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 企业内部物流技术

 企业内部物流技术 1 MRP技术 自从20世纪60年代产生以来,MRP经历了一个由根本MRP(又叫MRPⅠ)、到闭环MRP、再到MRPⅡ、再到MRPⅢ的开展过程。这是一个丰富、而波澜壮阔的开展历程。

2022-02-15    262    0
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 公司内部招聘流程

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2013-03-02    23918    0
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 中德集团-内部讲师评选方案

内部讲师评选方案 一、 目的意义: 为充分利用公司内部培训资源,建立与培养一支促进公司培训事业不断发展的讲师队伍,以推进公司培训体系向规范化、系统化的方向发展,特制定本方案。 二、主题: 创建学习型组织

2013-04-15    30881    0
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 内部支付凭证单

内部支付凭证单   内 部 支 付 凭 证 单                                    年 月 日摘 要金 额备 注                            合计     主管

2014-01-17    834    0
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 内部质量体系审核

 内部质量体系审核 文件编号: NP403100 生效日期: 2000.3.20 受控编号: 密级:秘密 版次:Ver2.1 修改状态: 总页数 10 正文 7 附录 3 编制:马云生 审核:孟莉 批准:孟莉

2009-02-10    11943    0
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 内部审计工作总结

xx内部审计工作总结 一、坚持“围绕中心、服务大局”,积极开展内部审计工作 全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点“转型”,认真开展审计工作。

2021-01-05    840    0
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 内部稽核管理办法

财务内部稽核制度 目 录 第一章总 则 第二章人员设置及岗位职责 第三章 稽核人员的权限 第四章稽核工作的依据 第五章稽核的过程和要求 第六章稽核的具体内容 第六章附则 财务内部稽核制度 第一章总 则

2009-09-06    24093    0
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 内部控制论文

**工商学院 课程考查(论文/作业)专用封面 作业(论文)题目:关于我国上市公司内部控制的现状与思考 所修课程名称: 《内部控制》 修课程时间: 2019 年 9 月至 2019 年 12 月 完成论文(作业)日期:

2020-05-10    2869    0
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 内部市场化体会

  内部市场化是指企业根据市场经济管理规律,模拟市场交易方式来组织企业内部生产经营活动,充分挖掘企业潜力,增强企业活力,在提高企业市场运作效率的同时提高企业的整体经济效益。内部市场化是一个长期纠缠经

2014-10-08    8574    0
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 办公室内部管理章程

办公室内部管理章程   办公室内部管理章程范文   一、文件审批制度   大队收、发文件必须严格按照《国家行政机关公文处理办法》规定的程序办理。   1、凡上级来件、下级请示报告件、同级呈送件等材料都要逐件登记。

2013-09-06    586    0
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 企业内部审计职责

企业内部审计职责 1、参与各类项目的审计工作,收集资料、编制底稿 2、按项目经理的要求完成审计工作,对审计过程中发现的问题提出合理化建议 3、完成项目经理临时交办的任务 企业内部审计职责2 1、参与

2021-12-07    659    0
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 公司内部招聘公告

公司内部招聘公告   公司内部招聘公告   编号:   公告日期:   结束日期:   在xx部门中有一全日制职位xxx职级为xxx可申请。此职位对/不对外部候选人开放。   薪金支付水平:   最低:    

2014-01-01    673    0
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 **内部控制手册

 **内部控制手册**内部控制手册 第一部分 导 言 一、本手册编制说明 **市**技术有限公司(以下简称“本公司”)成立于一九八八年,现有员工5000多人,其中85%以上员工拥有大学学历,60%以

2019-05-21    1428    0
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 工程内部承包合同

  合同编号:              工程内部承包合同         工程名称:xxxxxx工程   承包工程项目:xxxxx工程      甲方:xxxxx    乙方: xxxxx   

2017-02-13    4192    0
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 单位公务卡内部管理规定

 大化县工业集中区管理委员会 公务卡内部管理规定  第一章 总 则 第一条 为进一步配合国库集中支付制度改革,规范财政资金管理,减少现金流通,提高支付透明度,加强财政监督,根据《**市本级全面推行公

2013-01-18    12497    0
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 18制度19——内部审计

内部控制制度 ——内部审计 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部审计监督,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》,结合本公司的实际情况,制定本制度。

2017-03-11    4356    0
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 部门内部请假条

部门内部请假条   请 假 条              部门:生产工序请假人请假时间请假原因  ___月___日至___时___分  ___月___日至___时___分     病假     事假

2015-03-25    605    0
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 内部质量审核管理程序

1目的 為确保品質保証系統,能有效的落實執行,使產品質量服務符合客戶之要求,特制定此程序。 2范圍 本公司質量管理体系所有過程,均屬于本程序管理范圍。 3權責 3.1管理代表:審核需求的提出;審核計划的審批;審核執行情況的監督。 3.2 品管部:審核計划之制作。 3.3 審核小組:審核執行及改善事項跟蹤。 4定義 無 5作業內容 5.1 內部品質審核管理

2011-03-15    26038    0
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 内部审计主要职责

内部审计主要职责 ___对集团总部、各分子公司、项目部进行定期和不定期审计; 2、按照集团董事会要求进行相关审计工作; 3、参与拟定并完善审计制度、工作流程、制定公司年度审计计划; 4、负责做好有关

2021-12-10    609    0
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 物业公司内部职责

物业公司内部职责 1、负责管理物业清洁、治安、维修、接待、回访、协调服务工作; 2、全面掌握物业公共设施、设备的使用过程; 3、协调经理送发物业管理方面的文件; 4、负责接待及处理业务咨询、投诉工作,并定期进行回访;

2021-12-23    542    0
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