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 确定审计方案-02内部控制测试具体审计方案表

内部控制测试具体审计方案表 业务循环名称: 所影响的会计科目: 所取得的内部控制保证程度系数: 测试程序 执行情况说明 工作底稿索引号 审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期: 本文档由香当网(https://www

2013-12-25    14368    0
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 《企业内部控制》学习心得

内部控制学习心得 学了一个学期的内部控制,通过老师对知识的讲解和结合案例的分析,使我对企业内部控制有了全面认识。企业内部控制是一整套完整的体系,它由组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、

2021-09-22    2805    0
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 《卫生院内部控制工作方案》

***卫生院内部控制工作方案 一、内控体系建设工作总体目标 根据财政部《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》、财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》等文件的要求,进一步提

2021-09-22    701    0
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 建筑施工企业内部控制环节的问题及对策

建筑施工企业内部控制环节的问题及对策 摘要 内部控制制度是现代企业管理的重要管理方式,完善的内部控制可以提高企业我的管理水平,也是提升企业竞争力的基础。我国加入WTO后,国内外企业的一体化发展,建筑

2021-05-20    260    0
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 《行政事业单位内部控制工作方案》

行政事业单位内部控制工作方案 xxxx单位: 为进一步提高风险防范能力,促进单位健康持续的发展,根据财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》等文

2021-09-12    719    0
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 a商业银行内部控制问题研究

A商业银行内部控制研究 摘 要 商业银行作为金融业的主体,在现代经济活动中极大的推动和促进了国民经济的发展。在金融全球化背景下,尤其是在当前欧债危机下,我国商业银行面临着复杂多变的国际国内经济形势下

2020-09-04    671    0
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 煤矿内部控制管理(完整版)

我矿内部控制管理 内部控制实质上是一种管理体系,它的产生源于企业管理的需要,其目标和实现目标的手段都要服从企业目标。完整的内部控制体系和完善的内控制度,是约束和规范企业经营管理行为的准则,是防范风险的重要保障。

2021-09-22    669    0
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 实验室内部质量控制个人工作总结

来的工作做如下总结。 2012年工作重点是实验室内部质量控制内部质量控制是实验室管理中的重要环节,其目的主要是对检测结果的准确性和可靠性进行关键点控制的重要环节,内容包括以下几方面。 一、人员的培训

2013-06-08    13071    0
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 企业内部控制制度

企业内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为规范和加强公司(以下简称“公司”)内部管理,提高公司经营管理水平和风险防范能力,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《企业内部控制基本规范

2020-01-02    1313    0
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 《关于加强企业内部控制的建议》

关于加强企业内部控制的建议 集团以不断刷新的业绩继续保持着业内领先地位,为了集团更好的发展壮大,我觉得集团有必要进一步加强内部控制制度的建设。 一、内部控制的现状与问题 1.内部控制制度不健全。目前

2021-09-12    987    0
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 中心小学内部控制建设实施方案

为规范学校内部控制,提高学校管理水平,根据《财政部关于印发 < 行政事业单位内部控制规范(试行)>的通知》(财会〔201x〕28号)文件;xx县教育局《关于认真学习贯彻《财政部关于印发 < 行政事业

2019-04-22    1789    0
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 销售与收款循环内部控制制度与流程

 销售和收款循环的内部控制 一、销售及收款循环 文件类别 作业项目 编 号 页 次 一、 流程图 二、 销售和收款循环内控作业程序 销售及收款循环作业流程图 销售计划作业程序 客户授信作业程序 订单处理作业程序

2021-08-14    619    0
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 建筑施工企业内部控制问题及创新

 建筑施工企业内部控制问题及创新 摘要:国内建筑行业竞争的日趋激烈以及国家房地产宏观调控政策的陆续出台,使得当前建筑行业进入了一个较为艰难的发展阶段,建筑企业想要在这样的行业背景下谋取一席之地,实施

2021-05-20    256    0
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 《单位预算管理内部控制制度》

单位预算管理内部控制制度 单位预算是指列入部门预算的国家机关、社会团体和其它单位的收支预算。单位预算是国家预算的基本组成部分。它是指各级政府的直属机关就其本身及所属行政、事业单位的年度经费收支所汇编的预算。

2021-07-04    652    0
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 中小学内部控制制度范文

中小学内部控制制度范文 学校财务(内控)管理制度 一、 财务管理总则 (一)、基本原则:贯彻国家有关法律、法则和财务规章制度;坚持勤俭办学的方针;正确处理事业发展需要和资金供给的关系、社会效益和经济

2022-05-08    477    0
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 5.4生产内部物流的控制-17页

1. (本页无文本内容)2. (本页无文本内容)3. (本页无文本内容)4. (本页无文本内容)5. (本页无文本内容)6. (本页无文本内容)<l

2011-08-03    5628    0
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 内部控制制度-成本费用

完达山股份公司内部控制制度—成本费用 第一节 总 则 第一条 为了加强对完达山股份公司成本费用的内部控制,严格控制成本费用的开支规模,堵塞漏洞,制止铺张浪费和徇私舞弊的行为,根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规,制定本制度。

2009-09-04    12787    0
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 中小企业会计电算化内部控制问题

 XXXX大学 本 科 生 毕 业 论 文 题目:中小企业会计电算化内部控制问题及对策 姓 名: 学 号: 所在学院: 专业班级: 指导教师: 年 月 日 声 明 本人郑重声明:所呈交的毕业论文(设

2021-06-10    797    0
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 某集团公司内部控制制度

 内部控制制度 目 录 第一篇 内部控制的根底 4 第一章 总那么 1 第二章 机构及岗位职责 3 第三章 内部控制方法 4 第四章 内部控制根底工作 6 第五章 授权体系概述 7 第六章 附那么 10

2022-08-15    400    0
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 《公司固定资产内部控制制度》

**公司固定资产内部控制制度 第一条 为了加强对公司固定资产的内部控制,对公司固定资产的购入、转移、处置实施监督与控制,规范固定资产管理行为,防范固定资产管理中的差错和舞弊,保护固定资产的安全、完整

2021-07-10    640    0
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