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 《财务管理内控制度审计方案》

 财务管理内控制度审计方案 为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司****年审计工作计划,对****开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展,制定本方案。

2021-06-16    538    0
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 私募股权基金管理公司内部控制制度 (1)

XXX资产管理有限公司内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了公司的规范发展,有效防范和化解经营风险,特制定本制度。 第二条 内部控制制度是公司为防范经营风险,保护资产的安全与完整,促进各项经营活动

2014-07-12    465    0
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 行政事业单位内部控制制度(最新版)

行政事业单位财务会计内部控制制度(范本) 第一章 总则 第一条   为了确保行政事业单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行,提高资金的使用效率,保障本单位财务会计管理的合法合规,财务报告及相关信息

2021-07-24    2887    0
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 xx经济开发区管委会内部控制制度

xx经济开发区管委会内部控制制度 目录 1. 关键岗位干部交流和定期轮岗制度 3 2. 三重一大决策制度 6 3. 预算管理制度 11 4. 财务管理制度 14 货币资金管理制度 15 财务收支管理制度 17 会计人员岗位责任制度

2022-06-07    435    0
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 XX区教育局政府采购业务管理内部控制制度

XX区教育局政府采购业务管理内部控制制度 为规范政府采购行为,提高政府采购效率,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购

2023-06-19    272    0
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 《检测站管理制度内部控制措施》

曲阜市建筑工程质量检测站 内部管理制度 站长办公室管理制度 一、全面负责检测站的人员、仪器设备、检验过程、环境条件的管理工作,建立健全各项管理制度。 二、严格执行国家有关部门颁发的技术标准、规范规定

2021-07-24    785    0
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 企业审计业务会计师事务所内部控制制度

2017-2019年度省属企业审计业务会计师事务所备选库 1、执业质量控制制度 为了规范我公司执业质量控制,确保工作质量符合国家相关法律法规,以及相关执业准则的要求,制定本制度。 (一)全面质量控制制度 1、执业道德原则: 本公司全体人

2017-03-19    4910    0
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 外商投资项下外汇资本金结汇管理内部控制制度

为规范我部营业机构外汇资本金结汇业务操作,防范操作风险,保证依法合规经营,特制订本内部控制制度。 一、外商投资项下外汇资本金帐户管理基本规定 1、外商投资项下外汇资本金帐户开户必须凭外汇局开立的相应

2019-04-02    941    0
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 **药业股份有限公司内部控制制度

为加强桂林集琦药业股份〔以下简称公司〕的内部控制,促 进公司标准运作和健康开展,保护股东合法权益,根据?公司法?、?证券法? 等法律、行政法规、部门规章和?深圳证券交易所股票上市规那么?、?深圳证券 交易所上市公司内部控制指引?等规定,结合公司实际,特修订完善本制度。

2021-11-11    378    0
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 企业内部控制资金活动管理制度汇编

企业内部控制资金活动管理制度汇编 1.1 资金支付授权审批制度 制度名称 资金支付授权审批制度 受控状态 文件编号 执行部门 监督部门 考证部门 第1章 总则 第1条 为有效执行企业资金管理内部控制制

2021-01-09    521    0
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 行政事业单位内部控制制度工作报告

行政事业单位内部控制制度工作报告 根据《关于开展行政事业单位内部控制制度建设监督检查工作的通知》文件精神,镇党委、政府高度重视,精心组织,认真组织自查,现将相关情况汇报如下: 一、高度重视 《关于开

2019-10-03    1554    0
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 《浅谈企业内部控制制度的重要性》

浅谈企业内部控制制度的重要性 摘要:企业内部控制制度是企业内部各层次、各环节整体科学高效的管理控制制度的有机体系,是由一系列控制政策和程序所组成的系统。目的是保证生产经营活动有序、高效的运行,保证企

2021-09-22    513    0
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 行政事业单位建设项目管理内部控制制度

行政事业单位建设项目管理 内部控制制度 1、建立健全建设项目内部管理制度。合理设置岗位,明确内部相关部门和岗位的职责权限, 确保项目建议和可行性研究与项目决策、概预算编制与审核、项目实施与价款支付、

2020-06-04    3480    0
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 财务控制

 财务控制 目 录 1、 引言……………………………………………………………………………1 2、 企业集团财务控制概述………………………………………………………..2 2.1、 企业集团的特征及形成

2017-04-16    16621    0
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 2017年会计继续学习:行政事业单位内部控制基础性评价及内部控制报告管理制度「练习题及答案」

练习题库:行政事业单位内部控制基础性评价及内部控制报告管理制度 第1部分 判断题 题号:QHX018735 所属课程: 行政事业单位内部控制基础性评价及内部控制报告管理制度 1. 内部控制基础性评价应立足于

2021-06-26    725    0
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 公司内部审计制度

制度名 公司内部审计制度 电子文件编码 GLZD102 页码 6-1 一、总则 第一条 为进一步完善公司内部审计,增强公司自我约束,完善公司内部控制制度,优化公司业务流程,改善经营管理,提高经济效益

2012-06-21    30803    0
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 内部稽核制度

内部稽核制度 □ 总 则 第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。 第二条 本公司稽核业务范围,定为帐务、业务、财务、总务、监验五项,除另有规定外,悉以本办法规定办理。艰苦卓绝

2014-08-13    476    0
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 《公司内部审计制度

公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强本公司的内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《中华人民共和国内部审计准则》、《内部审计实务指南》等相关法律法规,结合本公司实际情况,特制定本制度。

2021-07-10    731    0
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 内部索赔制度

内部索赔制度  为逐步建立起面对市场的讲求成本,讲求效率的企业运行机制,把市场压力转化为企业内部管理动力,推动公司成本控制工作更为有效的展开,公司决定在企业内部有意识地建立模拟市场,全面加强成本控制和实行内部索赔制度。

2013-12-09    9703    0
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 内部培训制度

 内部培训管理制度 1  目的 为配合报关组的发展,提升员工素质,增强员工对本职工作的能力及管理能力,并有计划地充实其知识技能,发挥其潜在能力,建立良好的人际关系,特制定《报关组培训管理制度》(以下

2021-07-28    608    0
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