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 内部控制制度-薪工循环

 內部控制制度 《薪工循环》 文件管制等級: □管制文件 □非管制文件 文件履歷紀要頁 文 件 發 行 單 位 文 件 管 制 等 級 管理代表 □管制文件 □非管制文件 文  件  履  歷  紀  錄 版次 修 訂 內 容 核准 權責 編撰 日期

2014-12-13    18889    0
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 企业内部管理标语口号

企业内部管理标语口号 第一篇:企业内部管理标语口号 01 严谨思考、严密操作、严格检查、严肃验证 02 人人有改善的能力,事事有改善的余地 03 时时寻求效率进步,事事讲究方法技术 04 上下沟通达共识,左右协调求进步

2013-08-21    539    0
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 客服内部管理工作总结

客服内部管理工作总结   客服中心从组建到现在,整整经历了一个春秋,纵观2011年客服中心全年的工作,基本在按照规划思想执行,努力朝做医院“服务标兵”和“重要营销分支”的目标奋斗,也取得了一定的效果

2014-08-22    502    0
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 《内部控制自我评价管理办法》

内部控制自我评价管理办法(试行) 目 录 第一章:总则 第二章:内部控制自我评价组织体系 第三章:内部控制自我评价内容 第四章:内部控制自我评价程序和方法 第五章:内部控制缺陷分类 第六章:内部控制缺陷认定标准

2021-09-22    928    0
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 工程内部承包协议

**嘉和置业集团有限公司嘉和温莎小镇630KVA基建变工程 施工内部承包责任协议书                                        为明确内部承包责任,结合本工程具体情况,经双方协商一致,达成如下协议。

2016-01-28    5982    0
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 水表检定站内部审核报告

2013年度内部审核报告   审核目的:评价质量管理体系是否符合JJF(豫)1002-2008《河南省专项计量授权考核规范》的要求,验证质量管理体系运行是否适宜、有效和持续改进。 审核范围:质量管理

2015-09-07    6883    0
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 表12-4 工程内部预验收表

工程内部预验收表 中高级 客户姓名 联系方式 工长姓名 现场负责人 检测验收 验收时间 木工工艺及材料 计量单位mm 门 优良 合格 不合格 对角线误差 2 2-3 3-4 4+ 两边长度误差 1 1-2

2015-05-12    15041    0
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 2.2.1城市内部空间结构

1. 城市内部空间结构第二章 城市和城市化 2. 城市土地 利用类型商业 用地工业 用地政府机关 用地住宅 用地绿化 用地交通 用地农业 用地其它 3. 城市土地 利用类型商业 用地工业 用地政府机关

2012-11-04    13416    0
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 内部管理全年工作计划

内部管理全年工作计划   为进一步推动员工们的工作积极性和创造性,确保全国巾帼文明岗的先进性,站内于1月13日上午召开了XX年度年终工作会议。认真回顾总结了XX年我站所取得的成绩和经验,毛学广站长在会上作了详细的工作汇报和总结。

2014-09-10    546    0
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 内部人员求职申请表

内部人员求职申请表 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

2014-05-23    553    0
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 班级内部学生冲突的处理与防范

班级内部学生冲突的处理与防范 班级是由青少年组成的缩微的社会,由于学生个体之间的心理、文化、价值取向的差异,以及内部难以避免的竞争和班级相对有限的资源,班级内部学生冲突存在着客观必然性。在现实的班级

2014-01-18    949    0
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 内部管理制度汇编

内部管理制度汇编 目录 1. 工作人员行为规范制度 2 2. 请销假制度 5 3. 固定资产、办公用品采购领用制度 7 4. 值班管理制度 9 5. 财务管理制度 10 6. 卫生管理制度 12 7.

2022-04-10    474    0
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 中国内部审计准则1-29

 内部审计根本准那么 第一章 总 那么 第一条 为了标准内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任,根据?中华人民共和国审计法?、?审计署关于内部审计工作的规定?及相关法律法规制定本准那么。 第二条

2021-12-30    483    0
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 内部控制复习题库

10*2=20); 简答(4*5=20);案例分析(3道40分) 内部控制习题 第一章总论 一、练习题 (一)单项选择题 1. 内部控制结构阶段又称三要素阶段,其中不包括( )要素。 A. 控制环境 B

2022-08-15    603    0
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 单位内部控制工作方案

为进一步完善内部控制,提高内部管理水平,特制定单位内部控制工作方案如下:   一、 充分认识实施内部控制规范的重要意义 实施内部控制规范,是加强单位经费监管的重要举措,是完善内部治理结构、建立各项工

2019-04-14    1243    0
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 关于公立医院内部审计的若干思考

关于公立医院内部审计的若干思考 当前,公立医院的综合医疗改革正在持续深入推进,公立医院内部审计部门是医院规范经济活动、强化内部控制、防范运行风险的重要部门。若想要提升公立医院自身的治理能力,需要高度

2024-06-27    204    0
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 对中国储蓄银行新华街支行反洗钱情况调查报告

对中国储蓄银行新华街支行反洗钱情况调查报告 一、调查时间:2011年9月10日 二、调查地点:中国邮政储蓄银行新华街支行 三、调查方式:走访调查 四、调查目的: 通过对中国邮政储蓄银行新华街支行的反

2013-06-07    9625    0
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 2015年储蓄银行经济师工作计划范文精选

2015年储蓄银行经济师工作计划范文精选   一、提出“存款立社、服务兴社”的经营理念,努力夯实资金实力   为保持**信用社的稳健发展势头,我积极带领全社干部职工解放思想,大胆实施 创新经营。在存

2015-08-17    356    0
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 员工内部培训管理制度-集团内部培训师管理办法(DOC 15页)

……………………………………………… 6-9 第三章:集团送外培训管理规定……………………………………………… 9-12 第四章:集团内部培训师管理办法………………………………………… 13-19 培训体系 总则 『目的』 为鼓励员工参

2012-09-22    493    0
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 检测设备内校规程汇编游标卡尺内部校准规程、千分尺内部校验规程、

检测设备内校规程汇编目录 1 游标卡尺内部校准规程 第2页 2 千分尺内部校验规程 第3页 3 钢尺、卷尺内部校准规程 第4页 4 磅秤、盘秤、电子秤内部校准规程 第5页 5 划线尺、深度卡尺内校规程

2022-06-14    136    0
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