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 浅谈如何开展公司内部的“三重一大”审计工作

浅谈如何开展公司内部的“三重一大”审计工作 “三重一大”源于第十四届中央纪委第六次全会公报,对党员领导干部在政治纪律方面提出的四条要求的第二条纪律要求:认真贯彻民主集中制原则,凡属重大决策、重要干部

2024-05-11    189    0
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 某县市场监管局内部审计工作实施方案

某县市场监管局内部审计工作实施方案 为规范财务管理、维护财经秩序,提高资金使用效益,促进党风廉政,更好的发挥内部审计监督服务职能,根据有关文件精神,结合实际,制定某县市场监管局内部审计工作实施方案。 一、指导思想

2023-11-14    220    0
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 浅谈企业内部控制在财务风险中的应用

浅谈企业内部控制在财务风险中的应用 摘要:由于我国经济的快速发展,企业所面对的风险也日益增多,对内部控制提出了更高的要求。因此必须加强对企业内部控制的建设,使之更加科学、合理,保证其有效地进行财务风

2022-12-28    430    0
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 行政事业单位内部控制风险评估报告范文

行政事业单位内部控制风险评估报告范文 根据财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》和单位《内部控制实施办法》有关规定.我们组织开展了对单位各部门的风险评估活动,现将结果报告如下: 一、风险评估活动组织情况

2022-05-26    609    0
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 某市发改委2019年内部控制风险评估报告

某市发改委2019年内部控制风险评估报告   根据xx市财政局的有关规定要求,我们组织开展了对委内各科室的风险评估工作,现将结果报告如下:   一、风险评估活动组织情况   (一)工作机制   本次风险评估活动,

2019-05-09    2651    0
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 再谈审计项目审计质量

再谈审计项目审计质量 ——写在《审计机关审计项目质量控制办法》试行两周年之际  随着经济环境的日益复杂化,人们对审计信息的依赖程度越来越大。我国的审计工作已取得了令人瞩目的成就,得到了各级党委、政府

2012-11-06    1022    0
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 会计师事务所审计风险控制问题探讨 (1)

会计师事务所审计风险控制问题探讨 内容摘要 随着经济社会的不断发展,我国审计行业得到史无前例的发展,但是也因为各界的积极关注,我国会计师事务所大多面临着激烈的同行竞争压力和审计风险失败的压力。由于会

2021-07-28    371    0
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 某县审计局党组廉政风险防控工作实施方案

县审计局党组廉政风险防控工作实施方案 为进一步提高反腐倡廉建设科学化水平,全面推进惩治和预防腐败体系建设,根据相关文件要求,结合我局实际,特制定本方案: 一、主要任务 审计廉政风险防控,是以防范廉政

2023-09-09    352    0
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 浅谈商业银行信贷风险审计的重点和方法汇编

浅谈商业银行信贷风险审计的重点和方法 信贷业务是我国商业银行最核心的业务,信贷资产质量的好坏关系到银行能否健康的生存与发展。如果商业银行的信贷风险不断膨胀,那么势必会造成不良资产剧增、信贷资金可用量

2019-08-16    1146    0
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 2018年煤炭企业风险导向审计会计范文

煤炭企业风险导向审计会计范文   运用到煤炭企业,就是内部审计人员在对被审单位的内部控制充分了解和评价的基础上,分析、判断被审单位的风险所在及其风险程度,把审计资源集中于高风险审计领域,针对不同风

2018-06-12    437    0
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 审计机关审计项目直接成本管理

审计机关审计项目直接成本管理   《审计机关审计项目质量控制办法(试行)》第五条:“审计机关制定年度审计项目计划时,应当考虑审计项目的时间、经费和人员要求……”及第十五条:“确定审计目标时,应当考虑

2014-05-07    703    0
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 审计局年度审计计划

审计局年度审计计划   *年是全面贯彻落实党的*精神的第一年,是实施“*”规划承上启下的一年。我市审计工作要高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科

2013-12-05    858    0
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 审计审计项目计划

审计审计项目计划 xxxx年审计工作要以___新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真落实______关于审计工作重要指示批示精神和李克强总

2021-12-03    590    0
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 内部讨论流程

 1-1:部门内部交流: 1. 建议:Exchange内,各部门都建独立的讨论区。 2. 部门内部交流不要求书面形式的《需求请调单》(附件4)。 3. 自新增项目及项目变更的方案提出起,对方案讨论、

2012-06-17    11909    0
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 内部审核报告

内部质量管理体系审核报告 审核目的: 审核范围: 审核依据: 审核日期: 受审核部门: 审核组长: 组 员: 审核过程综述: 不合格项统计与分析: 对质量管理体系的评价: 内审结论: 纠正措施要求:

2020-08-11    1152    0
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 内部质量审核

 内部质量审核 1. 质量审核定义 为获得审核证据,并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度,所进行的体系的、独立的并形成文件的过程。 审核准则:用作依据的一组方针、程序或要求。 审核证据:与

2013-09-12    862    0
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 内部选拔的方法

内部选拔的方法 人员招聘与选拔是根据工作需要,运用相关方法和技术,吸引并选择最适合人选的过程。其任务是确保企业能够获得充足的职位候选人,并能以合理的本钱从职位申请人中选拔出最符合企业需要的员工。在这

2022-08-23    526    0
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 HSE内部审核报告

**内部审核报告  编  制:张晟源 审  批:徐永平 受控号:001 保存部门(单位):安全环保科 保存期限:三年  **油田总医院集团**医院 2011年    11月    10日    我院

2012-12-11    12505    0
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 内部讲师评选方案

内部讲师评选方案 一、 目的意义: 为充分利用公司内部培训资源,建立与培养一支促进公司培训事业不断开展的讲师队伍,以推进公司培训体系向标准化、系统化的方向开展,特制定本方案。 二、主题: 创立学习型组织

2022-08-23    327    0
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 内部讲师评选方案

内部讲师评选方案 一、 目的意义: 为充分利用公司内部培训资源,建立与培养一支促进公司培训事业不断发展的讲师队伍,以推进公司培训体系向规范化、系统化的方向发展,特制定本方案。 二、主题: 创建学习型组织

2016-10-12    21226    0
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