化的必然产物,是衡量现代企事业事物管理的重要标志。 当前,随着社会主义市场经济的不断深化,医疗体制改革日益深入,科学发展观

2021-08-25    975    0
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 内部控制制度-薪工循环

 內部控制制度 《薪工循环》 文件管制等級: □管制文件 □非管制文件 文件履歷紀要頁 文 件 發 行 單 位 文 件 管 制 等 級 管理代表 □管制文件 □非管制文件 文  件  履  歷  紀  錄

2014-12-13    18883    0
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 内部控制制度-投资循环

章次 6000 投资循环内部控制作业 节次 投资循环系统流程图 短期股权投资取得作业 投资收益之取得与记 录 长期股权投资取得作业 投资政策 投资评估 不动产投资取得作业 出席被投资公司股东会及董事

2022-08-23    194    0
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 存货内部控制制度

 黑龙江省完达山股份有限公司 库存物资内部控制制度 第一节 总 则 第一条 为了加强对黑龙江省完达山股份有限公司(以下简称本公司或公司)库存物资的内部控制,保证库存物资的验收进库、存储保管和领料出库

2015-01-19    25842    0
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 万科内部控制制度

 万科企业股份有限公司内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为有效落实公司各职能部门专业系统风险管理和流程控制,保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性,在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险,

2021-08-14    763    0
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 内部控制内部审计

 测验名称: exercise 测验说明: 1、 单项选择题 现代意义上的内部控制产生于〔 〕。 (A) 18世纪初 (B) 19世纪初 √ (C) 20世纪初 (D) 21世纪初 参考答案:C 我的答案:

2022-08-23    513    0
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 《内部审计与内部控制

内部审计与内部控制 一、 什么是内部审计 1、 概念 u 《审计署关于内部审计工作的规定》,内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为。目的是促进加强经济管理和实现经济目标。

2021-09-22    1051    0
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 2022年小学学校财务管理内部控制制度

2022年小学学校财务管理内部控制制度    按照财政部、 国家教育部《中小学财务制度》及各级部门关于事业单位财务管理的有关要求,在教育经费实施财政统一结算支付新办法后,根据量力而行、勤俭办校的精神

2022-09-26    642    0
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 乐安县财政局财务会计内部控制制度

政协办财务会计内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了确保乐安县政协办办项资产的安全有效使用、资金的安全运行,提高资金的使用效率,保障本单位财务会计管理的合法合规,财务报告及相关信息真实完整,根据《

2020-04-20    659    0
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