行政事业单位内部审计存在的问题及对策


    行政事业单位部审计存问题策
    前审机构履行审计监督职发挥重作审覆盖面广审减金额显著审计建议合理促进增收节支部审计成效明显监督作发挥较职位断提升新形势新背景审工作发展面困难问题需进步研究解决
    困难问题
    ()审机构设置员配备科学合理整体情况绝数单位规定成立部审计机构明确部审计机构组织领导员配备设立独立审机构单位占非常低部分单位审员财务员纪检员兼身兼职受单位编制限制部分单位少事矛盾较突出审员独立开展部审计工作然审计机关十分重视审工作单位机构设置员配备合理部审计位职定位够清晰影响审工作发展
    (二)审系统缺乏统筹工作计划标准基层审计机关年会审工作作出安排求审单位结合身实际制定年度审工作计划明确审工作项目容时间安排方法步骤审计目标级审部门审工作没作出统安排缺乏开展工作指挥棒基层审机构审计项目安排政审项目新方法活效果佳紧贴新时代审计工作新形势新务新特点效开展工作级审计机关明确求开展审工作质量检查没统考核标准具体实施细导致检查达促进工作佳效果
    (三)审员普遍业务力强基层审机构数员财务员兼财务业务工作较精通审计业务工作十分熟悉整体业务素质高审员科班出身少知识结构单缺少复合型单位审员运动员裁判员制约监督作明显专业知识技滞工作创新够尤部控制审实务审方法审质量理方面时俱进甚部审计成财务检查适应新时期部审计质量理工作求
    (四)审工作质量普遍高审计执法程序方面部分审机构实施审计程中程序位业务规范表现没制定审计实施方案审计证足工作底稿缺失问题定性准确审计建议操作性强等方面审计监督职方面部分单位属二级单位审计工作抓较紧级监督力度够单位审工作太重视免疫功发挥审计整改方面审计查出问题没踪问效审计成果效运充分存现象
    二策建议
    ()健全组织领导加强审工作统筹级部门应加强审工作指导提出年度审工作点明确审工作方容重点目基层审计机关理区审工作时具针性操作性制定年度审计工作计划中应统筹兼顾部审计工作省级综合量化考核方案中明确审单位工作质量考核项目评分细便区级审计机关开展审工作检查二基层审计机关高度重视审工作加强部审计工作规划年度审计计划审计质量控制问题整改队伍建设等重事项理坚持部审计工作摆重位置分领导定期听取审工作汇报解工作进展提出相关求时研究解决审单位存困难问题三审单位应成立部审计工作领导组明确分领导具体负责科学合理配备审计员政治思想强业务素质精员安排审岗位年度审
    工作计划狠抓工作落实
    (二)明确目标务扎实开展审工作认真谋划年度审工作新形势审工作促进政机关企事业单位更效抵御风险实现高质量发展作越越明显审工作筹划作重抓手提前谋划结合单位安排审计项目汇总编制年度审工作计划明确审计项目范围完成时限审工作定目标指明方二扎实完成年度审项目结合单位实际求统筹兼顾突出重点原法单位财务收支济活动部控制等进行独立审计监督督促年度审项目落实处三开展部审计工作质量检查级求围绕部审计制度建设审业务工作审规范理等方面部审计工作规定贯彻落实情况年度审项目完成情况审问题整改情况审工作程序审机构员理情况等进行全面检查时指出问题规范理
    (三)加强学培训造硬审队伍举办类审业务培训班采取会代训送教门送出等种形式提高审员业务水聘请业务骨干专家授课培训课程设置切合基层单位实际授课容突出验介绍传授审计方法加强审计案例审计实务操作分析探讨二组织现场座谈会总结单位年度审工作开展情况梳理存问题交流审工作验收集建议意见通家相互学互相鉴探索部审计工作新思路新方法达提高目提升审员专业力专业精神三加强理研究鼓励审员时勤思考善总结常积累动笔实践中提炼验做法结合单位实际撰写理文章工作信息提高文字力业务水
    (四)强化服务监督努力发挥审计机关业务指导作部审计工作规定审计机关指导监督部审计提出明确求审计机关充分发挥机关引领作加强审机构服务指导建立日常工作沟通机制开展部审计程中搭建审工作沟通交流台畅通信息享渠道时协调解决日常工作中遇问题政策层面加强指导答疑解惑加强机关部门协调审工作创造利条件二加强现场指导立足现条件克服少事矛盾深入审单位加强财制度政策宣传培训提高法律法规意识部审计线解审项目开展情况进行面面指导帮带三建立奖惩机制年推荐12审单位参加评审项目开展优秀审计业务工作规范单位予表彰未时完成审计划审计质量差单位进行通报四规范聘请社会审计程序部审计力量较薄弱项目专业性强需利社会审计力量完成基层审计机关断规范社会购买服务行严格遴选程序聘请资质硬社会审计力量保证审计质量
    (五)突出质量建设充分运部审计结果提高审质量效率审计工作流程着手突出抓审业务建设逐步夯实审基础工作提升基层审工作质量审计工作准求断完善调查解实施方案工作底稿审计报告等审计环节精心组织审计项目计划制定充分调动审员积极性时量完成审项目提高审效率二加强审计问题踪整改力度审指出问题督促审计单位应时整改逐项账销号整改结果书面告知部审计机构审提出合理化建议审计单位应时采纳督促审计意见真正落实三推进审监督成果转化利充分运审结果审成果纳入属单位干部考评评功评奖等事项中促进单位廉政建设避免审结果
    审审改审究问题时审计中发现普遍性倾性问题进行深入分析针性提出解决意见建议领导决策提供促进建立规范理制度充分发挥部审计建设性作

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