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 某市场监管关于全面加强知识产权保护面临的突出问题及建议

某市场监管关于全面加强知识产权保护面临的突出问题及建议 *在7月24日主持召开全面深化改革委员会第九次会议强调,要着眼于统筹推进知识产权保护,从审查授权、行政执法、司法保护、仲裁调解等环节,改革完

2022-10-23    551    0
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 审计加强工作落实总结范文—团委工作总结

审计加强工作落实总结范文—团委工作总结     为确保整治和建设经济发展软环境工作取得实效,今年以来,长白县审计局采取“五项措施”狠抓各项工作的落实。   一、强化审计干部思想教育认识   要继续

2014-06-06    618    0
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 进一步加强审计宣传工作的意见

进一步加强审计宣传工作的意见   | 进一步加强审计宣传工作的意见 为了进一步扩大审计的社会影响,让社会全面了解审计工作、提升审计行政执法权威、树立审计队伍良好形象的需要。现就进一步加强我市审计宣传工

2012-06-03    481    0
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 某县进一步加强内部审计工作的方案

  某县进一步加强内部审计工作的方案  为进一步加强我县内部审计工作,规范内部审计工作行为,更好地发挥内部审计在我县经济社会发展中的服务和保障作用,根据有关规定,结合我县实际,提出如下意见。   一、充分认识加强内部审计的重要性

2023-10-23    182    0
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 加强经济责任审计 推进反腐倡廉建设

加强经济责任审计  推进反腐倡廉建设   一、提高认识,消除经济责任审计工作中存在的误区 纪委审计室工作职责是对市直各行政部门、地方政府及企事业单位的财政、财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计

2010-07-08    15634    0
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 如何加强内部审计工作质量的控制

如何加强内部审计工作质量的控制 审计质量是审计工作的生命线,内部审计质量控制是维持、延续和保证内部审计生命的关键。国家审计署和中国内部审计协会对内部审计质量及控制十分重视,相继签署发布了《内部审计基本

2012-02-01    12668    0
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 关于审计整改活动实施方案

关于审计整改活动实施方案 为认真贯彻落实xx局提出的2023年在全市xx队伍组织开展一次“审计整改年”活动,按照《全市xx队伍“审计整改年”活动方案的通知》要求,为保证此项活动顺利开展,特制本方案。

2023-08-16    369    0
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 2021年关于审计人员年终工作总结

 2021年关于审计人员年终工作总结 撰写人:___________ 日 期:___________ 2021年关于审计人员年终工作总结 (1 我在银行任审计员工作一年来,在领导的带领下,在大家的帮

2021-07-17    589    0
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 关于深化干部经济责任审计的工作要点

关于深化干部经济责任审计的工作要点   关于深化干部经济责任审计的工作要点   一、年度经济审计(即年终分配复查审计)   注重年度财务处理状况及分配执行情况审计与领导干部经济责任审计相结合。凡设有

2014-01-22    654    0
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 关于公立医院内部审计的若干思考

关于公立医院内部审计的若干思考 当前,公立医院的综合医疗改革正在持续深入推进,公立医院内部审计部门是医院规范经济活动、强化内部控制、防范运行风险的重要部门。若想要提升公立医院自身的治理能力,需要高度

2024-06-27    294    0
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 “六项举措”提升审查调查安全水平——关于审查调查安全工作的几点体会

“六项举措”提升审查调查安全水平——关于审查调查安全工作的几点体会 随着纪检监察机构改革逐步走向深入,对审查调查安全工作提出了更高的要求,结合自身工作经验,本人在如何做好审查调查安全工作方面,总结了一些浅显的认识和体会。

2019-11-29    9909    0
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 县政府关于审计局扶贫资金审计反馈问题的整改报告材料

县政府关于审计局扶贫资金审计反馈问题的整改报告材料 XX市审计局: 收到贵单位《XX市审计审计报告征求意见书》后,XX县政府高度重视,多次召开审计反馈问题专项整改会议,对征求意见书中反馈的201

2020-01-18    1915    0
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 XX办事处关于对扶贫领域政策落实情况开展监督检查工作中强化监督问责的工作方案

对扶贫领域政策落实情况开展监督检查工作中强化监督问责的工作方案 S为确保此项工作落到实处、取得实效,处纪委将全程开展监督执纪问责工作,结合实际,特制定如下工作方案。 一、监督问责原则 紧盯扶贫政策精准

2021-01-26    772    0
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 流动资产W-13存货实物盘点明细审计程序表

索引号: (审计机关名称) 存货实物盘点明细审计程序表 被审计企业: 仓库名称: 仓库地点: 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 盘点前的准备工作: 1.向被审计企业了解重大存货的存放地点及存货

2013-01-13    1815    0
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 大数据背景下金融资产管理公司内部审计研究

大数据背景下金融资产管理公司内部审计研究 中国**资产管理公司**办事处 *** [摘要]大数据时代的到来对企业内部审计制度带来了强有力地冲击,本文通过简述大数据时代对于思维的变革,分析大数据时代中

2018-03-21    2543    0
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 01项目支出-1交付使用资产审计程序表

   索引号: (审计机关名称) 交付使用资产审计程序表 审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号   1.取得或编制交付使用资产明细表,检查:  

2016-09-13    23877    0
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 流动资产W-09预付账款审计程序表

索引号: (审计机关名称) 预付账款审计程序表 被审计企业: 页次: 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.取得或编制预付账款明细表,复核加计数额是否正确,并与明细账、总账和报表的余额进行核对。

2014-07-14    11551    0
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 流动资产W-14存货明细科目明细审计程序表

索引号: (审计机关名称) 存货明细科目明细审计程序表 被审计企业: 页次:1 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.抽查材料采购和原材料明细账、记账凭证及原始凭证 (1)审阅购货发票和采购合

2013-06-14    13655    0
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 国税督察调研报告关于强化指导督查工作专题调研的汇报材料

首先我代表xx区国税局全体税务干部热烈欢迎市局各位领导在百忙之中莅临我局开展专题调研活动,下面我就xx区国税局近年来在强化指导督查工作方面所作的工作做一简要汇报,不妥之处请各位领导批评指正。 督查工作是贯彻落实党和国家的

2009-04-21    17643    0
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 关于强化服务促进非公经济健康发展的调研报告

关于强化服务促进非公经济健康发展 的调研报告 (2019年10月) 根据联党组主题教育工作安排,结合工作实际,分别从我市非公经济发展现状及问题、服务非公经济健康发展工作经验、服务非公经济存在的问题和

2020-01-21    1345    0
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