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 浅谈企业内部控制财务风险中的应用

浅谈企业内部控制财务风险中的应用 摘要:由于我国经济的快速发展,企业所面对的风险也日益增多,对内部控制提出了更高的要求。因此必须加强对企业内部控制的建设,使之更加科学、合理,保证其有效地进行财务风险管

2022-12-28    341    0
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 医院财务管理内部控制存在的问题及对策建议思考

 医院财务管理内部控制存在的问题 及对策建议思考 伴随着健康中国战略的实施,国家正不断深入实施卫生体制改革,不断深入推进财务制度在医院的强化和革新,新形势对医院改进财会管理提出了新的更高的要求,因此

2021-06-08    554    0
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 某某有限责任公司财务咨询报告-内部控制循环

齐齐哈尔北兴特殊钢有限公司内部控制循环 第一章 总则 第一条 为规范公司的规范运作,加强内部管理,防范经营风险和财务风险,依据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制基本规范》等相关法律法规,制定本公司内部控制制度。 第二条

2012-03-16    530    0
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 内部问责制度

内部问责制度 目录 第一部分 问责的定义及适用范围 1 第二部分 责任追究的原则及依据 2 第三部分 责任追究处理细则 4 第四部分 分则 6 第一节 基本规范 6 第二节 财务管理方面 8 第三节

2021-07-28    825    0
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 内部讲师制度

企业内部讲师队伍的建设--制度的建立 昨天跟两个同事在公司河边漫步时,提起这一年多来在TPV的收获,一个同事说我应该是收获很大的,因为在TPV我成功的实现了转型,至少TPV愿意给我机会,让我成功的从学校的教师转为企业的培训专员

2019-03-26    1329    0
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 局内部制度

局内部制度   xx市xx局内部制度   目    录   一、工作制度……………………………………第01页   (一)总  则……………………………………第01页   (二)决  策……………………………………第01页

2013-02-23    485    0
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 内部审计制度

齐齐哈尔北兴特殊钢有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为建立健全公司内部审计制度,加强内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》,制定本制度。 第二条 内部审计是实施内部监督,

2016-04-03    13899    0
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 内部审计制度

 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范集团内部审计工作,加强内部控制,保障集团经营活动稳定、健康发展,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》及其他相关法律法规,结合集团实际情况制定本制度。

2021-07-28    859    0
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 控制工程项目内部成本

控制工程项目内部成本   摘要:项目成本控制贯穿于工程项目施工的全过程,要逐项循序地进行落实,责任到人,按照制度和有关章程办理,努力抓出实效   企业内部控制,是指企业为了保证业务活动的有效进行和资

2015-12-08    656    0
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 《内部控制》笔记(完整版)

内部控制笔记 1、内部控制的定义:是指一个单位为了实现其经营目标,保护资产的安全完整.保证会计信息资料的正确可靠,确保经营方针的贯彻执行,保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调

2021-09-12    1432    0
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 《内部控制》习题及答案(完整版)

一、 内部控制发展概述 单选: 1. COSO著名的《内部控制—整合框架》是在( )发布的 A. 20世纪80年代 B.1992年 C. 2002年 D. 2004年 2. 2002年美国国会通过的SOX法案404条及相关规则采用的是(

2021-09-12    3959    0
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 了解内部控制——工薪与人事循环

工薪与人事循环: 了解内部控制 被审计单位 索引号 GXL 项目 财务报表截止日/期间 编制人 复核人 日期 日期 了解本循环内部控制的工作包括: 1. 了解被审计单位工薪与人事循环和财务报告相关的内部控制的设计,并记录获得的了解。

2021-09-22    664    0
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 合同管理内部控制流程图

数额的采购项目和建设项目要在内部监督检查部门的监督下,严格按照招标程序进行公开招标 需要根据协商谈判结果,拟定合同文本。合同文本应当准确表达双方谈判的真实意思 建立会审制度:对影响重大或法律关系复杂的

2020-06-04    2739    0
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 关于成立内部控制领导小组的通知

 关于成立内部控制领导小组的通知 各校区;各科室、系: 为深入贯彻《行政事业单位内部控制规范》相关政策精神,进一步提高我院内部经济管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,对经济活动的风险进

2019-03-03    3076    0
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 财政内部控制调研

财政内部控制调研                  调  研  报  告                  ——财政内部控制建设浅析   财政是国家治理的基础和重要支柱,科学的财税体制是优化资源配置

2019-06-07    1415    0
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 《公司内部控制管理细则》

内部控制管理细则 (一) 内部机构运行管理控制 1、内部机构运行关键管理控制点 (1) 内部机构梳理。 (2) 内部机构设置的合理性和运行的高效性。 (3) 内部机构设置和运行中存在职能交叉、缺失或运行效率低下的,应当及时解决。

2021-09-12    690    0
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 内部控制审计操作手册

内部控制审计操作手册 目 录 第一章 获取审计业务约定书 1 一、获取审计业务约定书 1 二、内部控制审计业务约定书的内容 1 三、连续审计 2 四、审计业务约定条款的变更 2 五、业务约定书的文档记录

2019-04-15    1761    0
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 《内部审核控制程序》

 内部审核控制程序 1 目的 验证管理体系实施效果是否达到规定要求,是否得到有效地保持、实施和改进,确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续有效运行。 2 适用范围 适用于公司内部管理体系审核。 3

2021-09-22    819    0
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 2020内部控制建设规划方案

2020内部控制建设规划方案 内部控制建设规划方案一 为进一步提高本单位内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《行政事业单位内部控制规范》和《行政事业单位财务管理内部控制规定》,结合我单位实际,制定本实施方案如下:

2020-08-17    764    0
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 《内部控制─货币资金》

内部控制─货币资金 目 录 第一章 总 则 2 第二章 岗位分工及授权批准 2 第三章 资金收入管理 4 第四章 资金支出管理 5 第五章 资金结算中心 7 第六章 现金和银行存款的管理 8 第七章 票据及有关印章的管理

2021-09-22    459    0
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