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 审计工作调研报告:关于内部审计工作的思考—调研报告

审计工作调研报告:关于内部审计工作的思考—调研报告     内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门,做好内审工作,对于农村合作金融机构实施监督,督促员工遵纪守法,指

2012-08-10    817    0
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 ××单位内部审计工作规定

××单位内部审计工作规定 第一章 总 则   第一条 为进一步开展××单位内部审计工作,建立健全内部审计工作制度,完善内部监督制约机制,提高服务效率,促进事业健康发展,根据《中华人民共和国审计法》、

2022-05-12    566    0
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 审计工作思路

审计工作思路   2011年审计工作要以科学发展观为统领,坚持全面审计,突出重点,大力加强审计机关队伍建设,切实发挥审计“免疫系统”功能,为促进项目建设、规范财经秩序、推进社会事业科学发展做出积极贡献。总的思路及措施是:

2012-08-10    838    0
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 审计工作计划

审计工作计划   审 计 工 作 计 划  月份审 计 类 别       日常定期不定期                                                      

2015-08-25    614    0
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 再审计工作方案

再审计工作方案  为保证审计工作质量,提高风险控制能力,考核和评价审计工作,提高审计工作水平。按照省联社二季度审计工作部署,依据《**省农村合作金融机构稽核工作规范》和《**省农村合作金融机构现场审

2013-06-19    10023    0
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 审计工作感悟汇编

审计工作感悟 越是活力迸发的时代,越呼唤反映时代精神的信息宣传。身处复杂多变的国内外环境,怎样把握中国社会最真实的脉动?如何更生动地描摹时代、为主流叙事的光谱增色,成为每一位审计信息工作者无法回避的

2019-09-20    1214    0
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 内部审计工作总结

xx内部审计工作总结 一、坚持“围绕中心、服务大局”,积极开展内部审计工作 全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点“转型”,认真开展审计工作。

2021-01-05    840    0
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 审计工作总结

审计工作总结   摘 要   2010年4月,结束上市公司10年财务年报审计之后,感慨万千!随即开始酝酿着一篇有关自己从业两年来的总结。随着不断的分析和理解后发现,有些总结不仅和自己从事的项目有关,

2012-03-22    521    0
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 审计工作总结

审计工作总结   今年以来,按照省、市审计工作会议要求,以“三个代表”重要思想和xx大精神为指针,围绕县委、县政府中心工作,抓行风、树形象,抓监督、促服务,抓质量、创精品,全面履行审计监督职能,充分

2015-10-15    800    0
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 审计工作描述

2009年9月---2010年12月 在瑞华会计师事务所担任项目助理,在项目经理的指导下,编制各种审计底稿,协助项目经理完成审计工作。 2011年1月---至今 在瑞华会计师事务所担任项目经理,作为中小型项目负责人,制

2014-01-06    14392    0
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 **系统内部审计工作规定

**系统内部审计工作规定 第一章  总  则 第一条 为了加强局属各单位内部审计工作,保障学校建设和发展的顺利进行,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和**部《**系统内

2016-12-13    4043    0
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 现场审计工作流程

现场审计工作流程 一般审计工作流程包括五个阶段: 第一个阶段:预审阶段 所有上市公司、新三板公司必须在4月底之前披露年度报告,同时由于4月份之前有两个重要节日,即春节和清明节,实际年报审计工作的时间

2019-07-15    6604    0
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 会计管理_会计管理_余额调整工作底稿

余额调整工作底稿 年 月 日 序 号 会计科目 余 额 说 明 序 号 会计科目 余 额 说 明 总科目 明细科 借 方 贷 方 总科目 明细科 借 方 贷 方 合 计 合 计 借贷差额 借贷差额 本文档由香当网(https://www

2013-02-06    555    0
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 世界五百强表格——余额调整工作底稿

 余额调整工作底稿 年 月 日 序 号 会计科目 余 额 说 明 序 号 会计科目 余 额 说 明 总科目 明细科 借 方 贷 方 总科目 明细科 借 方 贷 方 合 计 合 计 借贷差额 借贷差额

2014-10-13    582    0
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 长城宽带资信评估现场调查工作底稿

附件2 企业资信评估现场调查工作底稿 企业名称 长城宽带网络服务有限公司 调查日期 2003.10.15 调查项目 一 企业信评资料的真实性 四 企业当前经营及财务状况 二 企业财务报表的真实可靠性

2010-08-16    12495    0
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 尽职调查工作底稿2-公司治理调查

尽职调查工作底稿2——公司治理调查 2-1、公司治理机制的建立健全及运行情况 编号:2-1--指引第14条 公司名称 *****股份 调查日期 ****年**月**日至****年**月**日 调查地点

2022-06-26    310    0
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 关于事务所底稿编制与审计程序

关于事务所底稿编制与审计程序 第一部分 概论 进入审计行业将近两年,辗转在3个事务所待过,也就接触过3个事务所的底稿,给人一个总的印象就是“模板有所不同,万变不离其宗”。每个所的底稿模板都各有其特色

2018-08-10    1140    0
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 在2024年国有企业内部审计工作专题推进会上的讲话

在2024年国有企业内部审计工作专题推进会上的讲话 同志们: **企业内部审计是**集团公司治理体系和运行机制中的重要组成部分。新时代新征程国家铁路要全面深化改革创新,**企业内部审计面临很多新任务

2024-05-22    211    0
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 附件8:外商投资金融企业会计报表「银行类」编制说明

附件8:外商投资金融企业会计报表[银行类]编制说明 一、填报范围 本套报表适用于金融监管部门颁发业务经营许可证的政策性银行、商业银行、城市信用社、农村信用社、财务公司等银行类外商投资金融企业以及信托投资公司和租赁公司。

2015-11-22    7894    0
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 附件10:外商投资金融企业会计报表「证券类」编制说明

附件10:外商投资金融企业会计报表[证券类]编制说明 一、填报范围 本套报表适用于外商投资的证券公司、基金管理公司和期货公司。 二、报表组成 本套报表包括: 1、 资产负债表(会外年证01表) 资产减值准备明细表(会外年证01表附表1)

2014-11-22    5026    0
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