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 网点经理访谈工作底稿及题库

       网点经理访谈工作底稿 访谈的目的:1.了解网点经理对网点转型的认知程度,以及网点的转型过程,检验网点转型推广具体工作落实情况;2.了解网点转型后主要业务的处理过程,检验前后台分离落实情况;3

2011-08-23    13440    0
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 并购尽职调查工作底稿目录

 企业并购律师 尽职调查工作底稿 开始制作时间: 结束制作时间: 尽职调查工作底稿制作要求 公司收购,仅指收购人出于资源整合、财务税收、提高企业市场竞争力等方面的考虑,通过购买有限责任公司股东的股权

2014-03-19    684    0
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 会计报表实训实习心得

会计报表实训实习心得 实习是大学生毕业必须经历的过程,它也是你能力的一个证明,尤其是进入大企业实习,可以充分发挥和展示你的才华和在学校里学到的专业技能,加深对职业的了解,确认喜欢或擅长的行业.这里给

2021-08-19    626    0
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 会计报表分析与阅读

二、财务报告概述 三、资产负债表的阅读和分析 四、损益表的阅读和分析 五、现金流量表的阅读和分析 六、会计报表附注和财务情况说明书阅读和分析 七、改制中需要注意的几个问题 3. 一、会计概述(一)会计的概念

2012-02-15    16374    0
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 10-会计报表审阅

独立审计实务公告第10号——会计报表审阅   第一章 总 则   第一条 为了规范注册会计师执行会计报表审阅业务,明确工作要求,保证执业质量,根据《独立审计基本准则》,制定本公告。   第二条 本公告所称会计报表审阅,是

2009-03-13    5793    0
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 会计报表实证分析技巧

1. Financial reporting read and analysis skill 卢加业 杭州商学院工商管理学院2. 编制财务报告的目的在现代企业中,财务会计是进行会计数据处理和信息加工的系统。 作为会计信息提供的一种规范,美国财务会计准则委员会(FASB)在其1978年颁布的“财务会计概念公告第一号:《企业编

2010-12-01    27606    0
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 合并会计报表文件规定总览

目前,我国尚未制定合并会计报表具体会计准则。关于合并会计报表编制的规定,散见于财政部颁发的多个文件中。笔者对相关文件进行了汇总,希望能为朋友们的实际工作提供一些方便。   一、财会字(1995)11号《合并会计报表暂行规定》。

2015-06-16    637    0
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 001-会计报表准则

 独立审计具体准则第1号——会计报表审计               第一章 总则    第一条 为了规范注册会计师执行会计报表审计业务,明确工作要求,保证执业质量,根据《独立审计基本准则》,制定本准则。

2012-06-19    16706    0
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 会计报表审计程序表@

 索引号: (审计机关名称) 会计报表审计程序表 被审计企业: 页次:1 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿索引号 1. 实施资产负债表实质性测试程序 资产负债表实质性测试,就是在审计结束之时,

2015-01-26    20152    0
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 会计报表岗位工作职责

会计报表岗位工作职责 1、根据内部工作分工,设置会计科目及时准确地进行会计凭证的录入,审核记账、结帐、按月与出纳核对银行、现金余额; 2、负责公司日常税务计算、申报、缴纳发票认证及其他涉税事宜; 3、负责公司成本的核算;

2021-12-08    465    0
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 公司会计报表的阅读与分析

公司会计报表的阅读与分析 过去,在计划经济时期,企业作为国家的附属物,缺乏效益约束机制,会计工作重核算,轻分析,会计信息主要服务于国家宏观经济管理需要,只向政府财政、税务、银行、统计部门报告。 随着

2011-12-11    20656    0
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 试论会计报表合并的实体理论

一、企业会计报表合并理论简介 企业会计报表合并理论主要有三种: 1.母公司理论(现代理论)。该理论认为合并会计报表是母公司会计报表的扩展,其编报的基本目的是从母公司的角度出发,为母公司股东的利益服务

2013-04-09    633    0
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 事务所实习日记

事务所实习日记 事务所实习日记(精选17篇) 事务所实习日记 篇1   今日阿娟跑进来问我买哪些司法考试资料比较好。林哥、阿娟与我在这方面的沟通时特别融洽。并不是我平常跟大家有冲突,只是我感觉自己始

2022-12-24    387    0
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 事务所实习报告

律师事务所实习报告 法律实践是电大法学本科集中实践环节中的一项内容,是培养学生综合运用法律专业知识分析问题,解决问题的能力,并检验学习效果和理论研究水平的重要手段,也是大学生将理论与实践相结合的过程

2018-04-17    13904    0
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 2021年审计工作总结审计工作总结

 2021年审计工作总结审计工作总结 撰写人:___________ 日 期:___________ 2021年审计工作总结审计工作总结 今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规

2021-10-23    333    0
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 审计工作调研报告:关于内部审计工作的思考—调研报告

审计工作调研报告:关于内部审计工作的思考—调研报告     内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门,做好内审工作,对于农村合作金融机构实施监督,督促员工遵纪守法,指

2012-08-10    817    0
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 ××单位内部审计工作规定

××单位内部审计工作规定 第一章 总 则   第一条 为进一步开展××单位内部审计工作,建立健全内部审计工作制度,完善内部监督制约机制,提高服务效率,促进事业健康发展,根据《中华人民共和国审计法》、

2022-05-12    566    0
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 审计工作思路

审计工作思路   2011年审计工作要以科学发展观为统领,坚持全面审计,突出重点,大力加强审计机关队伍建设,切实发挥审计“免疫系统”功能,为促进项目建设、规范财经秩序、推进社会事业科学发展做出积极贡献。总的思路及措施是:

2012-08-10    838    0
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 审计工作计划

审计工作计划   审 计 工 作 计 划  月份审 计 类 别       日常定期不定期                                                      

2015-08-25    614    0
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 再审计工作方案

再审计工作方案  为保证审计工作质量,提高风险控制能力,考核和评价审计工作,提高审计工作水平。按照省联社二季度审计工作部署,依据《**省农村合作金融机构稽核工作规范》和《**省农村合作金融机构现场审

2013-06-19    10023    0
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