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 商业银行内部控制和管理体系

1. 商业银行内部控制和管理体系商业银行经营管理的特点: 高负债、高风险、盈利低、管制严格 商业银行经营管理的原则: 盈利性、安全性、流动性 2. 复习商业银行经营状况的衡量 1、盈利性指标(6个)

2009-10-26    8195    0
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 煤矿内部控制管理(完整版)

我矿内部控制管理 内部控制实质上是一种管理体系,它的产生源于企业管理的需要,其目标和实现目标的手段都要服从企业目标。完整的内部控制体系和完善的内控制度,是约束和规范企业经营管理行为的准则,是防范风险的重要保障。

2021-09-22    561    0
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 《单位预算管理内部控制制度》

单位预算管理内部控制制度 单位预算是指列入部门预算的国家机关、社会团体和其它单位的收支预算。单位预算是国家预算的基本组成部分。它是指各级政府的直属机关就其本身及所属行政、事业单位的年度经费收支所汇编的预算。

2021-07-04    598    0
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 企业内部控制制度

企业内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为规范和加强公司(以下简称“公司”)内部管理,提高公司经营管理水平和风险防范能力,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《企业内部控制基本规范

2020-01-02    1227    0
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 《行政事业单位内部控制工作方案》

行政事业单位内部控制工作方案 xxxx单位: 为进一步提高风险防范能力,促进单位健康持续的发展,根据财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》等文

2021-09-12    643    0
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 2022年度内部控制自我评价报告

2022年度内部控制自我评价报告(仅供学习) 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合xxx控股股份有限公司(以下简称“公司”)

2023-04-08    381    0
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 农业局内部控制建设工作方案

农业局内部控制建设工作方案 为推动我局开展内部控制建设工作,加强工作沟通与信息共享,提高单位管理水平,现结合我局实际,特制定本方案。 一、组织领导,健全机制 内部控制建设是一项系统工程,也是一项非常

2021-09-22    758    0
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 《企业内部控制》学习心得

内部控制学习心得 学了一个学期的内部控制,通过老师对知识的讲解和结合案例的分析,使我对企业内部控制有了全面认识。企业内部控制是一整套完整的体系,它由组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、

2021-09-22    2689    0
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 建筑施工企业内部控制环节的问题及对策

建筑施工企业内部控制环节的问题及对策 摘要 内部控制制度是现代企业管理的重要管理方式,完善的内部控制可以提高企业我的管理水平,也是提升企业竞争力的基础。我国加入WTO后,国内外企业的一体化发展,建筑

2021-05-20    158    0
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 5.4生产内部物流的控制-17页

1. (本页无文本内容)2. (本页无文本内容)3. (本页无文本内容)4. (本页无文本内容)5. (本页无文本内容)6. (本页无文本内容)<l

2011-08-03    5580    0
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 客户内部控制制度调查表

客户内部控制制度调查表 委托单位: 序号 已建内部控制制度名称 建立时间 备注 负责人: 填表人: 填表日期: 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

2015-10-21    16186    0
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 XX公司内部控制存在的问题及对策

 摘 要 现在社会上的企业都越来越重视应用内部控制来加强企业内部的管理。内部控制能够促进企业的良好发展,提高企业的核心竞争力。制定是否完善,其执行是否有效,关系到企业自身的发展以及在市场中的地位。采

2021-01-11    975    0
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 《私募投资基金管理人内部控制指引》起草说明

《私募投资基金管理人内部控制指引》 起草说明 一、 起草背景 《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》(以下简称“《暂行办法》”)自颁布以来,对促进各类私募投资基金健康规范发展起了非常重

2012-06-20    537    0
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 关于银行支行内部控制管理工作汇报

关于银行支行内部控制管理工作汇报 我行坚持“从严治行”,高度重视内部控制管理工作,把内控工作作为一项重要的工作来抓,在严格执行上级行制度、办法的前提下,针对xx支行实际,努力完善、细化内控管理制度,

2023-07-09    241    0
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 **区工商业联合会内部控制工作方案

**区工商业联合会内部控制工作方案   为进一步做好行政事业单位内部控制基础性评价工作,贯彻执行**区财政局《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求,根据**区财政局关于加强财政内部控制工作的精

2017-11-08    3350    0
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 柳州银行信贷业务内部控制研究

课题名称 柳州银行信贷业务内部控制研究 摘 要 我国引入信贷业务内部控制或管理这一概念是在20世纪80年代末,而且当时我国大部分银行是国有银行,所以,我国的信贷业务内部控制的研究不充分不全面,虽然有其

2021-08-04    595    0
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 《企业内部控制》习题及答案(完整版)

单项选择题 1.内部控制的基本概念是从早期()思想的基础上逐步发展起来的。 A.科学管理 B.内部牵制 C.内部审计 D.管理控制 2.内部控制结构阶段又称三要素阶段,其中不包括()要素。 A.控制环境 B.风险评估

2021-09-22    3019    0
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 内部控制制度执行检查与评价业务流程

  促使内部控制制度在实际工作中得到有效执行。   1.2对有限公司机关、各二级单位的执行内部控制制度情况作出评价,提出整改建议和奖惩意见。   1.3发现内部控制中存在的重大问题,并提出对内部控制制度修改完善的意见。

2020-04-20    1131    0
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 中国移动内部控制手册

中国移动(**)有限公司 内部控制手册 缩写 中国移动(**)有限公司及其子公司 中国移动 中国移动(**)有限公司 公司 中国移动通信有限公司 中国移动总部/总部 中国移动通信集团公司 集团公司 美国《萨班斯

2019-05-21    3369    0
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 财政局内部控制基本制度

财政局内部控制基本制度 第一章 总 则 第一条 为进一步强化对权力的监督和制约,有效防控廉政风险及其他风险,切实提高财政管理水平,根据有关法律、法规及财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》和《关

2022-11-01    428    0
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