最新公司财务管理制度范本最新


     公司财务理制度
      第章 总
      第条 加强财务理规范财务工作促进公司营业务发展提高公司济效益根国家关财务理法规制度公司章程关规定结合公司实际情况特制定制度
      公司财务理制度
      第二条 公司会计核算遵循权责发生制原
      第三条 财务理基务方法: ()筹集资金效资金监督资金正常运行维护资金安全努力提高公司济效益 (二)做财务理基础工作建立健全财务理制度认真做财务收支计划控制核算分析考核工作 (三)加强财务核算理提高会计资讯时性准确性 (四)监督公司财产购建保配合综合理部定期进行财产清查 (五)期编制类会计报表财务说明书做分析考核工作
      第四条 财务理公司营理重方面公司财务理中心财务理工作负组织实施检查责财会员认真执行会计法坚决财务制度办事严守公司秘密
      第二章 财务理基础工作
      第五条 加强原始证理做制度化规范化原始证公司发生项营活动缺少书面证明会计记录
      第六条 公司应根审核误原始证编制记帐证记帐证容必须具备:填制证日期证编号济业务摘会计科目金额附原始证张数填制证员复核员会计员签名盖章收款付款记帐证应出纳员签名盖章
      第七条 健全会计核算国家统会计制度规定会计业务需设置会计帐簿会计核算应实际发生济业务规定会计处理方法进行保证会计指标口径致相互会计处理方法前後相致
      第八条 做会计审核工作办财会员应认真审核项业务合法性真实性手续完整性资料准确性编制会计证报表时应专复核重事项应财务负责复核 初级济师考试:工商理专业知识实务工商企业概念工商企业制度
      第九条 会计员根帐务容采定期会计帐簿记录关数位库存实物货币资金价证券单位等进行相互核保证帐证相符帐实相符帐表相符
      第十条 建立会计档案包括会计证会计帐簿会计报表会计资料应建立档案妥善保会计档案理办法规定进行保销毁
      第十条 会计员工作变动离职必须会计工作全部移交接员会计员办理交接手续必须监交负责监交交接员监交员应分交接清单签字後移交员方调离离职
      第三章 资金负债理
      第十二条 资金公司营核心资必须加强资金理公司筹集资金必须聘请中国注册会计师验资根验资报告投资者开具出资证明入帐 第十三条 公司董事会提议股东会批准章程规定增加资财务部门应时调整实收资
      第十四条 公司股东间相互转全部部分出资股东应公司章程规定股东外转出资购买股东转出资财务部门应实调整
      第十五条 公司负债形式筹集资金须努力降低筹资成时应月计提利息支出计入成
      第十六条 加强应付帐款应付款理时核馀额保证负债真实性准确性年应付未付款项应查找原确实法付出应付款项报公司总理批准後处理
      第十七条 公司外担保业务公司规定审批程式报批後财务理中心登记後正式外签发财务理中心纳入公司负债理担保期满後时督促关业务部门撤销担保
      第四章 流动资产理
      第十八条 现金理:严格执行民银行颁布现金理暂行条例根公司实际需合理核实现金库存限额超出限额部分时送存银行
      第十九条 严禁白条抵库意挪现金出纳员必须日结出现金日记帐帐面馀额库存现金相核发现符时查明原财务理中心理库存现金进行定期定期检查保证现金安全完整公司切现金收付必须合法原始证
      第二十条 银行存款理:加强银行帐户帐户保密工作非业务需准外泄银行帐户印签实行分制统保严禁空白合加盖银行帐户印签
      第二十条 出纳员时掌握银行存款馀额准签发空头支票准银行帐户出单位办理结算套取现金月末做银行帐工作编制银行存款馀额调节表未达帐项进行分析查找原报财务部门负责
      第二十二条 应收帐款理:应收帐款季末做次帐龄清收情况分析报关领导分业务部门督促业务部门积极催收避免形成坏帐
      第二十三条 应收款理:应户分页记帐严格款审批程式款审批程式:款→部门负责→财务负责→总理现金必须於现金结算范围种费专案支付
      第二十四条 短期投资理:短期投资指年够准备变现投资短期投资必须公司授权范围进行现行财务制度规定记帐核算收入成损益















