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 财务风险管理---企业内部控制

专题二 企业内部控制 1内部控制理论沿革和批判 2从企业治理的总体框架来理解内部控制的主体定位 3企业集团内部控制 2. 1内部控制理论沿革和批判 内部牵制阶段 内部控制阶段 管理控制与会计控制阶段 内部控制结构阶段

2011-11-14    19405    0
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 企业内部控制制度

企业内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为规范和加强公司(以下简称“公司”)内部管理,提高公司经营管理水平和风险防范能力,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《企业内部控制基本规范

2020-01-02    1313    0
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 《企业内部控制》学习心得

内部控制学习心得 学了一个学期的内部控制,通过老师对知识的讲解和结合案例的分析,使我对企业内部控制有了全面认识。企业内部控制是一整套完整的体系,它由组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、

2021-09-22    2805    0
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 建筑施工企业内部控制环节的问题及对策

建筑施工企业内部控制环节的问题及对策 摘要 内部控制制度是现代企业管理的重要管理方式,完善的内部控制可以提高企业我的管理水平,也是提升企业竞争力的基础。我国加入WTO后,国内外企业的一体化发展,建筑

2021-05-20    260    0
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 建筑施工企业内部控制问题及创新

 建筑施工企业内部控制问题及创新 摘要:国内建筑行业竞争的日趋激烈以及国家房地产宏观调控政策的陆续出台,使得当前建筑行业进入了一个较为艰难的发展阶段,建筑企业想要在这样的行业背景下谋取一席之地,实施

2021-05-20    256    0
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 大数据背景企业内部控制问题及对策

大数据背景企业内部控制问题及对策 摘要:近年来,随着大数据、互联网技术和实体经济的融合发展,各种新产业、新业态和新模式如雨后春笋般涌现出来,社会经济环境也随之发生了极大的变化。能够看到,大数据等数字

2022-07-21    504    0
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 企业内部控制的10种方法

企业内部控制的10种方法 ?会计法?明确提出各单位应当建立、健全本单位的内部会计监督制度的要求,并提出会计工作中职务别离、重大事项决策与执行程序、财产清查和定期内部审计等规定,这些要求和规定从其实质

2022-09-02    599    0
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 企业内部控制和审计实务

1. 企业内部控制和审计实务 2. 讨论的问题内部控制,内部审计和外部审计 内部控制制度 内部审计的实施 问题讨论 3. 保护公司财产(有形和无形) 4. 内部控制和内部审计完善企业规章制度 监督制度的实施

2012-12-08    17869    0
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 《企业内部控制》习题及答案(完整版)

单项选择题 1.内部控制的基本概念是从早期()思想的基础上逐步发展起来的。 A.科学管理 B.内部牵制 C.内部审计 D.管理控制 2.内部控制结构阶段又称三要素阶段,其中不包括()要素。 A.控制环境 B.风险评估

2021-09-22    3154    0
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 企业内部控制基本规范

企业内部控制基本规范及配套指引 目录 企业内部控制基本规范 4 第一章 总 则 4 第二章 内部环境 5 第三章 风险评估 6 第四章 控制活动 7 第五章 信息与沟通 8 第六章 内部监督 8 第七章 附则

2020-05-15    1235    0
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 《工程造价咨询企业内部控制

内部控制 ****有限公司 管 理 制 度 目 录 一、管理大纲 二、员工守则 三、工程造价咨询质量管理制度 四、财管管理制度 五、档案管理制度 六、人事管理制度 七、目标制度 八、保密制度 九、公司证照、印鉴管理制度

2021-09-12    564    0
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 2018年企业内部控制制度

企业内部控制制度   一、内部控制概述   内部控制是指为了保证企业业务活动的有效进行,保护资产的安全和完整,防止、发现、纠正错误与舞弊,保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序。内部控制的目标包括:

2018-04-22    630    0
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 中小企业内部会计控制问题研究

中小企业内部会计控制问题研究 中小企业内部会计控制问题研究 东北农业大学学士学位论文                                    学号:100130314011     中小企业内部会计控制问题研究

2013-02-09    626    0
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 现代企业内部控制(ppt53)

1. 审计部:蔡金方现代企业内部控制2001年9月 2. 3.9%1994 国内第三5.0%1995 国内第三6.9%1996 国内第一10.7%1997 国内第一14.4%1998 国内第一21.5%1999

2012-08-14    29475    0
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 《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》

 《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》(采购业务内部控制规范)中所称采购,是指企业购买物资(或接受劳务)及支付款项等相关活动。其中,物资主要包括企业的原材料、商品、工程物资、固定资产等。《企业

2021-09-22    1457    0
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 企业内部控制与风险管理

企业内部控制与风险管理 ★课程意义 ——为什么要学习本课程?(学习本课程的必要性)   ☆ 如何看待企业在发展过程中效率与安全的矛盾;制度有时为何成为发展的绊脚石;为什么有健全制度仍然出现问题;保证

2019-04-12    4380    0
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 企业内部控制应用指引(完整版)

 企业内部控制应用指引 企业内部控制应用指引 1 财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发企业内部控制配套指引的通知 5 企业内部控制应用指引 6 控制环境类指引 6 企业内部控制应用指引第 1

2021-09-22    5386    0
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 企业内部控制制度介绍

CPA CIA企业内部控制制度介绍 (internal control system) 一、内部控制的基本概念() 二、内部控制的整体框架 三、企业财务控制的主要内容 四、企业内部控制的综合体系 2

2011-08-10    2419    0
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 民营企业内部控制研究

  民营企业内部控制研究         改革开放以来,一大批中小型民营企业破茧而出,并得到了蓬勃的发展,在推动我国经济增长,促进就业等方面发挥着不可替代的作用。但是在民营中小企业的发展过程中,其内

2013-08-13    655    0
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 企业内部会计控制目标初探

企业内部会计控制目标初探 摘要: 本文认为,内部控制的目标不仅是单位管理经济活动、实施内部控制所要到达的标准,也是外部审 计人员或社会中介机构评价内部控制系统的重要依据,良好的内部控制必须设有明确的目标。内部会计控

2022-09-02    389    0
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