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 苏宁电器内部控制五要素分析研究报告

2.1 内部环境分析 2.1.1 组织架构 组织结构是组织设计的结果,是组织职能要解决的核心问题之一。2006年,苏宁电器对公司的组织架构重新进行了变革。 图2-1 苏宁电器组织架构图 苏宁最新组织

2022-10-11    548    0
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 会计信息SC公司会计信息系统内部控制研究

 中文题目 :SC公司会计信息系统内部控制研究 中文摘要 摘要:网络技术的高速发展,使得企业管理更有效率,但网络是把双刃剑,它可以使内部高层、管理人员及时的获取企业的经营管理资料以便对变化莫测的市场

2021-07-28    210    0
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 学校内部控制制度范文

学校内部控制制度范文 学校财务控制度, 是根据国家及上级主管部门制订的有关规章制度, 结合学校的实际情况而制定的学校内部财务工作的行为规范、 行为准则, 是学校财务工作统一要求、 协调行动、 健全网络的依据。

2022-05-08    476    0
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 《私募基金管理人登记内部控制制度》

内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了公司的规范发展,有效防范和化解经营风险,特制定本制度。 第二条 内部控制制度是公司为防范经营风险,保护资产的安全与完整,促进各项投资活动的有效实施而制定的各种

2021-05-17    581    0
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 XX反洗钱内部控制制度

XX反洗钱内部控制制度   第一章 总则 第一条 为防止违法犯罪分子利用期货公司从事洗钱活动,保障期货公司资金安全,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交

2018-01-11    2452    0
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 2021年单位预算管理内部控制制度范文

2021年单位预算管理内部控制制度范文 一、财务机构及财务人员职责 (一)根据《会计法》规定,单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。 (二)其他部门和人员应当积极配合财务部门、会计人员开展工作。在财务会计活动中做到:

2021-11-23    356    0
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 企业内部控制和审计实务

1. 企业内部控制和审计实务 2. 讨论的问题内部控制内部审计和外部审计 内部控制制度 内部审计的实施 问题讨论 3. 保护公司财产(有形和无形) 4. 内部控制内部审计完善企业规章制度 监督制度的实施

2012-12-08    17745    0
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 企业规范运作之内部控制

企业规范运作之内部控制 2 目 录 一、内部控制体系 二、主要业务层面控制活动 3 一、内部控制体系 《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕7号) 《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和

2019-06-01    1501    0
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 高校内部控制建设基础性情况调研报告

高校内部控制建设基础性情况调研报告 内部控制是指为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济和业务活动的风险进行防范和管控。2012年国家财政部印发《行政事业单位内部控制规范(试行)》的

2023-06-01    307    0
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 医院医保内部控制制度(完整版)

 医保内部控制制度目录 第一章、总则 1 第二章、医保科工作制度 4 第三章、医保科工作职责 5 第四章、基本医疗保险管理规定 6 第五章、基本医疗保险就医管理规定 8 第六章、计算机系统管理员职责

2021-09-12    2519    0
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 企业资产管理的内部控制问题研究

论文题目:企业资产管理的内部控制问题研究 摘 要 随着企业制度的不断发展,市场经济体制的不断完善,越来越多的企业开始重视企业内部会计控制制度。企业内部会计控制是指企业为了提高财务信息的安全,稳定,保护公

2021-09-09    365    0
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 国有资产管理内部控制制度

完整,提高资产使用效益,根据《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第36号)、《行政事业单位内部控制规范(试行)》、中国XXX《气象部门国有资产处置管理暂行办法》(X号)、《XXXXXX关于印发X

2019-04-12    4067    0
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 三九集团内部控制制度全集(438P)

 内部控制制度 二零零二年一月 目 录 第一篇 内部控制的基础 4 第一章 总则 1 第二章 机构及岗位职责 3 第三章 内部控制方法 4 第四章 内部控制基础工作 6 第五章 授权体系概述 7 第六章

2017-01-17    18361    0
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 公立医院内部控制管理办法(2021)

公立医院内部控制管理办法 第一章 总则 第一条 为全面推进公立医院内部控制建设,进一步规范公立医院经济活动及相关业务活动,有效防范和管控内部运营风险,建立健全科学有效的内部制约机制,促进公立医院服务

2021-05-18    1476    0
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 《内部控制缺陷认定标准》

XXX股份有限公司内部控制缺陷认定标准 庁•号 业务活动或事项 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷 有效 (1) 组织架构 设 计 1. 未按照《公司法》 要求设置股东会、董 事会、监事会会、经 理层; 2

2021-09-22    697    0
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 客户内部控制制度调查表

客户内部控制制度调查表 委托单位: 序号 已建内部控制制度名称 建立时间 备注 负责人: 填表人: 填表日期: 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

2015-10-21    16186    0
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 《私募投资基金管理人内部控制指引》起草说明

《私募投资基金管理人内部控制指引》 起草说明 一、 起草背景 《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》(以下简称“《暂行办法》”)自颁布以来,对促进各类私募投资基金健康规范发展起了非常重

2012-06-20    537    0
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 《大型超市内部控制的现状及对策分析》

大型超市内部控制的现状及对策分析   摘 要:内部控制,研究大部分会集中在工业企业及金融行业,但是随着我国国民经济的发展,国内的商业企业也得到迅速发展,并且商业企业对内部控制制度的设计和执行存在很多

2021-09-12    674    0
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 关于银行支行内部控制管理工作汇报

关于银行支行内部控制管理工作汇报 我行坚持“从严治行”,高度重视内部控制管理工作,把内控工作作为一项重要的工作来抓,在严格执行上级行制度、办法的前提下,针对xx支行实际,努力完善、细化内控管理制度,

2023-07-09    241    0
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 内部控制体系建设实施方案

内部控制体系建设实施方案 为积极稳妥地推进建立以源头治理和过程控制为核心的企业内控体系,健全和完善对全资、控股、参股公司的管理控制体系,全面提升集团公司管理水平,强化集团公司在国际化建设过程中防范风

2022-05-22    519    0
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