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 管理评审计

管理评审计划 QR006A 时间 2003年4月4日 地点 公司会议室 目的 评价质量方针、目标的貫彻及达成情况、验证质量体系的适用性及有效性。 参 评 人 员 黄总、林志明、赖蓉、罗俊媚、高育坤、

2013-11-16    9800    0
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 风险管理与内部审计

1. 惠普商学院风险管理与内部审计 2. 课程介绍第一节:企业目标与经营风险 企业如何构筑可持续的竞争力 第二节:识别企业经营风险 企业面临的重要风险领域 第三节:控制风险的技巧 介绍6种管理风险的技巧

2010-12-21    25154    0
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 审计经理的基本工作职责

审计经理的基本工作职责 职责: 1、协助总经理开展各专项审计工作; 2、受理内外部举报投诉事件; 3、通过专业监察方法、工具,收集并分析相关证据; 4、涉嫌商业贿赂、职务侵占、诈骗类等及各类违规违纪

2021-12-15    577    0
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 村干部审计通知

关于认真做好村干部任期和离任经济责任审计工作的通知  各村党总支、村委会,乡属有关站所: 为客观、真实反映村干部在任期内各项经济指标完成情况和财务制度执行情况,正确评价干部,确保今年我乡村级党组织和

2013-03-08    10979    0
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 优秀的审计实习总结

优秀的审计实习总结   一,实习目的   专业实习是我们完成专业基础课和专业课程的学习之后,综合运用知识的重要的实践性教学环节,是本专业必修的实践课程,在实践教学体系中占有重要地位. 通过专业实习使自己在实践中验证

2014-07-26    577    0
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 内部审计的职责和权限

内部审计的职责和权限 1、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证,分析,提交初步审计结论,编制整理审计工作底稿等; 2、对内部控制实施有效性测试; 3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、应对和监控;

2021-12-10    4271    0
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 审计机关项目工作打算

审计机关项目工作打算   XX年是全面贯彻党的xx大精神的开局之年,我县审计工作的基本思路是:深入贯彻落实xx大精神,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,坚持审计

2014-01-06    558    0
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 审计员的工作职责

审计员的工作职责 1、参加并拟定专项审计前期准备工作(计划、方案、提纲等); 2、现场实施审计,以及审计证据的有效性; 3、编制审计工作底稿,核理审计发现问题,并能识别业务风险、给出审计建议; 4、

2021-12-15    1800    0
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 关于审计专员的工作职责

关于审计专员的工作职责 1. 负责参与公司内控体系及财务体系的建设和完善,组织健全规范内控体系风险预警和避险机制; 2.跟踪制度、流程的运行状况,及时发现风险并提出改进意见; 3.负责编制常规和专项

2021-12-10    629    0
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 技术评审计

   技术评审计划 来自:http://www.原链接已经失效或不安全 作者:林锐 电子工业出版社出版发行 { 项目名称 }  技术评审计划 文件状态: [√] 草稿 [ ] 正式发布 [ ] 正在修改

2016-10-25    12379    0
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 政府审计人员职责

政府审计人员职责 1、与客户建立良好的关系; 2、负责编制中英文财务报表,分析报表的合理性,合法性; 3、独立承担中、小型项目的审计工作; 4、协助出具审计业务报告和其他法定业务报告; 政府审计人员职责2

2021-12-20    623    0
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 审计述职报告

审计的述职报告 各位领导:     一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度,确保各

2019-04-15    1181    0
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 内部审计制度

齐齐哈尔北兴特殊钢有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为建立健全公司内部审计制度,加强内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》,制定本制度。 第二条 内部审计是实施内部监督

2016-04-03    13955    0
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 销售审计方案

销售审计方案 第一篇:销售审计方案 销售审计方案 序号 项目 审计关注点 审计程序 参考资料 一、销售与应收款管理 1 货币资金管理 岗位职责是否分离? 审计程序 1)会计与出纳是否为同一人?(出纳

2013-03-16    766    0
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 审计部BSC指标

上实地产板块审计部BSC考核指标 指标 类型 指标 权重 指标说明 财务 维度 ① 部门费用控制率 5% 部门实际发生费用/部门预算费用 客户 维度 ② 相关单位满意度 5% 地产板块其他各部门和下属公司对审计部各项工作的满意度

2015-01-05    660    0
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 007-审计报告

     独立审计具体准则第7号——审计报告   第一章 总则     第一条 为了规范注册会计师编制和出具审计报告,根据《独立审计基本准则》,制定本准则。   第二条 本准则所称审计报告,是指注册会

2012-10-01    9765    0
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 内部审计管理办法

内部审计管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化、法制化,根据国家审计法规结合实际情况,特制定本办法。 第二章审计机构和人员 第二条内部审计机构和人员方案有: 1.设立审计部,配置若干专职人员;

2014-09-16    20448    0
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 内部审计准则(1)

中国内部审计准则 ABSTRACT 本手册包括内部审计基本准则、内部审计人员职业道德规 范、22 个内部审计具体准则及内部审计质量评估办法。是 内部审计人员从事内部审计工作的工作准则和指引。 Wen Hui

2019-11-20    2585    0
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 审计培训心得

审计培训心得   连续两天参加了内部审计实战高级班的培训,感受到了现任武钢审计部部长谭丽丽女士(培训讲师)的开朗、泼辣,也让我直面了审计前辈的艰辛和毅力,更加清楚的认识到学无止境,知识能改变现状。

2012-05-05    521    0
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 国家审计准则

中华人民共和国国家审计准则 目   录   第一章  总  则   第二章  审计机关和审计人员   第三章  审计计划  第四章  审计实施   第一节  审计实施方案   第二节  审计证据   第三节 

2022-04-07    219    0
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