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 客户内部控制制度调查表

客户内部控制制度调查表 委托单位: 序号 已建内部控制制度名称 建立时间 备注 负责人: 填表人: 填表日期: 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

2015-10-21    16187    0
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 财政局内部控制基本制度

财政局内部控制基本制度 第一章 总 则 第一条 为进一步强化对权力的监督和制约,有效防控廉政风险及其他风险,切实提高财政管理水平,根据有关法律、法规及财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》和《关

2022-11-01    430    0
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 内部控制工作计划(精选多篇)

内部控制工作计划(精选多篇) 第一篇:企业内部控制工作计划 企业内部控制工作规划方案 及2014年年度内部控制工作计划 2014年是我。。集团上市推进工作的一个关键年度。按照财政部、证监会、审计署、

2012-10-17    356    0
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 企业规范运作之内部控制

企业规范运作之内部控制 2 目 录 一、内部控制体系 二、主要业务层面控制活动 3 一、内部控制体系 《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕7号) 《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和

2019-06-01    1508    0
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 《论我国内部控制研究最新进展》

摘 要 我国内部控制的研究起步较晚,直到上个世纪80年代,社会意识形态从计划经济向市场经济推进,才开始相关的研究。在此背景下,本文对内部控制制度演变等内容加以阐述,认真梳理了我国现阶段内部控制的最近研究,并提出了笔者自己的见解。

2021-09-12    940    0
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 中国移动内部控制手册

中国移动(**)有限公司 内部控制手册 缩写 中国移动(**)有限公司及其子公司 中国移动 中国移动(**)有限公司 公司 中国移动通信有限公司 中国移动总部/总部 中国移动通信集团公司 集团公司 美国《萨班斯

2019-05-21    3373    0
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 学校内部控制制度范文

学校内部控制制度范文 学校财务控制度, 是根据国家及上级主管部门制订的有关规章制度, 结合学校的实际情况而制定的学校内部财务工作的行为规范、 行为准则, 是学校财务工作统一要求、 协调行动、 健全网络的依据。

2022-05-08    479    0
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 企业资产管理的内部控制问题研究

论文题目:企业资产管理的内部控制问题研究 摘 要 随着企业制度的不断发展,市场经济体制的不断完善,越来越多的企业开始重视企业内部会计控制制度。企业内部会计控制是指企业为了提高财务信息的安全,稳定,保护公

2021-09-09    368    0
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 公立医院内部控制管理办法(2021)

公立医院内部控制管理办法 第一章 总则 第一条 为全面推进公立医院内部控制建设,进一步规范公立医院经济活动及相关业务活动,有效防范和管控内部运营风险,建立健全科学有效的内部制约机制,促进公立医院服务

2021-05-18    1479    0
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 学校内部控制考核评价自评报告

学校内部控制考核评价自评报告 为规范学校管理,控制风险,保证经济活动的正常开展,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《内部会计控制规范》等法律法规的规定,结合我单位的所处行业、资

2020-05-18    2377    0
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 三九集团内部控制制度全集(438P)

 内部控制制度 二零零二年一月 目 录 第一篇 内部控制的基础 4 第一章 总则 1 第二章 机构及岗位职责 3 第三章 内部控制方法 4 第四章 内部控制基础工作 6 第五章 授权体系概述 7 第六章

2017-01-17    18362    0
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 2020学校内部控制相关制度

2020学校内部控制相关制度   一、预算管理制度   1.健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。合理设置岗位,明确相关岗位的职责权限,确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离。

2020-07-06    1013    0
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 XX公司内部控制存在的问题及对策

 摘 要 现在社会上的企业都越来越重视应用内部控制来加强企业内部的管理。内部控制能够促进企业的良好发展,提高企业的核心竞争力。制定是否完善,其执行是否有效,关系到企业自身的发展以及在市场中的地位。采

2021-01-11    977    0
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 国有资产管理内部控制制度

完整,提高资产使用效益,根据《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第36号)、《行政事业单位内部控制规范(试行)》、中国XXX《气象部门国有资产处置管理暂行办法》(X号)、《XXXXXX关于印发X

2019-04-12    4069    0
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 关于全面推进内部控制建设的工作方案

控为核心,以科学的风险评估为基础,以流程梳理与机制建设为重点,依托信息化手段,将制衡机制融入到单位内部管理之中,实现对单位经济活动风险的防范和管控。       二、工作目标 通过采取宣传学习、制衡机

2019-04-14    1700    0
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 中央银行内部控制研究(1)

 中央银行内部控制研究 摘要:中央银行在金融体系中处于核心地位,担负着中央银行内部控制和风险管理建设等方面的责任,对社会和经济的发展具有重要影响。本文的目的是加强在中央银行的风险管理科学的中央银行内部控制机制建设。

2022-03-07    239    0
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 中小企业内部会计控制问题研究

中小企业内部会计控制问题研究 中小企业内部会计控制问题研究 东北农业大学学士学位论文                                    学号:100130314011     中小企业内部会计控制问题研究

2013-02-09    577    0
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 行政事业单位内部控制工作开展方案

行政事业单位内部控制工作开展方案   为了贯彻落实依法治国基本方略,加强内部权力制约,有效防控廉政风险和行政风险,根据上级财政工作会议有关要求,现就进一步加强我单位内部控制制度体系建设制定如下工作方案。

2021-08-26    580    0
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 《工程造价咨询企业内部控制

内部控制 ****有限公司 管 理 制 度 目 录 一、管理大纲 二、员工守则 三、工程造价咨询质量管理制度 四、财管管理制度 五、档案管理制度 六、人事管理制度 七、目标制度 八、保密制度 九、公司证照、印鉴管理制度

2021-09-12    484    0
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 内部控制工作自检自查报告

内部控制工作自检自查报告   根据省人力资源和社会保障厅关于《开展社会保险基金现场监督和经办机构内部控制评价的通知》(***)的规定和**市人社局的安排,我局高度重视,建立了以局长***同志为组长的

2018-10-31    9464    0
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