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 红色文化与茶文化_韶峰品牌建设

红色文化与茶文化_韶峰品牌建设 在今年4月28日召开的**市民商法学会第二届三次代表大会上,会长符国保在作工作报告之前,激情洋溢地说:“常喝韶峰茶,不忘主席恩,常喝此茶百病不生。”一语惊人,获得全场

2011-07-16    14096    0
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 企业财务内控制度范文3篇

企业财务内控制度范文3篇 一、会计信息失真的含义 所谓会计信息失真,是指会计信息未能真实地反映客观的经济活动,给决策者的相关决策带来不利影响的一种现象。上市公司信息质量失真主要表现在:一是信息披露不

2021-12-07    322    0
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 期货公司工作人员廉洁从业内控制度

**期货公司廉洁从业内控制度 第一章 总则 第一条 为促进公司健康发展,保护投资者合法权益,切实加强对公司及工作人员廉洁从业的管理,根据《期货交易管理条例》、《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》等法律法规,制定本制度。

2019-10-21    1459    0
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 人力资源部内控和系统管理竞聘演讲稿

人力资源部内控和系统管理竞聘演讲稿 各位领导: 下午好,我叫刘超,在市分行办公室,负责安全保卫工作,我竞聘的职位是人力资源部内控和系统管理。 2011年11月至今,在安保部(现办公室)配合部室领导从

2014-03-29    8495    0
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 开展“内控和案防制度执行年”活动心得体会

讲 促经营——开展“内控和案防制度执行年”活动心得体会     无论多么完美的内控制度,如果得不到有效的执行,也只能是聋子的耳朵——一种摆设而已。经营是农村信用社稳健运行的内在要求,内控和案

2014-09-20    7523    0
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 关于对公客户经理对内控警示典型案例的问题讨论

关于对公客户经理对内控警示典型案例的问题讨论  经过连日来我行网点一把手领导和主持,由业务经理通过每天晨会组织对我行每位员工进行培训学习。加强了我对内控风险的意识,使我对“内控警示典型案例”有了更深

2012-06-25    12938    0
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 公司内部控制体系建设自评报告2024-2025(内控总结)

节化、精细化、标准化,坚持谨小慎微、查漏补缺的工作方式,确保本年度内部缺陷数量控制在合理范围,总体内控工作形势可防可控、平稳运行。 一是坚持制度建设不放松,确保部门责任落实。自去年1月以来,公司深刻把

2024-05-07    166    0
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 农行基层网点内控薄弱环节和风险点

目前,农行的基层网点,在规范操作、强化管理、创建“三化三铁”、健全完善内控机制、依法经营、防范和化解风险等方面做了大量的工作,有效控制了柜面各类案件的发生。从总体情况看,农行基层网点的内控机制是积极有效的,能够为业务经营的发展提

2015-01-08    8505    0
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 企业内控精细化管理中存在的问题及对策建议思考

 企业内控精细化管理中存在的问题 及对策建议思考 随着社会经济的发展与企业管理水平的不断提高,企业管理所涉及的方面越来越广泛,管理模式也在不断创新,而如何提高企业内控精细化管理逐渐成为企业管理层和相

2021-05-31    1715    0
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 销售业务内控管理制度(完整版)

9 销售业务内控管理制度 9-01 销售授权审批制度----------------------------------------------------01 9-02 客户信用管理制度-----

2021-08-14    1056    0
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 公司财务主管(分管财务和内控)年终述职报告

公司财务主管(分管财务和内控)年终述职报告   我协助何总经理分管财务和内控工作,现将一年来的工作情况汇报如下,请各位代表审议。   第一部分的主要工作   在公司班子的大力支持下,我带领广大财务人

2013-06-14    578    0
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 农村信用社内控制度学习心得

农村信用社内控制度学习心得 第一篇:农村信用社内控制度学习心得 农村信用社内控制度学习心得 时间:2014-08-13 20:45:25来源: 作者:admin 编辑:admin 阅读: 19次 众

2012-05-03    400    0
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 企业内控制度自查报告范本2篇

企业内控制度自查报告范本2篇   企业内控制度自查报告范本1   公司自上市以来,董事会一直严格按照中国证监会、深圳交易所的有关规定,注重改进和完善公司的治理结构。在浙江监管局辖区内曾率先引入符有关

2020-10-09    621    0
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 XX区医疗保险经办中心稽核内控工作方案

XX区医疗保险经办中心稽核内控工作方案 按照强化医疗保障经办机构内部控制管理、进一步规范医保经办服务流程,完善工作各项制度,防范工作风险,查漏补缺,不断提升医疗保障经办管理服务工作科学化、规范化、精

2022-10-28    1133    0
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 医保局行政事业单位内控自评报告模板

医保局行政事业单位内控自评报告模板   一、组织机构控制方面执行情况   在组织机构控制方面,目前我局下设统筹股、基金管理股、审核股、办公室四个股室,通过制度建设做为组织机构控制的基础,对每个工作人

2022-12-13    279    0
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 完善内控制度必须重视的三个问题—财经金融

  完善内控制度必须重视的三个问题—财经金融   摘要:本文不想探讨内控制度的具体措施,只就完善内控制提出需要重视的三个问题:要把健全的预警系统作为完善内控制度的基础性工作;要把有效的奖惩制度作为提

2012-05-17    461    0
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 合同管理制度与流程图(附内控体系表)

降低因合同的签订给企业带来的风险,特制定本制度。 第2条 规范企业合同的拟定、审批及签章工作,以符《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定,确保合同的顺利履行,维护企业的合法权益。

2021-07-24    827    0
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 河北省内控评价与监控系统操作手册

软件操作一 系统登录 2二 系统初始化(单机版操作) 22.1.评价单位组织管理 32.1.1.单位信息建立 32.1.2.评价用户建立 5三、自我评价 73.1.自我评价 73.2.查看得分 9一 系统登录系统采用B/S架构,用户使用IE浏览器输入访问地址网络版的以当地财政发布的网址为准;单机版的先启动评价系统服务,再在部署本机上的浏览器输入http://loca

2020-06-17    844    0
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 2023对市级行政事业单位内控建设评价情况的自查报告

对市级行政事业单位内控建设评价情况的自查报告   为进一步加强行政事业单位内控建设,有效提升单位内部管理水平,根据《xx市财政局关于开展xx年行政事业单位内部控制建设评价检查工作的通知》(嘉财会〔x

2023-06-30    502    0
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 财务内控制度体系框架(五个方面)

财务内控制度体系框架可分为以下五个方面: 1、基础管理制度 (1)会计核算控制制度: ⑴会计核算的体制; ⑵主要会计政策; ⑶会计科目名称和编号; ⑷会计科目使用说明; ⑸会计报表种类及其格式; ⑹会计报表编制说明。

2021-07-04    2064    0
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