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 试述建筑公司财务风险防范与控制措施

试述建筑公司财务风险防范与控制措施 摘要:建筑公司在运营中会受到财务风险的影响,主要源于相关风险具有不确定性及客观性,可间接引起或直接引起财务风险,如何防范财务风险成为建筑公司需解决的营运问题。虽然

2023-04-12    283    0
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 浅议建立集团财务管理核算与控制中心的作用

  浅议建立集团财务管理核算与控制中心的作用         摘要:随着开滦经济转型、企业改制并逐步建立现代企业制度以来,企业的管理者已经更加认识到企业管理潜在的巨大作用,并从各个方面进行了实践,逐

2015-07-05    461    0
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 某某有限责任公司财务咨询报告-成本控制

前言:成本及成本控制范围的界定 191 一、成本范围的界定 191 二、成本控制范围的界定 191 第一章 成本控制的一般理论 192 一、成本控制的主体 192 二、成本控制的客体 192 三、成本控制的目标

2012-10-08    433    0
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 北兴特钢有限公司财务控制体系

 目录 第一章 财务战略与财务控制 2 一、财务战略及其特征 2 二、财务战略的类型 2 三、北兴特钢财务战略的选择 2 四、稳健发展型财务战略的基本要求 3 第二章 公司财务控制体系的目标及原则 3

2017-03-05    8208    0
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 论如何控制企业的经营风险和财务风险

论如何控制企业的经营风险和财务风险   随着中国经济改革的不断深入,国际国内市场的开拓与发展壮大,企业经营风险和财务风险也就越来越成为制约经济发展、影响社会稳定的一个重要因素,如何控制企业的经营风险

2014-10-13    674    0
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 世界五百强表格——财务状况控制

财务状况控制表 年 月 日 应 收 帐 款: 应 付 帐 款: 昨 日 余 额 + 昨 日 余 额 本 日 销 货 - 本日发票付帐 + 本日退货折让 - 折 让 退 回 + 现 金 销 货 - 支

2013-01-03    365    0
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 浅析基本建设项目的财务管理与成本控制

浅析基本建设项目的财务管理与成本控制 国税系统基本建设管理是以服务和保障办公、办税能力为目标,以国家预算内基建资金及其他资金为投资,投资总额在10万元(含)以上的各级国税机关办公用房及附属设施的新建

2018-06-19    1657    0
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 财务管理_成本分析_产品成本控制

产品成本控制表 批号 客户名称 产品名称规格 订购数量 完工数量 出口条件 销售 货 售货价格 净 价 单价 总价 单价 总价 原 料 成 本 说明 单 价 数 量 金 额 单位成本 备 注 实际 标准

2012-10-10    546    0
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 内部审核实施

文 件 名 内部审核实施 电子文件编码 ZLNS006 页 码 37-1 内审首次会议 首次会议是实施审核的开端,是审核组全体成员与受审核方领导及有关人员共同参加的 会议 。首次会议由审核组长主持,

2015-02-04    525    0
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 内部市场化试题

内部市场化试题 1. 内部市场是相对于外部市场而言,是一种()为主,行政命令为辅的管理模式。 A.企业管理 B.经济管理 C.企业结算 D.经济结算 2. 企业内部市场化是通过内部(),使内部市场主

2013-12-30    9630    0
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 内部推荐表

内部推荐表 推荐人信息 申请人姓名 部门 职务 申请编号 被推荐人信息(请把简历作为附件一起提交) 您与被推荐人的关系: 应聘岗位 姓名 性别 年龄 学历 目前职位 职业状态 在职□ 求职□ 兼职□

2015-06-18    863    0
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 IT项目团队内部成员管理

IT项目团队内部成员管理 团队成员选拔原则   团队成员的选择是组建团队的第一步,也是决定这个团队是否能有效工作的关键因素,整个团队的未来业绩将直接取决于选拔到的成员的努力。在选拔过程前,可以先通过

2012-06-14    674    0
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 内部审核策划

文 件 名 内部审核策划 电子文件编码 ZLNS005 页 码 12-1 审核计划的制订 审核计划包括年度审核计划和审核活动计划(审核大纲)。年度审核计划是审核策划的始 端也是总纲,审核活动计划则是按照年度审核计划安排具体实施。

2011-09-02    3551    0
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 内部往来通知单

内部往来通知单   内部往来通知单   年 月 日      厂别 编号:     会计 科 目摘 要金 额 工 厂公司借 方贷 方                         公司副经理 科长

2012-06-16    764    0
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 内部调查问卷

 东阿泉公司内部管理调查问卷 各位员工:请认真填写本调查表,该问卷是无记名填写,是为了提高公司管理和效益而设,请放心大胆填写,不要有顾虑,谢谢!〔除特别指出外,都为单项选择〕 1、 当前您的月平均劳

2021-11-04    735    0
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 内部审计的职责和权限

内部审计的职责和权限 1、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证,分析,提交初步审计结论,编制整理审计工作底稿等; 2、对内部控制实施有效性测试; 3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、应对和监控;

2021-12-10    4190    0
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 CDC内部管理方案

CDC内部管理方案 为了进一步加强资金管理,加强核算节约开支、杜绝浪费,促进资金合理运行,提高资金的使用效率,根据现行政策和我中心实际情况制定本CDC内部管理方案。 一、报销制度 1、所室报销支出费

2011-03-10    14372    0
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 内部经营责任书

内部经营责任书   甲方(发包方):   乙方(承包方):   为强化我公司内部施工合同的管理,提高工程质量,缩短工程工期,确保安全生产,提高企业经济效益,做到责、权、利相结合,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

2015-01-17    576    0
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 内部审核的方法与技巧

内部审核的方法与技巧 如何让内部审核易于操作,避免流于形式,是内部审核关注的重点问题,本文讲解一下内部审核的方法与技巧,希望对大家的内审工作有帮助。 内部审核的策划与准备 1、编制年度内审计划 每年

2023-05-23    363    0
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 内部审核的基本要求

文 件 名 内部审核的基本要求 电子文件编码 ZLNS003 页 码 2-1 ●审核程序 应建立并保持组织内部审核书面程序,可能不是一个,而是一组。内部审核(以下简称内审)程序的内容通常包括:目的,

2012-12-22    1187    0
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