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 服装上市公司应收账款内部控制的研究

服装上市公司应收账款内部控制的研究 前言 COSO报告自发布之日起就在不断增补完善,用来专门研究内部控制问题。COSO内部控制框架于1995年11月发行《控制指导纲要》,对于加强企业内部控制具有重要意义。服

2020-09-10    707    0
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 XX学校内部控制制度全文

XX学校内部控制制度全文 一、货币资金的内部控制 二、预算的内部控制 三、工程基建项目的内部控制 四、固定资产及低值易耗品等其他物资的内部控制 五、流动负债的内部控制 六、票据的内部控制 七、食堂物料的内部控制

2022-05-08    394    0
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 增员和员工内部流动控制程序

版号: A 标题: 增员和员工内部流动控制程序 页码: 1/1 1.0 目的 做好员工合理配置,确保质量管理体系正常运作。 2.0 适用范围 本程序适用于部门增员和员工内部流动。 3.0职责 3.1用人

2013-01-13    19152    0
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 行政事业单位内部控制规范(试行)

1 附件: 行政事业单位内部控制规范(试行) 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高行政事业单位内部管理水平,规范内部 控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《中华人民共和国会计法》、 《中华人民共和国

2019-10-29    1933    0
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 《行政事业单位内部控制工作基本指引》

 行政事业单位内部 控制工作 基 本 指 引 浙江省财政厅 目 录 第一部分:使用说明 第二部分:内部控制工作开展步骤及流程 一、工作步骤 二、工作流程图 三、主要经济活动的管理结构 第三部分:经济活动内部控制

2021-09-12    715    0
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 公司内部控制规范——成本费用(完整版)

第11部 公司内部控制规范——成本费用 11.1 岗位责任及授权批准 11.1.1 成本费用业务岗位责任制度 内控制度名称 成本费用业务岗位责任制度 执行部门 内控制度编号 监督部门 制度受控状态 生效日期

2021-09-22    871    0
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 《国内外内部控制研究现状分析》

国内外内部控制研究现状分析 内部控制是近年来研究的热点,二十世纪以来,国内外频频发生财务丑闻,在大家把矛头直指向财务会计报告时,也在探索企业内部治理等问题。并把问题的症结和解决途径归到了内部控制。加强

2021-09-12    2478    0
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 《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》

 《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》(采购业务内部控制规范)中所称采购,是指企业购买物资(或接受劳务)及支付款项等相关活动。其中,物资主要包括企业的原材料、商品、工程物资、固定资产等。《企业

2021-09-22    1351    0
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 企业内部控制制度介绍

CPA CIA企业内部控制制度介绍 (internal control system) 一、内部控制的基本概念() 二、内部控制的整体框架 三、企业财务控制的主要内容 四、企业内部控制的综合体系 2.

2011-08-10    2309    0
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 小学内部控制操作手册全文

小学内部控制操作手册全文 前言 行政事业单位内部控制规范,是指单位为实现控制目标,通过“制 定制度、实施措施和执行程序”,对单位业务活动和经济活动风险进 行防范和管控,合理保证行政事业单位的业务活动和经济活动在法律

2022-05-08    389    0
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 5.5.3 内部沟通控制程序

到有效控制,从而能迅速制订纠正和预防措施,并付诸实施。 2.适用范围: 适用于本公司整个生产经营活动中产品质量形成及质量体系改进全过程的控制。 3.职责: 3.1管理者代表负责检查质量信息控制、执行、落实及考核;

2015-06-06    1439    0
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 现代企业内部控制(ppt53)

1. 审计部:蔡金方现代企业内部控制2001年9月 2. 3.9%1994 国内第三5.0%1995 国内第三6.9%1996 国内第一10.7%1997 国内第一14.4%1998 国内第一21.5%1999

2012-08-14    29355    0
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 粮食局关于成立内部控制领导小组的通知

齐河县**局 关于成立内部控制领导小组的通知 各科室、**库: 为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》(财会〔2015〕24号)、《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工

2019-03-08    2512    0
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 《乡镇内部控制考核评价报告》

XX乡政府内部控制考核评价报告 为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神,按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求,依据《行政事业单位内

2021-09-22    596    0
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 内部控制工作小组会议记录

内部控制建设专题会议记录 会议时间:2021年4月30日 会议地点:会议室 主持人: XXX 会议议题:讨论内部控制工作方案,开展绩效评价 出席人员:全体人员 缺席人员:无 会议内容:我单位应当按照

2023-06-09    251    0
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 《工程造价咨询企业内部控制

内部控制 ****有限公司 管 理 制 度 目 录 一、管理大纲 二、员工守则 三、工程造价咨询质量管理制度 四、财管管理制度 五、档案管理制度 六、人事管理制度 七、目标制度 八、保密制度 九、公司证照、印鉴管理制度

2021-09-12    484    0
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 企业内部控制与风险管理

企业内部控制与风险管理 ★课程意义 ——为什么要学习本课程?(学习本课程的必要性)   ☆ 如何看待企业在发展过程中效率与安全的矛盾;制度有时为何成为发展的绊脚石;为什么有健全制度仍然出现问题;保证

2019-04-12    4298    0
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 行政事业单位内部控制工作开展方案

行政事业单位内部控制工作开展方案   为了贯彻落实依法治国基本方略,加强内部权力制约,有效防控廉政风险和行政风险,根据上级财政工作会议有关要求,现就进一步加强我单位内部控制制度体系建设制定如下工作方案。

2021-08-26    580    0
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 中央银行内部控制研究(1)

 中央银行内部控制研究 摘要:中央银行在金融体系中处于核心地位,担负着中央银行内部控制和风险管理建设等方面的责任,对社会和经济的发展具有重要影响。本文的目的是加强在中央银行的风险管理科学的中央银行内部控制机制建设。

2022-03-07    239    0
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 中小企业内部会计控制问题研究

中小企业内部会计控制问题研究 中小企业内部会计控制问题研究 东北农业大学学士学位论文                                    学号:100130314011     中小企业内部会计控制问题研究

2013-02-09    577    0
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