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 2021年公司内部控制制度模板

2021年公司内部控制制度模板 1、公司法___理结构 公司根据《___公司法》、《___证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定,及时修订了《公司章程》及《公司股东大会议事规则》、《公司董事

2021-11-16    438    0
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 企业采购内部控制制度优化案例

 企业采购内部控制制度优化案例 采购是企业生产经营的起点,采购与付款又密切关联。采购的原材料质量和价格又很大程度上决定企业的产品质量。因此通过建立企业内部控制来规范供应商的选择、采购合同的订立、物资

2023-07-07    298    0
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 《内部控制中的不相容岗位汇总》

 常见内部控制中的不相容岗位汇总 业务类型 内部控制中的不相容岗位 资金管理业务 1.货币资金支付的审批与执行; 2.货币资金的保管、记录与盘点清查; 3.货币资金的会计记录与审计监督。 4.出纳人

2021-09-22    767    0
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 民营企业内部控制研究

民营企业内部控制研究         改革开放以来,一大批中小型民营企业破茧而出,并得到了蓬勃的发展,在推动我国经济增长,促进就业等方面发挥着不可替代的作用。但是在民营中小企业的发展过程中,其内部管理和

2013-08-13    600    0
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 公司会计信息系统内部控制研究

 本科毕业论文(设计) 题 目__公司会计信息系统内部控制研究 ——以重庆宏美达欣兴实业(集团)有限公司为例 学 院 _____工商学院____ 专 业 _____会 计 学____ 年 级 ______2015

2021-02-23    619    0
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 xx公司货币资金内部控制问题研究

摘 要 近年来,与货币资金相关的内部控制,已逐渐成为公司管理学的一个重要课题。治理公司离不开企业的内部控制制度,然而,在内部控制的庞大体系中,货币资金的有效控制是极其重要的一个点。首先,在理论意义上

2021-01-11    920    0
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 学校内部控制评价与监督制度

XXXX学校内部控制评价与监督制度 第一章 总 则 第一条 为规范XXXX学校内部控制评价与监督,促进学校内部控制不断完善并有效实施,按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》《财政部关于全面推进行政

2020-01-04    2765    0
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 如何加强内部审计工作质量的控制

如何加强内部审计工作质量的控制 审计质量是审计工作的生命线,内部审计质量控制是维持、延续和保证内部审计生命的关键。国家审计署和中国内部审计协会对内部审计质量及控制十分重视,相继签署发布了《内部审计基本

2012-02-01    12598    0
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 企业内部会计控制目标初探

企业内部会计控制目标初探 摘要: 本文认为,内部控制的目标不仅是单位管理经济活动、实施内部控制所要到达的标准,也是外部审 计人员或社会中介机构评价内部控制系统的重要依据,良好的内部控制必须设有明确的目标。内部会计控

2022-09-02    344    0
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 企业采购业务内部控制研究

中文题目:企业采购业务内部控制研究 目录 一、公司采购业务内部控制相关理论 1 (一)采购业务内部控制的概念与目的 1 (二)采购业务内部控制应该遵循的原则 2 (三)采购业务内部控制的程序及其关键控制点 2 二、双汇集团采购业务内部控制基本情况简介

2021-07-22    905    0
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 内部控制案例分析(详细版)

中信泰富事件 根源:内控制度的漏洞,中信泰富对风险没有合理估计,对权力没有有效监督,在信息披露上又严重违规,结果导致内部控制系统漏洞百出。 控制环境分析:(1)法人治理机构不健全,董事会职能虚化。有

2021-09-22    3499    0
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 存货-1存货业务循环内部控制调查表

表3-7         索引号: (审计机关名称) 存货业务循环内部控制调查表 审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 调查内容 是 否 不适用 评价 验收   1.对所有自行采购的或上级主管部门转来的货物是否均编制了验收报告?

2017-06-17    17445    0
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 社保局内部控制工作自检自查报告

社保局内部控制工作自检自查报告 根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求,我局高度重视,抽调精干人员组成检查评估小组,认真自查评估,现就自查有关情况汇报如下:

2020-07-11    677    0
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 XX公司内部控制管理手册(最新版)

 内部控制管理手册 ——***公司分册—— ******公司 ***分公司 二〇一六年一月一日 ******公司 《内部控制管理手册》〈***公司分册〉 发 布 令 为全面贯彻实施股份公司《内部控制

2021-09-22    673    0
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 国企招标采购内部控制探讨

国企招标采购内部控制探讨 摘要:招标采购是国企业务的重要组成部分,直接关系到国企主营业务能否顺利开展,也是决定国企健康运营的关键。由此可见加强招标采购控制力度的重要性,建立内部控制机制势在必行。本文

2023-01-04    154    0
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 公司年度内部控制体系建设自评报告

 公司年度内部控制体系建设自评报告 根据集团内部控制自评专项工作安排,结合公司的控制目标和管控重点,公司高度重视、精心部署,组织专人对截至年度的内部控制体系建设情况、制度执行有效性等方面进行了集中梳理和自评总结,现将有关情况报告如下:

2024-05-07    158    0
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 浅谈中小企业内部控制

断加剧,内部控制已经发展到了企业经营管理的各个领域,并逐步成为了现代企业管理的重要手段。企业内部会计制度是企业生存发展的核心工作之一。企业管理实践证明,企业的一切管理工作都是从建立健全内部控制开始的,

2021-08-04    203    0
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 内部控制与企业文化建设的研究(精选多篇)

内部控制与企业文化建设的研究(精选多篇) 第一篇:内部控制与企业文化建设的研究 加强和完善企业内部控制制度,实施企业文化建设不仅是当前理论界和实务界最为关注的话题,同时也是一些上市公司进行治理的重要

2013-08-19    389    0
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 a商业银行内部控制问题研究

A商业银行内部控制研究 摘 要 商业银行作为金融业的主体,在现代经济活动中极大的推动和促进了国民经济的发展。在金融全球化背景下,尤其是在当前欧债危机下,我国商业银行面临着复杂多变的国际国内经济形势下

2020-09-17    764    0
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 2022年半年度内部控制自我评价报告范文

2022年半年度内部控制自我评价报告范文 一、内部控制评价的目的 (一)加强和规范公司内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司可持续发展,维护全体股东和利益相关者的合法权益; (二)合

2022-10-05    491    0
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