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 企业内部控制与会计控制的关系

上企业内部控制已经成为一个致力于长远发展企业的内在必然要求,也是政府相关部门投资者和相关利益的要求。企业内部会计控制作为内部控制的重要组成部分,在企业内部控制体系中起着至关重要的作用;健全的内部控制制

2019-04-01    1999    0
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 企业内部控制-订购成本控制方案

订购本钱控制方案 方案名称 订购本钱控制方案 受控状态 编 号 执行部门 监督部门 考证部门 一、目的 为加强对订购本钱的控制,降低采购本钱,提高公司的经济效益,特制定本方案。 二、相关定义 订购本

2022-09-02    501    0
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 内部控制调查表(控制环境)

内部控制调查表(控制环境) 序号 项目 调查内容 备注 一、组织构架 1 董事会、监事会、经理层的相互制衡 董事会及各专门委员会、监事会和经理层的职责权限、任职资格和议事规则是否明确并严格履行。 是

2021-09-22    464    0
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 229财务控制计划与内部控制流程

1. 权限的委任 2. 内部控制的建立 说明: 内部控制程序是通过一定的标准来控制管理分销商经销的各个不同环节以保障股东权益 内部控制 方法: 对销售的主要环节每年要作内部控制 宝洁公司-全球经销商核心工作程序

2013-08-06    28183    0
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 《内部控制系统的关键控制点》

内部控制系统的关键控制点 为了防止资产流失,一个公司可采取的控制措施有很多,下面所列的是在大多数公司里最常采用的一些措施。在资产流失机率比较大的情况下,也可以在这些措施的基础上增加一些其他的相关措施

2021-09-22    646    0
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 2022年度行政事业单位内部控制报告单机版操作手册(汇总单位)

 2022年度行政事业单位内部控制报告 单机版操作手册(汇总单位) 2023年4月 目录 一、系统安装及任务管理 2 二、编写本单位内控报告 2 三、装入下级单位内控报告 3 (一)单户数据装入 3

2023-05-29    480    0
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 企业内部控制-销售控制制度汇编

企业内部控制——销售 1 销售授权审批制度 制度名称 销售授权审批制度 受控状态 文件编号 执行部门 监督部门 考证部门 第1章 总那么 第1条 为标准企业销售行为,明确销售业务中涉及的审批权限,加

2022-09-02    443    0
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 企业内部控制-成本费用控制制度汇编

企业内部控制——本钱费用 1 本钱费用授权批准制度 制度名称 本钱费用授权批准制度 受控状态 文件编号 执行部门 监督部门 考证部门 第1章 总那么 第1条 为了对本钱费用管理过程中的各个业务环节的

2022-09-02    506    0
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 传媒公司工作总结(公司工作总结,传媒

传媒公司工作总结(公司工作总结,传媒) 第一篇:2014传媒公司工作总结 西雁集团2014年工作汇报 尊敬的集团领导: 我受传媒公司委托,就传媒公司目前工作开展以及2014年传媒公司工作计划与目标等

2012-07-21    681    0
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 四川联通移动业务内部培训手册(原装正版)

④ 安装SIM卡。为用户进行主叫和被叫试机,讲解基本按键功能和操作方法,解答用户问题。 ⑤ 点清SIM卡、发票、机主手册及业务资料统一装公司纸袋交用户。 ⑥ 同一用户申请多个新开户,须分别填写申请单。 83 84. (2)“如意通”卡受理

2011-02-15    19770    0
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 比亚迪员工手册内部资料54页doc)

 深圳比亚迪员工手册 目 录 一、员工职业道德行为规范……………………………4 二、选题方针、环境方针和“5S”管理………………6 三、招聘与录用制度……………………………………13 四、普通工人招聘管理体制规定

2013-11-08    671    0
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 勘察设计院内部管理工作手册

勘察设计院内部管理工作手册   工 作 手 册   新疆综合勘察设计院   岩土公司   ~年6月18日   目   录   0、颁布令   1、公司概况   2、前言   3、适用范围   4、引用文件

2014-09-04    560    0
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 079麦肯锡—团队的智慧内部培训手册

1. 团队的智慧理念与框架工作手册 A本手册及附件包括了McKinsey公司顾问培训所需的全部基本资料。拿到本手册的McKinsey员工必须确保本手册没有被复制、散发或采取任何方式为第三方所用(包括我

2009-02-10    7735    0
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 公司内部竞争上岗全套手册——建议

事相宜。 5、放宽钻井工程师的招聘时间,作为长期招聘的项目。 三、录用建议 由于本次招聘活动是公司内部第一次大规模的招聘,它的成败对这种选人用人机制的建立有重要影响,为树立员工对公司政策执行的信任,建议:

2014-08-07    684    0
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 应急管理部机关单位内部参考手册(电子版)

 新型冠状病毒感染的肺炎 防控知识手册 应急总医院 2020年1月27日 目 录 一、工作区域防护知识 1、上班途中如何做 2、入楼工作如何做 3、入室办公如何做 4、参加会议如何做 5、食堂进餐如何做

2020-01-29    1808    0
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 2022年度内部控制自我评价报告

2022年度内部控制自我评价报告(仅供学习) 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合xxx控股股份有限公司(以下简称“公司”)

2023-04-08    437    0
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 行政事业单位内部控制业务流程图

内部控制工作开展步骤及业务流程图 一、 内部控制工作流程 二、 主要经济活动的管理结构 业务活动 管理部门 岗位设置 不相容岗位 预算业务 决策机构: 有单位领导班子,部门负责人组成,履行预算管理职能的决策机构。

2020-06-04    2524    0
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 中小学学校内部控制制度范文

中小学学校内部控制制度范文 第一章总则 第一条为进一步提高中小学内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《会计法》、《预算法》《政府采购法》《中小学财务管理制度》等法律法规,制定本制度。

2022-05-08    663    0
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 《乡镇内部控制考核评价方案》

XX乡内部控制考核评价方案 第一章 总  则 第一条 为进一步提高我单位内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔20

2021-09-22    539    0
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 工程项目内部成本控制及措施刍议

工程项目内部成本控制及措施刍议 企业内部控制,是指企业为了保证业务活动的有效进行和资产的安全与完整,发现和纠正错误与舞弊,保证会计资料的真实合法完整,从而制定和实施的政策措施及程序   一 工程项目内部控制要点

2012-01-18    581    0
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