    财务理制度
      总
      1中华民国会计法企业会计准制定制度
      2规范公司日常财务行发挥财务公司营理提高济效益中作便公司部门员工公司财务部工作进行效监督时进步完善公司财务理制度维护公司员工相关合法权益制定制度
      财务理细
      总原
      1公司财务实行计划特征总理负责制:属已总理审批计划支付相关事业部总理书面授权财务负责监核办理属计划外必须公司总理书面授权
      2严格执行会计法相关财务会计制度接受财政税务审计等部门检查监督保证会计资料合法真实时准确完整
      二财务工作岗位职责
      ()财务理职责
      1岗位设置员配备核算组织程序等提出方案时负责选拔培训考核财会员
      2贯彻国家财税政策法规结合公司具体情况建立规范财务模式指导建立健全相关财务核算制度时负责公司部财务理制度执行情况进行检查考核
      3进行成费预测计划控制核算分析考核监督部门降低消耗节约费提高济效益
      4相关工作
      (二)财务职责
      1负责理公司日常财务工作
      2负责部门部机构设置员配备选调聘晋升辞退等提出方案意见
      3负责部门财务员理教育培训考核
      4负责公司会计核算财务理制度制定推行会计电算化理方式等
      5严格执行国家财法规公司项制度加强财务理
      6参公司项资营活动预测计划核算分析决策理做部门工作指导监督检查
      7组织指导编制财务收支计划财务预决算监督贯彻执行协助财务理成费进行控制分析考核
      10负责监财务历史资料文件证报表整理收集立卷档工作规定手续报请销毁
      11参价格工资奖金福利政策制定
      12完成领导交办工作
      (三)会计职责
      1国家会计制度规定记账复帐报账做手续齐备数字准确账目清楚处理时
      2发票开具审核项业务款项发生回收监督业务报表整理审核汇总业务合执行情况监督保统计报表填报
      3会计业务核算财务制度监督会计档案保存理工作
      4完成部门相关领导交办工作
      (四)出纳职责
      1建立健全现金出纳种账册严格审核现金收付证
      2严格执行现金理制度坐支现金白条抵库
      3天发生银行现金收支业务作日清月结时核保证帐实相符
      三现金理制度
      1现金收支公司出纳负责
      2建立健全现金日记帐簿出纳应根审批误收支单逐笔序登记现金流水收支帐目天结出余额核库存作日清月结帐实相符
      3库存现金超3000元时必须存入银行
      4出纳收取现金时须立开具式四联支票回收登记表缴款右角签名交缴款业务部门出纳会计留存联
      5现金支出必须相关程序报批(详见支出审批制度)出差原必须预支现金须填写款单总理签字批准方支出现金款出差回款三天出纳款报销(详见差旅费报销规定)
      6收支单办理完毕出纳须审核误收支单签章原始单加盖现金收付讫章防止重复报销
      四支票理
      1支票购买填写保存出纳负责
      2建立健全银行存款日记帐簿出纳应根审批误收支单逐笔序登记银行流水收支帐目天结出余额工作日结束
      3出纳收取支票时须立开具式四联支票回收登记表缴款右角签名交缴款缴款部门出纳会计留存联
      4支票必须填写支票领单办部门理财务(理)总理(计划外部分)签字出纳方开出
      5开出支票必须封填收款单位名称
      6开支票必须收取支票方支票头签收盖章
      五印鉴保
      1银行印鉴必须分保
      2财务专章总理印鉴分财务理出纳负责保
      六现金银行存款盘查
      1出纳员周完成出纳工作应库存现金银行存款存收入支出结存情况编制出纳报告表出纳保库存现金会计总理指定员星期五午月终进行定期帐盘查时间进行抽查
      2出纳应根银行存款日记帐帐面余额开户银行转帐单余额进行核未达帐项应会计编制银行存款余额调节表进行检查核
      3相关会计制度法规执行
      支出审批制度
      目
      1简化支出审批手续提高工作效率
      2防止私占公司财产
      二适原
      ()商业单位制营计划财政预算授权行终审权(理部门负责该单位营业指标负全责)
      (二)部门理适权限部份权限文字性形式授权副理部门等
      (三)授权方式分两类:
      三审批程序
      1计划报销:
      手证明(持原始证)分理(部门负责)财务部
      2超计划报销:
      手证明(持原始证超支报告)分理(部门负责)财务
      四计划审批容
      1购买日常办公品计算机外设配件耗材支出计划运营中心收齐汇总报公司总理审批原运营理中心统购买库存部门登记领进入部门费月底运营理中心财务部提供关方面明细表(部门签字确认)
      2固定资产办公家具(包括机房OA设备):购买部门报申请计划部门负责签字公司总理批准公司技术部运营理中心统协调核准协调购买情况写出需求报告报公司总理批准统购买金额1万元固定资产购入必须报总理审批

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    贡献于2019-11-17

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