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    国家开放大学电大一平台《审计学》在线形考任务1-4终结性网考答案

    国家开放大学电大一平台《审计学》在线形考任务1-4终结性网考答案考核说明:本课程采用100%形考的方式,需要完成案例分析、主题讨论、学后自测和日常学习表现任务。形考任务一:案例分析宏光有限责任...

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    国家开放大学电大一网一平台《审计学》在线形考任务3课后自测终结性网考答案

    国家开放大学电大一平台《审计学》在线形考任务3课后自测终结性网考答案考核说明:本课程采用100%形考的方式,需要完成案例分析、主题讨论、学后自测和日常学习表现任务。形考任务三:课后自测第一章学...

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    国家开放大学电大一平台《审计学》在线形考任务1-4终结性网考答案

    国家开放大学电大一平台《审计学》在线形考任务1-4终结性网考答案考核说明:本课程采用100%形考的方式,需要完成案例分析、主题讨论、学后自测和日常学习表现任务。形考任务一:案例分析案例介绍20...

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    在党政主要领导干部经济责任审计结果反馈会议上的表态发言

    2022年X日—X日,X对X同志,在X任职X期间履行经济责任情况进行了审计。今天,以X为组长的审计组亲临我县专题反馈审计问题,这是体现经济责任审计成果的重要环节,也是我们整改落实、推动工作的重要契机。

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    高级审计师资格评审表

    附件2高级审计师资格评审表姓名: 单位: 申报时间: 审计署人事教育司制填 表...

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    从安然事件看审计的独立性

    从安然事件看审计的独立性引言:安然曾经是叱咤风云的“能源帝国”,2000年总收入高达1000亿美元,名列《财富》杂志“美国500强”中的第七。2001年10月16日,安然公司公布该年度第三季度...

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    审计报告台账

    审计台账管理流程1目的本文件规定了××农村银行(以下简称“本行”)审计台账管理的流程及控制要点,旨在加强本行内部审计和外部检查发现违规事实的管理,督促各分支机构、部门和人员及时整改与处理,以利...

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    审计报告的格式

    审计报告的格式  审计报告的格式    (一)审计报告应当具备《办法》规定的审计依据、被审计单位基本情况、被审计单位会计责任、实施审计的基本情况、审计评价意见、被审计单位违纪违规事实和定性处理...

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    电力局行政事业单位内部审计报告

    电力局行政事业单位内部审计报告供电公司审计部:县电力局始建于一九九一年九月,于一九九八年八月被供电公司(原地区电力局)协议代管,属自收自支企业化管理的事业单位。下辖11个供电所、3个专业所、3...

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    2022年审计局机关疫情防控工作总结

    2022年审计局机关疫情防控工作总结  自xx爆发新冠肺炎疫情以来,在市委市政府的坚强领导下,市审计局高度重视,切实把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位,积极应对,全面发力,全力倾心打好疫...

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    审计局支部工作法经验做法

    审计局支部工作法经验做法特色·做法项目管理“1+1”,创新拓展融入中心深度。为构建党建工作与业务工作互融共促的长效机制,创新组织形态设置,延伸党建工作触角,建立“1个党小组+1个审计组”的工作...

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    2021年化工企业内部审计管理办法

    2021年化工企业内部审计管理办法第一章 总则第一条 为加强集团公司内部审计工作,保障内部审计机构和内部审计人员充分行使职权,发挥内部审计在改善经营管理、纠错防弊、提高经济效益、加强廉政建设、...

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    审计报告和验资报告

    验资报评估报告审计报告怎么用?有什么区别?一、验资报告验资报告是指经过注册的会计师事务所依法接受委托,对被审验单位的实收资本(股本)及其相关的资产、负债的真实性、合法性进行审验后出具的书面证明...

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    试述新时代电网企业经济责任审计研究

    试述新时代电网企业经济责任审计研究体系构建思路新时代要求赋予经济责任审计新定位和新目标,电网企业改革发展赋予经济责任审计新责任和新使命。国网湖北电力审计标准化体系构建思路:以审计履责为核心,以...

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    审计报告贴花

    税务审计报告(2010)xxswsj字第003号xx有限公司:我们接受委托,审计了贵公司2009年1月1日至2009年12月31日各地方税(费)缴纳情况。我们是依据政府已颁布的各地方税(费)法...

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    海南省注会《审计》:审计发现错报考试题

    海南省2015年注会《审计》:审计发现错报考试题一、单项选择题(共 25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意) 1、内部审计师在询问采购部门控制的充分性时,下列哪种情况被认为是合...

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    2021审计总监工作职责

    2021审计总监工作职责1、建立健全集团审计管理体系,包括内审工作规章制度,审计业务流程、文件等;2、协助拟定年度审计工作计划,确定各类审计事项,报董事会/执行董事批准后组织实施;3、组织开展...

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    河北省注会考试《审计》:家庭和私人关系对独立性的影响考试题

    河北省2017年注会考试《审计》:家庭和私人关系对独立性的影响考试题一、单项选择题(共 25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意) 1、下列关于有效的控制系统的陈述错误的是?A:...

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    审计问题整改专题询问会讲稿

    审计问题整改专题询问会讲稿根据县人大常委会*年工作安排,今天,集中开展了审计查出问题整改专题询问。总体来看,这次专题询问准备充分、规范有序、内容充实、重点突出,开创了县人大、县政府在监督与互动...

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    公司内部审计制度及流程

     公司内部审计制度及流程一、内部审计目的公司内部审计是公司内部经济监督的一种形式,是独立、客观地监督、评价公司各部门财务收支及公司经济活动的真实性、合法性和效益性,检...

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