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 内部稽核规定

内部稽核规定 第一章 总则 第一条 为使公司内部稽核工作有所遵循,达到公开公正公平的目的,特制订本规定。 第二条 本规定的适用范围为对帐务、业务、财务、合同审核及离任审计等稽核事项。 第三条 内

2011-03-16    18606    0
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 内部价格评价调研报告

内部价格评价调研报告 内部价格管理制度检查是指价格监督检查人员对被检查单位内部价格管理制度建立的健全性、合理性及运行的有效性所进行的测试与评价。对于内部价格管理制度,既可以作为一个独立的检查项目实施

2020-11-30    824    0
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 内部审计部门职责

内部审计部门职责 1,违规、举报等行为的专项调查; 2,按照工作计划进行经营诊断; 3,实施内控评估; 4,正道经营宣传教育和相关事务处理。 内部审计部门职责2 1、负责实施例行审计工作,对常规业务

2021-12-10    871    0
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 内部审核的方法与技巧

内部审核的方法与技巧 如何让内部审核易于操作,避免流于形式,是内部审核关注的重点问题,本文讲解一下内部审核的方法与技巧,希望对大家的内审工作有帮助。 内部审核的策划与准备 1、编制年度内审计划 每年

2023-05-23    418    0
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 内部审计管理办法

内部审计管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化、法制化,根据国家审计法规结合实际情况,特制定本办法。 第二章审计机构和人员 第二条内部审计机构和人员方案有: 1.设立审计部,配置若干专职人员;

2014-09-16    20455    0
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 内部审计准则(1)

中国内部审计准则 ABSTRACT 本手册包括内部审计基本准则、内部审计人员职业道德规 范、22 个内部审计具体准则及内部审计质量评估办法。是 内部审计人员从事内部审计工作的工作准则和指引。 Wen Hui

2019-11-20    2598    0
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 内部讲师管理办法

美冷字[2001] 62号 签发人:方洪波 内部讲师管理办法 第一章 总则 第一条 目的 为充分利用空调事业部内部的智力资源,积极培养和建设事业部兼职讲师队伍,发挥内部讲师在事业部整体培训教育体系中的核心作

2017-01-01    23281    0
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 行政部内部工作职责

行政部内部工作职责 1、负责完善公司行政管理流程、制度 2、负责公司的人事档案,劳动合同,会议,行政,后勤、办公用品、固定资产等管理工作 3、负责对外接待并与及重要客户进行沟通联络 行政部内部工作职责2

2021-12-28    497    0
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 工程内部审查表

工程内部审查表 来文单位 收文日期 办文编号 文件标题 拟送审 范 围 □工程部 □技术质量部 □安保部 □计划合约部 □物资设备部 主办部门 审 查 意 见 及 签 名 职 能 部 门 审查 工程部

2020-11-16    902    0
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 内部讲师培训

1. 內部講師进阶培訓2. 大  綱內部講師教學核心能力 觸發學習技巧 課程設計技巧 教學互動技巧 臨場表現技巧 上台教學演練 教學情境問題分析與解決3. 內部講師教學核心能力1-1 觸發學習技巧 1-2 教學互動技巧 1-3 課程設計技巧 1-4 臨場表現技巧 1-5 崗位指導技巧

2011-10-05    1995    0
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 内部审计管理办法

内部审计管理办法 若是本办法对您和您的工作带来便利,请烦动一动您的手指,关注点赞并转发,关注以后既可以浏览、复制往期规章制度,还可以在第一时间收到最新的企业管理规章制度发布文章。 第一章 总 则 第一条

2022-03-17    710    0
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 26.内部质量审核

通过开展对质量体系的内部审核,验证公司质量管理体系文件与标准的符合性,审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求,确保质量体系持续有效地运行,并为质量体系改进提供依据。 2.范围 本程序适用于公司内部质量体系审核工作。

2016-12-07    3595    0
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 内部审核策划

文 件 名 内部审核筹划 电子文件编码 ZLNS005 页 码 12-1 审核方案的制订 审核方案包括年度审核方案和审核活动方案(审核大纲)。年度审核方案是审核筹划的始 端也是总纲,审核活动方案那么是按照年度审核方案安排具体实施。

2022-08-23    350    0
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 内部审计所需提供资料

福建玉祥集团有限公司 内部审计所需提供资料 一、 目的: 本规定对集团内部审计所需资料做出规定,以保障集团内部审计工作得以顺利进行。 二、范围:凡独立核算的本集团各分公司、子公司皆属之。 三、所需提供资料明细列示如下:

2012-07-26    933    0
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 公司财务管理制度2021精编制度

公司财务管理制度2021精编制度 一、建立和健全各项财务管理基础工作制度,促进企业管理整体水平提高。 企业内部各项财务管理基础工作制度,包括:原始记录管理及填报制度、定额管理制度、计量验收制度、财产

2021-12-09    483    0
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 规章制度财务部-稽核工作制度

泉州湖心大酒店 规章制度 内容:稽核的工作制度 部门:财务部 岗位: 生效日期: 编号:2B009 目的: 制度: 稽核的工作制度 1、 负责对酒店各部门的营业收入进行稽核,向上级提供准确的经营信息,保证每一笔的营业收入能够准确无误。

2015-04-16    18115    0
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 规章制度财务部-采购管理制度

泉州湖心大酒店 规章制度 内容:采购管理制度 部门:财务部 岗位: 生效日期: 编号:2B005-01 目的; 制度: 采购管理制度 1、采购部的工作职责 采购部是保证酒店经营所需物资供应的职能部门。它的工作职责是以最佳的质量/

2014-02-04    8595    0
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 规章制度财务部-电脑工作制度

泉州湖心大酒店 规章制度 内容:电脑部的工作制度 部门:财务部 岗位: 生效日期: 编号:2B015 目的: 制度: 电脑部的工作制度 1、 以身作则严格执行《员工守则》和各项规章制度。 2、 对电脑系

2009-07-05    30850    0
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 规章制度财务部-库房管理制度

泉州湖心大酒店 规章制度 内容:库房管理制度 部门:财务部 岗位: 生效日期: 编号:2B007-01 目的: 加强库房管理,提高库房使用效率,保证物资周转流通,提高经济效益。 制度: 库房管理制度 1、仓管管理的基本任务和原则

2013-08-18    5830    0
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 规章制度财务部-流动资金管理制度

泉州湖心大酒店 规章制度 内容:流动资金管理制度 部门:财务部 岗位: 生效日期: 编号:2B004-01 目的: 制度: 流动资金管理制度 1、 流动资金管理是酒店财务管理的重要组成部分。 它包括

2014-02-02    22725    0
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