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 xx年内部审计年终工作总结

 xx年内部审计年终工作总结 撰写人:___________ 日 期:___________ xx年内部审计年终工作总结 (一) xx集团公司审计部自xx年xx月成立以来,在集团公司的正确领导下,坚

2021-01-19    558    0
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 xx年内部审计员工作总结

 xx年内部审计员工作总结 撰写人:___________ 日 期:___________ xx年内部审计员工作总结 从我xx年xx月份来到这片热土到今年因为岗位调整回到西安已经四年多了。回想四年的

2021-01-19    504    0
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 2014内部审计年终总结范文

2014内部审计年终总结范文   xx年马上就要结束了,在过去的xx年中,我们公司做的一直很好,很好的顶住了金融危机的压力,在经济最困难的一年里,我们公司还是取得了业绩不小的进步,这就尤为可贵了,所

2014-08-17    391    0
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 2022学校内部审计工作规定

2022学校内部审计工作规定 第一章 总则 第二章 组织和领导 第三章 审计处和审计人员 第四章 审计处的职责 第五章 审计处的权限 第六章 内部审计工作原则 第七章 内部审计工作程序 第八章 奖惩第

2022-01-25    911    0
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 内部审计的工作计划及实施步骤

内部审计的工作计划及实施步骤   第一步:了解公司(包括关联公司)基本情况 组织审计人员有计划对公司及关联企业了解基本情况。了解的内容主要有: 1、企业发展史、关联企业产业性质、主营业务、投资规模、相关税种等。

2011-04-19    15224    0
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 2014内部审计年度个人总结范文

2014内部审计年度个人总结范文   我市内审协会在市审计局、市民间组织管理局的领导下,在省内审协会的具体指导下,在全体会员单位的大力支持下,较好地履行了宣传、服务、交流、管理的职能。全市的内部审计工作取得了新的成绩。

2014-09-02    523    0
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 国有企业内部审计办法

国有企业内部审计办法 第一章  总则 第一条  根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计准则》和《内部审计人员职业道德规范》,为了建立健全内部审计制度,加强内部审计工作,结合公司的实际情况,制定本办法。

2022-06-02    772    0
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 内部审计工作体会

内部审计工作体会 第一篇:做好内部审计工作的几点体会与建议 文章标题:做好内部审计工作的几点体会与建议 当今的社会、经济都在日新月异地发展,知识更新速度飞快,放眼看去,现代内部审计的职能已从查错防弊

2015-05-24    458    0
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 企业内部审计手册

XX公司内部审计条例实施细那么 2021-3-25 【内部审计】 2 【审计工作的根本原那么】 3 【审计机构及人员】 4 【利害关系】 5 【内部控制系统】 6 【审计的主要职权】 7 【审计预警】 8

2022-02-15    101    0
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 「开题报告」商业银行内部审计的研究

开题报告 商业银行内部审计的研究 一、立论依据 1.研究意义、预期目标 研究意义:商业银行是以经营工商存款、放款为主要业务,并以获取利润为目的的货币经营企业。随着我国金融改革的稳步推进,银行业金融机

2020-12-30    738    0
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 公司生产经营内部审计计划方案

2017年**水务投资集团有限公司 生产经营内部审计方案 **水务投资集团有限公司内部审计工作将按照自治区、地区、县委、政府和国资委审计的要求,在集团公司党支部的领导下,探索推进SOX法案遵循工作的常态化机制,以风险为导向完善公司

2018-06-10    2412    0
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 实习生内部审计工作总结

实习生内部审计工作总结   暑假,是我人生中的第二段正式实习。有了寒假实习的经验,这次的实习在心态上成熟了很多,也知道自己实习的重点在哪里,虽然时间只有1个多月,但是参加了两个项目的审计,收获很大。

2019-11-28    1065    0
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 某集团内部审计交流材料

建立信息化的闭环、实时审计监控流程 创新内部经济责任审计的增值效劳体系 海尔集团公司 前言 海尔集团创立于1984年,2 0年来持续稳定开展,已成为在海内外享有较高美誉的大型国际化企业集团。产品从1

2022-01-14    531    0
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 xx年内部审计个人年终总结

 xx年内部审计个人年终总结 撰写人:___________ 日 期:___________ xx年内部审计个人年终总结 一年来,在市委、市政府的正确领导下,在上级审计部门的正确指导下,紧紧围绕市委

2021-01-20    625    0
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 单位内部审计工作实施方案

××单位内部审计工作实施方案 为加强××单位内部审计工作,建立健全内部审计制度, 完善内部监督制约机制,规范收支管理,促进××单位事业健康发展,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》

2022-05-10    579    0
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 内部审计管理暂行办法

内部审计管理暂行办法 第一章  总 则 第一条  为规范村镇银行内部审计工作,促进村镇银行各项内部管理制度的健全,完善内部审计监督机制,依法监督职能部门、相关人员认真执行国家法律、法规和村镇银行各项

2016-04-11    5321    0
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 单位内部审计意见建议整改落实规定

单位内部审计意见建议整改落实规定   为及时纠正审计发现的问题,切实提高审计效能,进一步规范内部审计工作,单位制定了《内部审计意见建议整改落实规定》,现下发给你们,请遵照执行。 第一章 总 则   第一条

2022-05-12    422    0
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 内部审计管理制度

 ****有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司内部审计工作,提高审计工作质量,明确审计人员的 职责,发挥审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用,根据 《中华

2021-07-28    634    0
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 2014-2015内部审计个人年度总结

2014-2015内部审计个人年度总结   根据总经办部署,财务部于今年3月-6月期间,对所属分公司进行了一次内部审计。现将本次审计的主要情况汇报总结如下:   一、本次审计的主要范围   本次内部审计按照既定

2015-09-04    510    0
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 内部审计员职位说明书

34 内部审计员职位说明书 职业名称 战略研究员 文件编号 GZSM-D17 编制 核准 生效日期 一、 基本资料 职务名称 职员 所属部门 审计部 直接上级职位 经理 定员人数 1人 辖员人数 ——

2012-08-11    22985    0
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