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 财务内控职责要求

财务内控职责要求 1、审核各类原始单据,无误后根据各种单据编制记帐凭证。 ___月末结账,按时编制各种会计报表,做到数字真实,计算准确,内容完整,说明清楚,报送及时。 3.负责检查、核实库存材料,对各种库存材料的购入、领用情况进行监督

2021-12-29    638    0
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 银行内控总结

银行内控总结   xxxx年以来,结合个人金融业务特点,我部着重在相关业务品种的业务流程整合、相关制度建设、业务和政策学习等方面加强了管理,并召开了主任办公会和部门全体会议,就相关内控工作做出了部署。现将我部近期内控工作报告如下:

2014-07-18    510    0
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 《资金内控制度》

一、资金 1.各级单位日常库存现金限额不得超过1000元,要求日清日结,如有特殊情况超过库存现金限额的须报上级单位领导审批。财务主管人员要定期或不定期与现金会计核对库存现金,保障现金的安全完整。集团

2021-09-02    650    0
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 内控制度

内控制度 第一篇:财务管理内控制度 财务管理内控制度 一、完善财务报销手续,认真审核原始凭证,原始凭证必须具备凭证名称、填制凭证日期、接受单位及接受人名称,经济业务数量、单价、金额;填制凭证单位名称

2012-09-25    886    0
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 大众集团内控自评报告

司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及

2019-05-21    2225    0
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 内控合规学习心得

内控合规学习心得 银行作为经营风险的行业,风险防控是其生命线。内部控制是为保证组织目标实现而建立的控制机制和实施的管控措施,在防范和化解银行经营风险中发挥着重要作用,良好的内部控制是银行有效抵御风险

2015-12-29    8740    0
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 XX中学财务管理内控制度(完整版)

XX中学财务管理内控制度 为了进一步提高我校内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》及财政部、

2021-08-08    592    0
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 给营业室内控组织管理及各项重要登记薄建议

给营业室内控组织管理及各项重要登记薄建议 1、      当班柜员负责自己柜面所要登记的各种登记薄,以及中间柜员每天所要打印的大小额支付来帐等; 2、      如果当天有代发工资的,必须在登记薄上

2014-01-07    8902    0
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 谈高校工程项目的内控管理

谈高校工程项目的内控管理   〔摘要〕内控管理为高校装饰修缮工程管理之根本。它包括静态内控和动态内控 , 静态内控是指管理制度的设计和管理机构的设置 , 而动态内控是静态内控的具体实现过程 , 它包

2015-03-02    351    0
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 2021年公司现金管理内控制度

2021年公司现金管理内控制度 (1)钱账分管制度。注意出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作; (2)库存现金开支的审批制度; (3)库存现金日清月结; (4)库存

2021-11-19    417    0
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 操作风险控制及内控管理评价

操作风险控制及内控管理评价 众所周知,银行业是一个高风险行业,其良好运行对于经济平稳健康发展起着至关重要的作用。大到整个行业,小到每家银行网点,员工的操作风险控制以及网点的内控管理均不容忽视。而主管

2018-06-09    2797    0
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 财务内控管理制度汇编

 财务内控管理制度汇编 (修订稿) 财务管理部 2018年05月 目 录 第一部分 部门组织架构 第二部分 部门岗位职责 第三部分 财务管理制度 第四部分 业务审批流程 第一部分 部门组织架构 全面预算管理

2020-01-16    503    0
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 2021年公司现金管理内控制度模板

2021年公司现金管理内控制度模板 第一条为了加强公司现金的内部控制和管理,提高现金的使用效率,保证公司的现金安全,依据《会计法》、《内部会计控制基本规范》等法律法规,制定本制度。 第二条本制度所称现金包括银行存款和其他货币资金。

2021-11-19    346    0
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 财务内控管理制度

财务内控管理制度 1、目的    1.1 为加强公司内部管理,规范公司财务报销及款项支付行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制成本费用支出,特制定本制度。     1.2 本制度根据国家相关财

2016-06-03    5900    0
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 2021年公司无形资产内控管理制度

2021年公司无形资产内控管理制度 第一章总则 第一条为了加强无形资产、其他资产的内控管理,对企业资源进行计划、___、控制,使之发挥最佳效益。特制定本规定。 第二条无形资产、其他资产内控管理制度一般应包括。

2021-11-19    394    0
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 设备管理内控专项审计实施方案

  设备管理内控专项审计实施方案 一、设备管理内控审核审计工作目的 ****港有限责任公司经过稳健发展,现已进入加速发展时期,目前正实施转型升级,组建集团化公司,向港口上下游产业链延伸。在实施转型升

2017-08-22    3664    0
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 2017年内控制度建设管理办法

内控制度建设管理办法   目   录   目   录 1   第一章 总  则 2   第二章 内控制度分类及部室职责 2   第三章 内控制度的制定、修订和废止 3   第四章 内控制度的督导执行 4

2017-03-08    471    0
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 **小学经费内控管理制度

  **小学经费内控管理制度 根据国家及上级主管部门制订的有关规章制度,结合学校的实际情况而制定的学校内部财务工作的行为规范、行为准则,是学校财务工作统一要求、协调行动、健全网络的依据。按照财政部、

2016-06-02    4706    0
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 外发加工及内控管理制度

外发加工及内控管理 总 则   第一条 为满足客户货期、产品质量,加强对公司物料管理与付款等环节的内部控制,使外发加工业务更符合公司的最大利益,特制定此制度。   第二条 外发加工业务内部控制制度的

2021-08-14    829    0
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 《财务管理内控制度审计方案》

 财务管理内控制度审计方案 为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司****年审计工作计划,对****开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展,制定本方案。

2021-06-16    540    0
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