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 内部审计部门职责

内部审计部门职责 1,违规、举报等行为的专项调查; 2,按照工作计划进行经营诊断; 3,实施内控评估; 4,正道经营宣传教育和相关事务处理。 内部审计部门职责2 1、负责实施例行审计工作,对常规业务

2021-12-10    790    0
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 内部审计管理办法

内部审计管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化、法制化,根据国家审计法规结合实际情况,特制定本办法。 第二章审计机构和人员 第二条内部审计机构和人员方案有: 1.设立审计部,配置若干专职人员;

2014-09-16    20397    0
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 内部审核的基本要求

文 件 名 内部审核的基本要求 电子文件编码 ZLNS003 页 码 2-1 ●审核程序 应建立并保持组织内部审核书面程序,可能不是一个,而是一组。内部审核(以下简称内审)程序的内容通常包括:目的,

2012-12-22    1187    0
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 内部稽核规定

内部稽核规定 第一章 总则 第一条 为使公司内部稽核工作有所遵循,达到公开公正公平的目的,特制订本规定。 第二条 本规定的适用范围为对帐务、业务、财务、合同审核及离任审计等稽核事项。 第三条 内

2011-03-16    18551    0
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 行政部内部工作职责

行政部内部工作职责 1、负责完善公司行政管理流程、制度 2、负责公司的人事档案,劳动合同,会议,行政,后勤、办公用品、固定资产等管理工作 3、负责对外接待并与及重要客户进行沟通联络 行政部内部工作职责2

2021-12-28    448    0
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 工程内部审查表

工程内部审查表 来文单位 收文日期 办文编号 文件标题 拟送审 范 围 □工程部 □技术质量部 □安保部 □计划合约部 □物资设备部 主办部门 审 查 意 见 及 签 名 职 能 部 门 审查 工程部

2020-11-16    814    0
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 内部审计所需提供资料

福建玉祥集团有限公司 内部审计所需提供资料 一、 目的: 本规定对集团内部审计所需资料做出规定,以保障集团内部审计工作得以顺利进行。 二、范围:凡独立核算的本集团各分公司、子公司皆属之。 三、所需提供资料明细列示如下:

2012-07-26    852    0
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 内部审计管理办法

内部审计管理办法 若是本办法对您和您的工作带来便利,请烦动一动您的手指,关注点赞并转发,关注以后既可以浏览、复制往期规章制度,还可以在第一时间收到最新的企业管理规章制度发布文章。 第一章 总 则 第一条

2022-03-17    640    0
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 内部讲师管理办法

美冷字[2001] 62号 签发人:方洪波 内部讲师管理办法 第一章 总则 第一条 目的 为充分利用空调事业部内部的智力资源,积极培养和建设事业部兼职讲师队伍,发挥内部讲师在事业部整体培训教育体系中的核心作

2017-01-01    23226    0
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 内部审核策划

文 件 名 内部审核筹划 电子文件编码 ZLNS005 页 码 12-1 审核方案的制订 审核方案包括年度审核方案和审核活动方案(审核大纲)。年度审核方案是审核筹划的始 端也是总纲,审核活动方案那么是按照年度审核方案安排具体实施。

2022-08-23    285    0
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 26.内部质量审核

1.目的 通过开展对质量体系的内部审核,验证公司质量管理体系文件与标准的符合性,审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求,确保质量体系持续有效地运行,并为质量体系改进提供依据。 2.范围 本程序适用于公司内部质量体系审核工作。

2016-12-07    3487    0
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 我县财政所货币资金管理内部牵制制度—规章制度

  我县财政所货币资金管理内部牵制制度—规章制度   我县财政所货币资金管理内部牵制制度 为贯彻执行《会计法》,加强货币资金管理,规范出纳人员岗位工作,防范财务风险,预防职务犯罪,根据《现金管理条例

2014-01-19    432    0
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 普华永道中国全体员工对薪酬福利制度内部沟通制度的建议

普华永道中国全体员工对薪酬福利制度内部沟通制度的建议 致:普华永道合伙人 首先,我们非常感谢公司管理层积极听取和充分重视广阔员工所提出的意见和建议,非常赞赏管理层锐意改革的魄力及风范。我们相信,公

2021-07-29    845    0
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 行政事业单位内部控制报告填报常见问题解答

2021年行政事业单位内部控制报告填报常见问题解答 一、单机版软件注意事项 1、操作系统和安装软件要求 (1)报告软件运行环境要求为Win7以上版本计算机操作系统。如果单位计算机操作系统为WinXP

2023-05-24    373    0
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 新形势下铁路企业内部控制存在的问题及对策建议思考

 新形势下铁路企业内部控制存在的 问题及对策建议思考 与欧美发达国家相比,我国的公司制度起步较晚,企业内部控制作为重要的管理手段和方法在行业中和企业内部并没有引起充分的重视。进入新时代,国家推进供给

2021-04-17    626    0
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 企业基本情况-19会计系统内部控制调查表二会计电算化-3

索引号: (审计机关名称) 会计系统内部控制调查表 (二)会计电算化(3) 会计期间 被审计企业: 测 试 内 容 是 否 不适用 评价 38.是否有适当的防雷设备和措施以防范雷电对 机房、设备的毁坏?

2012-12-14    17701    0
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 高会讲义:第十章 行政事业单位预算、会计与内部控制

第十章 行政事业单位预算、会计与内部控制   【内容框架】   1.部门预算   2.国库集中收付制度   3.政府采购制度   4.国有资产管理   5.预算绩效管理   6.会计处理   7.内部控制   【考情分析】

2020-02-22    1256    0
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 企业战略-企业内部控制评价指标体系构建

★★★文档资源★★★ 内容摘要:内部控制评价指标体系是对内部控制执行有效性的检验,是对企业内部各组织机构内部控制执行过程的监控。无论是企业管理还是公司审计,都需要对企业内部控制的状况做出科学客观的评价。因

2021-08-19    444    0
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 XX镇关于《行政事业单位内部控制基础性评价工作》的总结

  行政事业单位内部控制基础性 根据贵局关于转发 < 财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见>的通知》(  )文件精神,我镇高度重视,成立了以镇长为组长,镇纪委书记及分管财务副镇长为副组长

2016-11-01    4699    0
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 中小公司货币资金的内部控制调查——以海南国政实业有限责任公司为例

中小公司货币资金的内部控制调查 ——以海南国政实业有限责任公司为例 摘要:随着世界的不断发展,内部控制对每个公司都是必不可少的。简单来说就是重视公司内部的现金流,以确保公司的资金能够顺畅的流通和以确

2020-06-09    675    0
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