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 《内部审核控制程序》

 内部审核控制程序 1 目的 验证管理体系实施效果是否达到规定要求,是否得到有效地保持、实施和改进,确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续有效运行。 2 适用范围 适用于公司内部管理体系审核。 3

2021-09-22    890    0
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 企业内部审计制度

企业内部审计制度   第一章总则   第一条为加强审计监督,规避经营风险,提高运营效率,增加企业价值,根据《中华人民共和国审计法》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》和中国内部审计协会《内部审计基

2012-06-12    883    0
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 2021年公司内部审计制度

2021年公司内部审计制度 第一章总则 第一条为了加强本公司的内部审计工作,根据国家有关审计的法律法规和股份公司规范化的 要求,结合本公司实际,特制定本制度。 第二条本制度所称被审计对象,特指公司各

2021-11-16    744    0
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 企业新职员内部培训总结

企业新职员内部培训总结   为我即将开始的工作打下了良好的基础,总之两天的培训让我学到很到不是一两句能够说的清楚的培训让我自己有了很大的提高。想我一定能够在今后的工作中有好的表现。也很感谢公司为我付出的这些努力。

2015-07-09    505    0
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 单位内部量化考核工作方案

单位内部量化考核工作方案 目录 单位内部量化考核工作方案 1 一、考核范围 2 二、考核原则 2 三、考核形式和标准 2 四、考核内容 2 (一)政治理论和业务学习(基本分15分) 3 (二)业务工作(基本分30分)

2023-08-27    482    0
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 《内部控制》习题及答案(完整版)

一、 内部控制发展概述 单选: 1. COSO著名的《内部控制—整合框架》是在( )发布的 A. 20世纪80年代 B.1992年 C. 2002年 D. 2004年 2. 2002年美国国会通过的SOX法案404条及相关规则采用的是(

2021-09-12    4099    0
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 合同管理内部控制流程图

归口部门负责组织涉及业务承办的部门联合进行调查 根据市场的实际情况选择恰当的洽谈方式,超过一定数额的采购项目和建设项目要在内部监督检查部门的监督下,严格按照招标程序进行公开招标 需要根据协商谈判结果,拟定合同文本。合同文本应当准确表达双方谈判的真实意思

2020-06-04    2810    0
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 内部审计报告写作技巧精验

内部审计报告写作技巧精验 内部审计报告写作技巧精验 内部审计报告是指内部审计人员,根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。

2012-12-23    695    0
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 财务内部控制制度

财务内部控制制度 第一条 财政所要建立严格的内部控制机制,保证全所每笔财务事项真实合法准确完整。 第二条 会计工作岗位可以一人一岗,一人多岗或者一岗多人。但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入费用、债权债务账目的登记工作。

2019-03-06    1974    0
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 内部控制制度-担保

完达山股份公司内部控制制度—担 保 第一节 总 则 第一条 为了加强对完达山股份公司担保行为的内部控制,保护投资者的合法权益和公司的财产安全,防范担保风险,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

2017-11-13    15329    0
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 企业内部控制活动

内部控制活动 学习导航 通过学习本课程,你将能够: ● 了解控制活动的定义; ● 掌握控制活动的方法; ● 熟悉常见的内部控制活动。   一、控制活动的定义与方法 1.控制活动的定义 控制活动是指,

2021-09-22    1003    0
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 内部控制制度(28页)

 内部控制制度 《销售及收款循环》 文件管制等级: □管制文件 □非管制文件 文件履历纪要页 文 件 发 行 单 位 文 件 管 制 等 级 管理代表 □管制文件 □非管制文件 文  件  履  历  纪  录

2017-09-08    17164    0
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 公司内部竞聘自荐书

公司内部竞聘自荐书 尊敬的领导:     您们好!     我叫许**,目前岗位是公司技术部。我自荐到公司技术二部做技术员,我认为个人具备胜任公司技术二部技术员的能力和素质。 我个人情况如下: 1.自我介绍

2015-11-26    6082    0
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 公司内部文件管理规定范文

公司内部文件管理规定范文 1.目的 为了更好的规范公司各类文件的发放与存档管理,树立公司正规严谨的良好形象。 2.适用范围 公司及公司各部门、各门店对内发文。 3.标准 结合公司实际要求,在遵循文件

2021-12-09    857    0
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 往来资金内部控制制度

往来资金内部控制制度 往来资金岗位责任制度 第一章 总则 第一条、为加强医院往来资金管理,规范往来资金的核算,充分发挥往来资金的效用,依据国家相关法律法规,结合医院实际,制定本制度。 第二条、本制度

2021-08-14    731    0
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 关于成立内部控制领导小组的通知

 关于成立内部控制领导小组的通知 各校区;各科室、系: 为深入贯彻《行政事业单位内部控制规范》相关政策精神,进一步提高我院内部经济管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,对经济活动的风险进

2019-03-03    3176    0
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 市农业局内部审计试行方案

市农业局内部审计试行方案   第一条 为加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,规范财务管理行为,严肃财经纪律,促进廉政建设,使审计工作制度化、规范化,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工

2013-08-10    837    0
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 内部选拔管理制度

内部选拔管理制度 编号: 1.0 目的 为加快人才培养,为公司持续、稳定发展准备人才基础,将竞争机制引入后备人才的培养选拔,建立对晋升中级管理岗位的“绿色通道”,特制订本制度。 2.0 适用范围 所有参加内部选拔、竞聘的人员。

2013-09-17    781    0
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 XXX学校内部控制制度

XXX学校内部控制制度 学校财务内控制度,是根据国家及上级主管部门制订的有关规章制度,结合学校的实际情况而制定的学校内部财务工作的行为规范、行为准则,是学校财务工作统一要求、协调行动、健全网络的依据

2024-07-25    151    0
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 (完整版)内部退养管理办法

(完整版)内部退养管理办法   (完整版)内部退养管理办法     内部退养管理办法   (试行)   第一章 总 则   第一条 依据国家各级政府的劳动政策法规,为优化公司人力资源结构,建立精干高

2021-03-28    2899    0
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