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 公司内部竞聘申请表

 公司内部竞聘申请表 基本信息: 姓名 部门 现岗位 到公司时间 学历 毕业院校 专业 联系方式 竞聘岗位 工作经历(含来公司前后,请注明时间、部门、岗位及职务 ) 参加培训情况:(含来公司前后,培训课程名称、培训期限)

2020-11-14    679    0
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 【课件】朗讯公司内部讲义—绩效考核与培训

1. 绩效考核与培训Zheng Bin Oct.25, 20022. Main Topic… Effective Infrastructure of HR Company Wants Employee To Be Assessment Path Performance Evaluation Content of Fore

2011-12-07    2279    0
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 国企书记在新年度加强公司内部管理专题会上的讲话

国企书记在新年度加强公司内部管理专题会上的讲话 同志们: 新年伊始,我们组织公司中层正职以上领导召开加强内部管理专题会议,目的就是要坚持严格精细有温度的管理,不断提升工作质量和效益。“无规矩不成方圆

2023-07-13    332    0
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 公司内部业务培训心得体会

公司内部业务培训心得体会 短暂的几天培训结束了,然而留给我的启发及思考却刚刚开始。当我们步入一个新的工作和学习环境时,都要积极准备适应每一个角色的转变,并且每个人都需要一个转变的过程。相信参加培训的

2011-05-27    14333    0
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 公司内部报刊策划草案

公司内部报刊策划草案 内部刊物是企业文化交流的平台,是发布公司信息的窗口,可以让上层管理者读到基层的心声,也给基层人员一个展示自己的平台。有利于挖掘基层人才,并且弘扬企业文化。 形式:报纸 ① 头版——要闻版

2019-04-03    1290    0
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 阿里巴巴公司内部资料:交互设计全档案

是一门分享的学科,需要的是开放的性格和良好的沟通技巧。 5)磨:耐心、技巧、热情的综合表现。在一个项目的进程中,不可避免的会面临很多的挑战,优秀的交互设计师善于发挥“磨”的精神,他们怀揣对交互专业的无

2013-06-09    607    0
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 公司内部借款协议范本

合同编号:__________ 公司内部借款协议范本 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____年____月____日 公司内部借款协议范本

2020-07-15    564    0
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 公司内部控制规范——成本费用(完整版)

第11部 公司内部控制规范——成本费用 11.1 岗位责任及授权批准 11.1.1 成本费用业务岗位责任制度 内控制度名称 成本费用业务岗位责任制度 执行部门 内控制度编号 监督部门 制度受控状态 生效日期

2021-09-22    986    0
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 公司内部股份转让协议(精选多篇)

公司内部股份转让协议(精选多篇) 第一篇:公司内部股份转让协议 甲方:a、b、c、d、e 乙方:f xxxx有限公司系由甲方a、b、c、d、e和乙方f等六人按份共同合伙投资创办。xx年三月二十六日,

2012-06-05    543    0
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 铸钢、铸铁公司内部质量管理规定

铸钢、铸铁专业公司内部质量管理规定 为加强专业公司质量管理,增强员工的质量意识,提高产品的合格率,根据cccc基地产品质量自治管理的要求,特制定专业公司内部质量管理规定。 规定如下: 一、xxxx专

2013-03-20    10497    0
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 公司内部审计工作计划模板

公司内部审计工作计划模板   一、集团公司内部审计工作总体思路:   1、今后5年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。   2、201

2013-09-24    788    0
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 2021年公司内部控制制度

2021年公司内部控制制度 承德创元投资有限责任公司财务管理及内部控制制度(试行) 为加强公司财务管理,根据《___会计法》、《企业会计管理制度》等有关法律、法规以及《企业内部控制规范》,结合公司实际,制定本制度。

2021-11-16    599    0
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 会计信息化对华强公司内部审计的影响研究

摘 要本文将对国内外一些比较成熟的审计模式进行比较分析,并依照会计学和管理学的知识,结合我国实际情况,对改进会计信息化条件下企业内部审计提出一些建议,并具体举出改进举措。还将运用规范研究等方法,了解会计信息化条件下企业内部审计的研究背景及发展现状,明确研究目的,指出企业内部审计和会计信息化之间的联系,并针对会计信息化下的企业内部审计问题提出具体改进措施,以期推动企业内部审计的发展关键词:

2021-04-13    648    0
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 ××化学股份有限公司内部审计制度

 河南佰利联化学股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则   第一条 为加强公司内部审计工作,降低决策风险,提高企业经济效益,保障企业经营活动的健康发展,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和

2013-08-14    3907    0
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 XX公司内部控制评价存在的问题及对策建议思考

 XX公司内部控制评价存在的问题及 对策建议思考 M公司依据内部控制基本规范及配套指引,结合自身发展特点,建立健全了内部控制评价办法和标准,年末推动本单位各部门及下属单位开展年度内部控制自我评价,在

2021-04-13    1154    0
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 某集团公司内部审计操作规程细则

本规程是某集团公司监察审计部办理审计事项的准则,审计人员必须遵循本规程。 第三条 本规程的内容包括审计人员在实施审计项目过程中的审计准备、审计实施、审计终结、审计意见和决定的执行,以及审计档案管理。 第二章 审计准备 第四条

2012-12-01    19510    0
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 公司内部沟通检查表

[部属评价④]公司内部沟通检查表   ○沟通的基本态度 第1次评价 第2次评价 □1.很乐意帮助同事     □2.对于同事的婚丧喜庆之事都由衷地致意     □3.对同事很和蔼可亲,但不是四面讨好他人的人

2012-07-08    5939    0
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 公司内部会计岗位职责范本

公司内部会计岗位职责范本 1. 全盘账会计 2. 协助分析各项财务数据 3. 各种财务资料收集、整理、核对、录入及归档 4. 配合日本及上海.东南亚的电商平台开展 5. 完成上级指派的其他工作 公司内部会计岗位职责范本2

2021-12-09    375    0
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 【课件】某公司内部培训课件-工作分析导入-28页

须要涉及的公司内外必要的工作联系。包括与本岗位发生工作联系的部门(单位)、同事、领导等,不仅包括公司内部之间的工作关系,也包括要完成岗位工作所涉及到的与集团公司、集团各兄弟公司、政府机关、供应商、经销商等一切工作关系

2009-01-19    19905    0
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 公司内部相关人员工作职责范本

公司内部相关人员工作职责范本 董事会秘书职责 1、负责公司和相关当事人与交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络,保证交易所可以随时与其取得工作联系; 2、负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执

2021-12-09    347    0
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