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 《检验检测机构内审检查表

内审检查表 内审员 负责内审范围 内审时间 准则条 款 条款要求 检查内容、方法 检查情况记录 判断结论 符合 基本符合 有一般问题 问题严重 不符合 4.1 组织 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织

2019-09-22    700    0
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 检验检测机构内审检查表

内审检查表 内审员 负责内审范围 内审时间 准则条 款 条款要求 检查内容、方法 检查情况记录 判断结论 符合 基本符合 有一般问题 问题严重 不符合 4.1 组织 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织

2022-03-18    691    0
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 《IATF16949内部审核检查表

过程是否已经被监控? √ 是否保持了记录? √ 输入(I) / 输出 (O) 审核关注要点 检查记录,包括客观证据 审核结论 NC OFI NR 输入: 公司经营战略和经营理念 顾客期望 公司经营计划

2019-09-20    824    0
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 公司内部QEOHS管理体系审核检查表

中交路桥北方工程有限公司内部QEOHS管理体系审核检查表(环境与职业健康安全) 被审核方:                                         编号: ZLBF-QEOHS-B-21-表05-

2011-10-09    13150    0
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 RBT214-2017内部审核检查表

容 具体审核内容 审核记录 审核结果 符合 基本符合 不 符 合 不 适 用 4 要求 4.1 机构 4.1.1 检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。 1)检验检测机构的法

2019-08-06    1440    0
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 质量管理体系内部审核检查表(完整)

 质量管理体系审核检查表审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准那么:ISO9001,体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员: ISO9001条款 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法

2021-12-24    605    0
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 IATF16949内部审核检查表范文2019

MOP2策划/ 6.1/6.2/6.3 MOP3分析和评价 / 10.1/10.2.1-4/10.3 MOP4内部审核/ 9.2.1/9.2.2.2/9.2.2.3/9.2.2.4 MOP5管理评审/ 9.3.1/9

2022-03-18    487    0
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 ISO9001-2015内部审核检查表(过程模式)

 内 部 检 查 表 检查日期: 审核员: 过程名称 P1 组织环境 过程主要负责人 高层 .过程涉及文件 《组织环境外部因素识别清单》等 标准条款要求 方法、内容 记录 评价 5.2质量方针 6.2质量目标

2022-03-18    581    0
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 IATF16949:2016内部审核检查表模板2019

IATF16949:2016内部审核检查表审核过程: MP1 领导作用 审核员/日期: 负责人: 接待人: 序号 审核依据 提问要点 检查方法 检查结果记录 评定结果 1 4.4/6.2.2/ 5

2022-03-18    572    0
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 质量体系内部审核检查表

质量体系内部审核检查表 编号:CBEA/QF8.2.2-02 序号: 审核日期 审核部门 活动地点 受审接待人 依据条款 按标准提出的问题 具体的检查办法 事实检查 记录 事实性质判断 □符合 □不符合

2013-04-20    18136    0
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 内部审核报告

内部质量管理体系审核报告 审核目的: 审核范围: 审核依据: 审核日期: 受审核部门: 审核组长: 组 员: 审核过程综述: 不合格项统计与分析: 对质量管理体系的评价: 内审结论: 纠正措施要求:

2020-08-11    1105    0
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 内部质量审核

 内部质量审核 1. 质量审核定义 为获得审核证据,并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度,所进行的体系的、独立的并形成文件的过程。 审核准则:用作依据的一组方针、程序或要求。 审核证据:与

2013-09-12    809    0
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 HSE内部审核报告

**内部审核报告  编  制:张晟源 审  批:徐永平 受控号:001 保存部门(单位):安全环保科 保存期限:三年  **油田总医院集团**医院 2011年    11月    10日    我院

2012-12-11    12431    0
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 内部质量审核报告

2013年第二次内部审核报告 1、审核目的:检查QES三体系的运行情况,改进和推进QES三体系的运行质量。 2、审核依据:GB/T19001-2008   GB/T24001-2004  GB/28001-2011

2013-12-23    9983    0
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 内部质量审核

中山桑芭丝服装有限公司 程序文件 内部审核程序 编号:S-QP-16 版本/修改状态:A/0 生效日期:2002年3月 日 页码:第1页,共5页 拟制:朱文君 审核: \ 批准: 1.目的 为查明质量

2015-07-21    24652    0
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 内部审核报告

内部审核报告 编号:CX/QR-54- 审核组长 审核组员 审核目的 审核范围 审核准则 审核日期 审核过程综述: 不合格项统计与分析: 对质量管理体系的评价: 结论: 纠正措施要求及审核报告分发对象:

2012-03-08    19556    0
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 内部审核的特点

文 件 名 内部审核的特点 电子文件编码 ZLNS004 页 码 2-1 ●内审的主要动力来自管理者 有时开展内审活动可能是为了达到标准要求在以便外部审核前纠正不足,但是最为重要的是 管理者的认识和

2013-02-06    647    0
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 RB/T 214-2017 检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求

RB/T 214-2017 检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求 1 范围 本标准规定了对检验检测机构进行资质认定能力评价时,在机构、人员、场所环境、设备设施、管理体系方面的通用要求。

2019-09-21    2804    0
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 审核检查表

ISO9001:2000 审核检查表(一) 受审核方: 陪同人: 审核员: 审核日期: 审 核 要 点 结果 客观证据(面谈、查文件、观察) 4 质量管理体系 4.1 总要求 1、组织是否按本标准的

2009-02-01    18405    0
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 农产品质量安全机构考核内部审核记录表

内部审核记录表 审核对象 审核依据 《农产品质量安全检测机构考核评审细则》 审核审核日期 条款 审核条款内容 审核方法 审核记录 评审结论 备注 一 机构与人员 1.* 有上级部门批准的机构设置

2020-02-25    1110    0
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