香当网——在线文档分享与服务平台

您在香当网中找到 325419个资源

P3

 内部价格评价调研报告

内部价格评价调研报告 内部价格管理制度检查是指价格监督检查人员对被检查单位内部价格管理制度建立的健全性、合理性及运行的有效性所进行的测试与评价。对于内部价格管理制度,既可以作为一个独立的检查项目实施

2020-11-30    819    0
P14

 内部讲师管理办法

美冷字[2001] 62号 签发人:方洪波 内部讲师管理办法 第一章 总则 第一条 目的 为充分利用空调事业部内部的智力资源,积极培养和建设事业部兼职讲师队伍,发挥内部讲师在事业部整体培训教育体系中的核心作

2017-01-01    23277    0
P5

 行政部内部工作职责

行政部内部工作职责 1、负责完善公司行政管理流程、制度 2、负责公司的人事档案,劳动合同,会议,行政,后勤、办公用品、固定资产等管理工作 3、负责对外接待并与及重要客户进行沟通联络 行政部内部工作职责2

2021-12-28    493    0
P13

 内部审核策划

文 件 名 内部审核筹划 电子文件编码 ZLNS005 页 码 12-1 审核方案的制订 审核方案包括年度审核方案和审核活动方案(审核大纲)。年度审核方案是审核筹划的始 端也是总纲,审核活动方案那么是按照年度审核方案安排具体实施。

2022-08-23    341    0
P10

 论文-内部控制

 期 末 课 程 论 文 课程名称 《内部控制》 __ 教学单位 管理学院 __ 姓 名 ** _____ 学 号 201330104105 年 级 2013 级 _ _ 专 业 财务管理 20**年

2018-05-27    2687    0
P14

 论内部控制

论内部控制 出处:学生大 [2003-11-3 14:33] 作者:杨海群 内容提要   解决中国的国营企业问题尚需要深入触动微观机制的最本质的问题,即企业的控制问题。体制改革不是万能的,要紧的是微

2014-12-19    921    0
P2

 工程内部审查表

工程内部审查表 来文单位 收文日期 办文编号 文件标题 拟送审 范 围 □工程部 □技术质量部 □安保部 □计划合约部 □物资设备部 主办部门 审 查 意 见 及 签 名 职 能 部 门 审查 工程部

2020-11-16    895    0
P3

 26.内部质量审核

通过开展对质量体系的内部审核,验证公司质量管理体系文件与标准的符合性,审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求,确保质量体系持续有效地运行,并为质量体系改进提供依据。 2.范围 本程序适用于公司内部质量体系审核工作。

2016-12-07    3587    0
P5

 某县机关事业单位国有企业内部审计人员“以审代训”管理办法

某县机关事业单位国有企业内部审计人员“以审代训”管理办法 第一章   总  则 第一条  为加强我县机关事业单位国有企业内部审计队伍建设,规范内部审计人员参与县审计审计项目行为,结合工作实际,制定本办法。

2023-06-17    559    1
P11

 我国上市公司内部控制审计相关问题分析-以上海汽车集团为例

我国上市公司内部控制审计相关问题分析 摘要:上市公司面临的风险较多,加强风险的管理是上市公司稳定发展的基础,内部控制审计对上市公司的内部控制的有效性的保障十分重要,只有对内部控制使用科学的内部控制审计方法、

2020-09-19    1122    0
P1

 IBM-新奥燃气控股集团—新奥燃气关键业绩指标(KPI)清单-内部审计计划

新奥燃气关键业绩指标(KPI)清单-内部审计计划 计划实施率 指标定义 审计计划实施项目数量与审计计划项目数量之比 报告频率 年 评价目的 此指标是衡量年度审计计划执行情况 计算公式 全年审计计划项目实施数量 率 =

2012-11-16    554    0
P59

 某房地产公司财务检查工作表值得内部审计借鉴

某房地产公司财务检查工作表值得内部审计借鉴 被检查公司: 检查公司: 检查小组成员: 填写说明: 1,每一项内容应明确回答“是”、“否”或“不适用”,对于抽样检查的项目,样本超过80%符合表述要求,可标注该项为“是”;

2020-02-13    552    0
P9

 供电企业纪检监察职能与内部审计监督融合存在的问题及对策建议思考

供电企业纪检监察职能与内部审计监督 融合存在的问题及对策建议思考 供电企业肩负着为人民供电的重担,随着社会经济的迅猛发展,供电企业要想在新形势背景下实现稳定发展,就要加强自身的经营管理,在提高自身内部审计监督工作的

2021-06-23    817    0
P15

 行政事业单位内部审计存在的问题及对策+农业产业发展的调查与思考两篇

行政事业单位内部审计存在的问题及对策+农业产业发展的调查与思考两篇 农业产业发展的调查与思考 “产业兴旺”是乡村振兴的重点。xx地处湘鄂边陲,xx脉东北端,是典型的山区农业大县,也是xx片区特困县。

2019-05-25    826    0
P3

 XX区审计局2009年度ISO9001质量管理体系内部审核计划

  XX区审计局2009年度ISO9001质量管理体系内部审核计划         为确保审计局质量管理体系的符合性和有效性,根据ISO9001质量管理体系的要求,现将2009年度审计内部审核计划公布如下:

2010-03-12    654    0
P6

 关于进一步提升国有企业内部审计工作的思考与建议

关于进一步提升国有企业内部审计工作的思考与建议 党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央站在新时代新征程党和国家事业发展全局的战略高度,重视发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用,把审计摆在治国理政更加重

2024-07-01    203    0
P12

 商业银行内部审计与金融监管的协作研究——基于信息不对称理论的视角

商业银行内部审计与金融监管的协作研究 ——基于信息不对称理论的视角 摘 要:商业银行内部审计与金融监管加强协作,对于提升内部审计质量,提高金融监管效率,促进商业银行健康发展具有重要意义。基于此,本文

2018-12-03    1674    0
P1

 IBM-新奥燃气控股集团—新奥燃气关键业绩指标(KPI)清单-内部审计实施

 新奥燃气关键业绩指标(KPI)清单-内部审计实施 报告返工次数 指标定义 报告返工次数 报告频率 月/季/年 评价目的 此指标是衡量项目审计报告质量。 计算公式 项目报告返工次数 公式注解 各项目报告返工次数

2013-06-26    533    0
P2

 开展农村信用社内部审计非现场稽核的重要性的思考

开展农村信用社内部审计非现场稽核的重要性的思考         当前国际、国内金融形势、经济环境日新月异,处在改革和发展中的农村信用社不仅面临内部风险,还有来自外部的各种风险,如信用风险、市场风险、流动性风

2014-06-05    467    0
P13

 中国民营企业内部审计发展研究范文—交流材料

中国民营企业内部审计发展研究范文—交流材料     民营企业作为富有独特魅力的社会群体,成为浙江经济发展的一支充满生机和活力的生力军,是一个不争的事实。伴随民营企业的发展,民营企业内部审计应运而生,已

2012-09-23    412    0
1 ... 33 34 35 36 37 ... 50